Histórico da Página
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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo: SIGALOJA |
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Segmento Executor |
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Projeto1 | M_VAR001 | IRM1 |
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Requisito1 | 002206/Integração DRP/Neogrid | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada |
| Réplica |
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País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro: All |
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- A importação dos arquivos recebidos pelo DRP é realizada através do job LOJA7033, sendo gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOIN e, a partir daí, geradas as devidas movimentações no Protheus (solicitação ou pedido) conforme configuração. Após o Protheus® ler esses arquivos, os mesmos serão movidos para uma outra pasta através da configuração do parâmetro MV_LJNERCV, que serão guardados todos os arquivos de retorno processados.
No Console, é mostrado se o retorno foi processado com sucesso ou não. No processamento de transferência entre filiais, caso for sucedido, aparecerá a origem e destino das filiais e a quantidade transferida. Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
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- Pasta IN (Client Neogrid): Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
- Pasta RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
- Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
- A configuração do parâmetro MV_LJNEOPV determina o tipo de documento incluído no retorno das análises do DRP. Este parâmetro define como este retorno será gravado no Protheus. Os valores configuráveis de retorno são: 1 – Solicitação de Compra, 2 – Pedido de Compra, descritos abaixo:
- Solicitação de Compra: quando for efetuada uma análise prévia sobre as sugestões de compras no próprio DRP, são geradas solicitações para que sejam avaliadas e efetivadas se realmente necessárias.
- Pedido de Compra: quando é efetuada uma análise sobre as sugestões de compras no próprio DRP, que permite gerar os pedidos de compras, para serem convertidos em NF de entrada posteriormente
Importante
Para gerar um pedido de compra automático via DRP Neogrid, é necessário ter o campo último preço de compra (B1_UPRC) preenchido no Cadastro de Produtos em SIGALOJA / Atualizações / Cadastros / Produtos (LOJA110). Este campo é utilizado para calcular o valor total do preço de compra. Caso não concorde com o preço cadastrado no pedido de compra, favor alterar este pedido em SIGALOJA / Gerência de Estoques / Pedido de Compra (MATA121) e digite o preço desejado.
Para consultar as solicitações de Compras:
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Independente da seleção para solicitação ou pedido de compra, poderá apresentar no mesmo arquivo XML informações sobre transferências, tanto entre filiais como entre armazéns.
Para consultar Transferências entre filiais:
Transferência de Estoque entre Filiais: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de uma filial para outra.
- No Estoque (SIGAEST) acesse Atualizações/Movimentações/Fiscais/Transf. Filiais (MATA310).
- Transferência de Estoque entre Armazéns: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de um armazém para outro, na mesma filial. Está localizado em SIGAEST/Atualizações/Movimentações/Internas/Transf. Múltipla (MATA261).
Tabelas Utilizadas
- MFP – Eventos
- MFR – Filtros de Eventos
- MFQ – Tipos de Evento
- SB1 - Descrição Genérica do Produto
- SB2 - Saldos Físico e Financeiro
- SB5 - Dados Adicionais do Produto
- ACU - Categoria de Produtos
- ACV - Categoria x Grupo ou Produto
- SA2 – Fornecedores
- NNR - Locais de Estoque
- SD1 - Itens das NF de Entrada
- SD2 - Itens de Venda da NF
- SD3 - Movimentações Internas
- SF4 - Tipos de Entrada e Saída
- SC1 – Solicitações de Compra
- SC7 – Pedidos de Compra
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