Linha Protheus: | Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial.
Procedimento Recomendado: Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2) e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.
É gerado um registro C141 para cada C140, contendo informações complementares da fatura (valor, data de vencimento).
Pontos de Atenção: - As faturas são geradas automaticamente no momento da emissão do documento fiscal de acordo com a configuração do cadastro de Tipo de Entrada e Saída;
- É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.
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Linha Datasul: | Os Registros: C140 - Faturas e C141 - Vencimento da Fatura são gerados com base nas duplicatas da nota fiscal.
A duplicata é gerada no momento do cálculo da nota fiscal, se marcado o parâmetro "Gerar Duplicata", pasta "Atualizações", programa Natureza de Operação (CD0606).
Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904), acessar o botão Informações Consultas Relacionadas e verificar se há duplicatas para a nota fiscal.
Caso efetuar qualquer alteração efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
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Linha Logix: | Os Registros: C140 - Faturas e C141 - Vencimento da Fatura são gerados com base nas duplicatas da nota fiscal.
A duplicata é gerada no momento do cálculo da nota fiscal: Entradas: Módulo de Contas a Pagar, programa FIN30058.
Saídas: Módulo de Contas a Receber, programa VDP0768/VDP40030 e cadastro de condição de pagamento VDP0140 ou VDP10078. |
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Linha RM: | Os Registros C140 e C141 são gerados apenas para os lançamentos fiscais originados da Gestão de Materiais, através dos dados da integração com a Gestão Financeira, de acordo com as seguintes regras:
- Se a Data de Emissão do movimento for igual a Data da Baixa do lançamento financeiro, então Tipo de Pagamento será “0 = À Vista”.
- Se o movimento gerou mais de um lançamento financeiro, então Tipo de Pagamento será “1 = À Prazo”.
- Se o movimento não gerou nenhum lançamento financeiro, então Tipo de Pagamento será “9 = Sem Pagamento”.
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