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...

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11

Ocorrência:

Boletim técnico P9AUTOTEXT.SC

Ambiente:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Passo a passo:

Produto:Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11
Chamado:TEONYZ-THVRXG-THTXB1
Data da publicação:21/05/14
País(es):Brasil

Importante : 

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação.


Disponibilizado, por meio de arquivos pré-configurados, o preenchimento automático das informações de Outros Créditos e Outros Débitos no Registro de Apuração de ICMS (MATA953) para o Estado de Santa Catarina. Este arquivo pode ser configurado conforme a necessidade de cada empresa usuária do sistema, bastando, para isso, utilizar-se de qualquer editor de texto que não possua formatação especial, como por exemplo, o NotePad do Windows.

 

Arquivos Pré-Formatados

Padrão: P9AUTOTEXT.CFG

Arquivo padrão que pode ser utilizado pelos estados que não possuem um arquivo P9AUTOTEXT.

Santa Catarina: P9AUTOTEXT.SC

Gerado na Apuração de ICMS, conforme o RICMS/SC, o cálculo do Simples do Estado de Santa Catarina, através do subitem 1303 - Optante pelo Simples, em Outros Débitos.

Esse cálculo é baseado na tabela do Simples do Estado, em que são definidas faixas de receita bruta e suas respectivas alíquotas, aplicadas para encontrar o valor do ICMS a ser recolhido no período. Para maiores informações sobre o cálculo do Simples, consulte o boletim técnico Simples Santa Catarina.

Também são apresentadas as informações referentes ao CIAP do período, para as apropriações, através do subitem 006.01 - Crédito CIAP, Parág. 2º Artº 37 RICMS/SC e, para os estornos, através do subitem 003.01 - Estorno CIAP.

Em Outros Débitos na Apuração de ICMS, será apresentado, através do subitem 002.01 - Diferencial Alíquota ref. Aquisição Merc. p/ Ativo Imobilizado, o valor parcelado de cobrança do diferencial de Alíquota, com base nas parcelas do crédito do CIAP, conforme art.53,§12, RICMS/SC. Esse valor será gravado em toda Apropriação do CIAP no campo FA_VLDBATV.

Será lançado automaticamente conforme configuração do parâmetro MV_PARICMS (deve estar como .T.).

Em Outros Débitos na Apuração-ST, será apresentado, através do subitem 002.02 – ICMS Serviço de Transporte/ST, o valor do ICMS ST para o Frete Autônomo, conforme a RICMS/SC anexo 6 art.124 inciso I.

Será lançado automaticamente conforme configuração do campo F4_FRETAUT no Cadastro de TES (deve estar como 3=ST Autônomo).

 

Procedimentos para Implementação

Para que os próximos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção!

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

 

Atualizações do compatibilizador


PARA PARÂMETROS

1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros, observe/configure os parâmetros a seguir:

 

NomeMV_P9AUTO
NuméricoLógico
DescriçãoInforma se as linhas referentes aos valores do ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS.
ConteúdoT para gerar as linhas com os valores sobre o ICMS Complementar F para que tais informações não sejam geradas.
ExemploF

Importante

Se o parâmetro MV_P9AUTO estiver com o valor T (True), as linhas sobre diferencial de alíquota de ativo permanente e as linhas sobre diferencial de alíquota de material de uso e consumo serão geradas automaticamente na Apuração do ICMS.

NomeMV_ESTADO
NuméricoCaracter
DescriçãoSigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS.
ConteúdoSigla da UF
ExemploSC
NomeMV_DTAFECP
NuméricoCaracter
DescriçãoIndicar o Mês e o Ano que o sistema devera começar a processar o FECP considerando a Alíquota variável 0%, 1% e 5%, informar MMAAAA.
ConteúdoMMAAAA
Exemplo012011
NomeMV_DTACIAP
NuméricoData
DescriçãoData de Início da vigência da LC 102/2000 – para impressão dos modelos C e D do CIAP.
ConteúdoData de Início da vigência da LC 102/2000.
Exemplo01/01/2001

 

Importante

Bens com data de entrada anterior à data indicada no parâmetro MV_DATCIAP, terão suas apropriações lançadas na Apuração do ICMS. Bens com data de entrada igual ou superior à data indicada no parâmetro, não terão suas apropriações lançadas na Apuração do ICMS.

Conforme Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina, ativos permanentes que tiverem ingressado no estabelecimento até 31/12/2000, devem ter lançados os valores de estornos na apuração do ICMS e, conseqüentemente, no livro Registro de Apuração do ICMS (P9).

Já para ativos permanentes que tiverem ingressado no estabelecimento a partir de 01/01/2001, deve ser emitida Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para fins de entrada, indicando o valor do crédito a ser apropriado, bem como ser registrado o valor do crédito referido na coluna Crédito do Imposto do livro Registro de Entradas.

A obrigatoriedade da emissão da nota fiscal para fins de crédito mensal surgiu a partir de 01/04/2003, sendo que a partir de 27/11/08, foi revogada a obrigatoriedade de nota fiscal de entrada para lançamento do crédito do ativo permanente mensalmente, dada pela alteração 1.817 do RICMS, artigo 37, § 2º.

O Valor do crédito do CIAP, constante da tabela SFA, só devem ser levados automaticamente para a apuração do ICMS a partir de 11/2008, na linha 006=006.01 com a expressão Credito CIAP Parag. 2 Art. 37 RICMS/SC.

 

NomeMV_TRANSST
NuméricoLógico
DescriçãoIndica se o estabelecimento se enquadra na sistemática de Substituição Tributária na aquisição de serviços de transporte, lançando automaticamente os valores na apuração do ICMS, por meio do P9AUTOTEXT.
Conteúdo.T., caso o contribuinte se enquadre ou .F., caso não se enquadre.
Exemplo.F.
NomeMV_PARICMS
NumericoLógico
DescriçãoInforme .T. para parcelar o valor do diferencial de alíquota de ICMS ref. a aquisição de mercadoria para o ativo imobilizado conforme crédito do CIAP.
Conteúdo.T. para parcelar o valor do diferencial de alíquota de ICMS ou .F. para não parcelar
Exemplo.F.

 

PARA TABELAS

2. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Arquivos, crie/observe os campos a seguir:

 

TabelaSD1
CampoD1_CRPRSIM
TipoNumérico
Tamanho16
Decimal2
Formato@E 9,999,999,999.99
CabeçalhoCr Pres Simp
DescriçãoCrédito Presumido Simples Nacional.
ConteúdoCampo será preenchido com o cálculo do Crédito Presumido - Simples Nacional, se o ambiente for configurado para tal.
TabelaSF3
CampoF3_CRPRSIM
TipoNumérico
Tamanho16
Decimal2
Formato@E 9,999,999,999.99
CabeçalhoCr Pres Simp
DescriçãoCredito Presumido Simples Nacional.
ConteúdoCampo será preenchido com o cálculo do Crédito Presumido - Simples Nacional, se o ambiente for configurado para tal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: