Consulta Ordens - SUP22087
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente as ordens de compra que já tenham sido transferidas para histórico por meio do SUP22063 (Gera Tabela Histórico) poderão ser consultadas por meio desta tela.
A aba Comercial exibe informações comerciais relacionadas a compra do material indicado na ordem de compra em questão. Tais informações foram registradas conforme acordo com fornecedor.
A aba Fiscal exibe informações fiscais registradas na ordem de compra em questão.
A aba Informações Adicionais exibe algumas informações cadastrais da ordem de compra em questão.
Consulta Ordens - SUP22087
Objetivo da tela: | Consultar informações de ordens de compras que já tenham sido transferidas para histórico por meio da execução do SUP2500 (Gera Tabela Histórico). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual é registrada a ordem de compra. |
Ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Versão | Número da versão da ordem de compra. |
Situação da ordem de compra | Indica a situação atual da ordem de compra. Em Aberto; Realizada; Cancelada; Liquidada, Planejada; Condicional; Suspensa; Com cotação. |
Tipo | Indica se o tipo da ordem de compra é de estoque ou débito direto. |
Pedido | Número do pedido de compra ao qual a ordem de compra está vinculada. Caso esteja em branco ou igual a zero, indica que a ordem não foi vinculada a nenhum pedido antes de ser repassada para histórico. |
Data entrega | Data de entrega prevista do material indicado na ordem de compra. |
Data negociada | Data de entrega prevista. |
Item | Código do item que será fornecido na ordem no pedido. |
Quantidade | Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega. |
Unidade de medida | Código da unidade de medida utilizada para registro em conjunto com a quantidade do material indicado na ordem de compra. Esta unidade de medida é utilizada para o controle de emissão de pedido de compra e controle de quantidade no estoque. |
Texto Ordem Compra | Texto descritivo do material que está sendo solicitado na ordem de compra. Para o caso dos materiais com código e descrição genéricos, este texto é utilizado para informar mais detalhes e especificações do material a ser comprado. |
Aplicação | Texto de identifica a aplicação do material, ou seja, para que será utilizado. |
Observação | Texto descritivo com observações referentes à ordem de compra. |
Objetivo da compra | Indica o objetivo de compra do material indicado na ordem de compra. Normal - Compra normal; Produção - Compra para manutenção industrial; Importação - Compra Importação; Ordem de serviço - Compra para atender OS (Ordem de Serviço); Ordem de produção - Ordem de produção; Atividade imobiliária - Compra para ativo imobilizado; Contrato de serviço - Compra para contrato de serviço (módulo Contratos de Serviço - COS). |
Grupo de despesa | Código do grupo de controle de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. |
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. Este código serve para efetuar a distribuição das compras no Fluxo de Caixa e também para obter a conta contábil de fornecedores para a contabilização das notas fiscais de entradas. |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item indicado na ordem de compra. |
Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. O programador registrado na ordem de compra indica o usuário solicitante desta ordem. |
Inspeção | Indica qual o tipo da inspeção do material no momento de seu recebimento. Controle de qualidade - Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade; Solicitante - Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante; Recepção - Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (almoxarife); Sem inspeção - Sem inspeção. |
Tipo de Inspeção | Indica o tipo de inspeção aplicado para o item desta ordem de compra no momento de seu recebimento. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção. Visual; Dimensional; Funcional. |
Documento Origem | Número do documento de origem da ordem de compra. |