Error al generar Facturas de gastos y CIF con mismo número de una Factura de Entrada.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

Rutina(s)Nombre Técnico
MATA103XFunciones de Validación y Control de Documentos de Entrada.
MATA143Despacho de Proceso de Importación. (Modificada solo para V12.1.17)
Rutina(s) involucrada(s)Nombre Técnico
FINXFINFunciones genéricas de Financiero. (Dependencia manual solo para V12.1.17)

Situación/Requisito:

Al intentar generar Facturas de Entrada desde la rutina de Despachos (MATA143), y existe registrado algún documento de entrada con el mismo Número de Folio y Serie en tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1), aún con un código de proveedor y loja diferente no se permite generación y se despliega el mensaje "Documento de Entrada esta con el mismo Numero de Factura / Serie del Documento de Origen".

Solución/Implementación:

Solución:

En la función A103ItDev(), se agregan los valores Proveedor y Tienda, para realizar una búsqueda correcta en la tabla SF1 y con ello poder generar correctamente documentos desde la rutina de Despacho. Los cuales podrán tener mismo número de documento, serie y sucursal; pero diferente proveedor.

Implementación:

Pre-configuración:

  • Parámetro MV_TTS = S, el cual es utilizado para el Control de Transacciones.

Flujo de prueba:

  1. Ingresar una Factura de Entrada de tipo Normal.
  2. Ingresar una Solicitud de Compra.
  3. Ingresar una Purchase Order asociando la Solicitud de Compra del punto 2.
  4. Ingresar un Despacho con facturas de tipo CIF (Asociada a la Purchase Order del punto 3) y de tipo Gastos con mismo número de documento, serie y sucursal que la factura de entrada del punto 1 pero de diferentes proveedores.
  5. Generar los documentos de entrada desde el Despacho.
  6. Verificar que se hayan generado correctamente los documentos de entrada.
Requisito (Issue):DMINA-3198 | DMINA-3974
País:Colombia
Versión:

11.8 | 12.1.17