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Registro T020 - Apuração – Apuração do ICMSImposto 

As informações geradas nesses registros tem como base a rotina de apuração dos impostos, dessa forma são pré-requisitos para a execução dessa função:

  • Manutenção de Dados para Apuração de ICMS/IPI - OF0313
  • Emissão do Livro Registro de Apuração do ICMS - OF0717

Registro T020 - Apuração do Imposto: 

Origem - Cadastro-OF0313OF0313Indicador de SubDescrição da Sub-OF0305/OF0311CD4035/CD4035FOF0313/OF0313BOF0313/OF0313BOF0305/OF0311CD4035/CD4035FOF0313/OF0313BOF0313/OF0313BOF0313/OF0313B-nota-fiscadc.val-icms Quando nota-fisc-adc.cod-ajust 3º caractere for "6" e o 4º caractere for "0".

imp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = "12" e o 3º e o 4º caracter do código de ajuste for "0" e "4"

CD4035/CD4035F

OF0313/OF0313B-- extra apuração
ITEMNOME DO CAMPODESCRIÇÃOTIPOTAMOBRIGCOMENTÁRIO
1
Campo
Descrição
Origem - Campo (Tabela)
REGISTROTipo de registroC8S registro (Fixo "T020")
2-TIPO_APURIndica o Tipo de Apuração do ICMSConteúdo FixoC1S: 0-Apuração do de ICMS;
1-Sub-Apuração de ICMS;
3DT_INIData inicial a que a apuração se refereapur-imposto.dt-apur-iniN8SFormato: AAAAMMDD
4DT_FINData final a que a apuração se refereapur-imposto.dt-apur-fimN8SFormato: AAAAMMDD
5IND_APUR_ICMSNo caso de Sub-Apuração de ICMS, este campo deve representar o indicador de uma outra Apuração do imposto:

3 = Apuracao 1
4 = Apuracao 2
5 = Apuracao 3
6 = Apuracao 4
7 = Apuracao 5
8 = Apuracao 6
C1N• Código “3” –Apuração em separado 1 (tem que haver pelo menos um registro C197 onde o 4º (quarto) dígito do COD_AJ, campo 02, seja 3, ou valor maior que “zero” no campo 08-
VL_SLD_CREDOR_ANT_OA do registro 1920).
• Código “4” – Apuração em separado 2 (tem que haver pelo menos um registro C197 onde o 4º (quarto) dígito do COD_AJ, campo 02, seja 4, ou valor maior que “zero” no campo 08-
VL_SLD_CREDOR_ANT_OA do registro 1920).
• Código “5” – Apuração em separado 3 (tem que haver pelo menos um registro C197 onde o 4º (quarto) dígito do COD_AJ, campo 02, seja 5, ou valor maior que “zero” no campo 08-
VL_SLD_CREDOR_ANT_OA do registro 1920).
6DESCR_COMPL_OUT_APURNo caso de Sub-Apuração de ICMS, este campo deve representar a descrição complementar da Outra Apuração do ICMSC-NDescrever a norma legal que exige esta apuração em separado.
7VL_TOT_DEBITOSValor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"it-doc-fisc.vl-icms-it Quando CFOP Iniciado em 5,6 ou 7N-N 
8VL_AJ_DEBITOSValor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal.nota-fisc-adc.val-icms Quando nota-fisc-adc.cod-ajust 3º caractere for "3","4" ou "5"N-N 
9VL_TOT_AJ_DEBITOSValor total de "Ajustes a débito"imp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = "2" e o 3º e o 4º caracter do código de ajuste for "0"N-N 
10VL_ESTORNOS_CREDValor total de Ajustes “Estornos de créditos”imp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = "3" e o 3º e o 4º caracter do código de ajuste for "0" e "1"N-N 
11VL_TOT_CREDITOSValor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"it-doc-fisc.vl-icms-it Quando CFOP Iniciado em 1,2 ou 3N-N 
12VL_AJ_CREDITOSValor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal.Nnota-fisc-adc.val-icms Quando nota-fisc-adc.cod-ajust 3º caractere for "0","1" ou "2"-N 
13VL_TOT_AJ_CREDITOSValor total de "Ajustes a crédito"Nimp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = "6" e o 3º e o 4º caracter do código de ajuste for "0" e "2"-N 
14VL_ESTORNOS_DEBValor total de Ajustes “Estornos de Débitos”Nimp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = "7" e o 3º e o 4º caracter do código de ajuste for "0" e "3"-N 
15VL_SLD_CREDOR_ANTValor total de "Saldo credor do período anterior"imp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = 9N-N 
16VL_SLD_APURADOValor do saldo devedor apurado

Cálculo: (VL_TOT_DEBITOS + VL_AJ_DEBITOS +VL_TOT_AJ_DEBITOS) -

(VL_ESTORNOS_CRED + VL_TOT_CREDITOS +VL_AJ_CREDITOS +

VL_TOT_AJ_CREDITOS + VL_ESTORNOS_DEB +VL_SLD_CREDOR_ANT)

Se o valor da expressão for menor que “0” então este campo será preenchido com “0” (zero).

N-N 
17VL_TOT_DEDValor total de "Deduções"N-N 
18VL_RECOLHERValor total do tributo a recolher (VL_SLD_APURADO-VL_TOT_DED)Cálculo: VL_SLD_APURADO - VL_TOT_DEDN-N 
19VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTARValor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte”Cálculo: Se VL_RECOLHER < 0 valor absoluto do resultado deve ser informado neste campo.N-N 
20DEB_ESPValores recolhidos ou a recolher, extraapuração.

nota-fisc-adc.val-icms Quando nota-fisc-adc.cod-ajust 3º caractere for "7" e o 4º caractere for "0" ou "2"

imp-valor.vl-lancamento Quando imp-valor.cod-lanc = 5

CD4035/CD4035F

OF0313/OF0313B

T020AA - Ajustes da Apuração do Tributo - ICMS:

Este registro (T020AA) será utilizado para o TAF montar os registros 0140, 0150, 0160, 0170, 0180, 0190 e 0200 para GIA-RJ.

Para geração deste registro é necessário previamente cadastrar as devidas informações no programa OF0313/OF0313B para o imposto ICMS.

-NInformar o correspondente ao somatório dos valores: a) de ICMS correspondentes aos documentos fiscais extemporâneos (COD_SIT igual a “01”) e das notas fiscais
complementares extemporâneas (COD_SIT igual a “07”); Pode ser verificado no resumo do relatório dos registros fiscais de documentos de saídas (totalização por COD_SIT e CFOP ou o de entradas, constante das últimas páginas).
b) de ajustes do campo VL_ICMS do registro C197, se o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ do registro C197 for igual a “7” (débitos especiais) e o quarto caractere for igual a “0” ou “2” (operações próprias ou outras apurações) referente aos documentos compreendidos no período a que se refere a escrituração *( Pode ser verificado no resumo do relatório dos registros fiscais de documentos de saídas (totalização dos ajustes constante das últimas páginas); e c) de ajustes do campo VL_AJ_APUR do registro E111, se o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ_APUR do registro E111 for igual a “0” (apuração ICMS próprio) e o quarto caractere for igual a “5”(débito especial). *(Valor informado nos registros E111 com os códigos específicos para débitos especiais).

T020AA - Ajustes da Sub-Apuração do ICMS - 1921

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para Sub-Apuração do ICMS no programa OF0313 - Aba "Valores"

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM

...

Valor do Ajuste OF0313B
1REGISTROTipo de RegistroregistroFixo "T020AA"
2COD_AJ_APURCódigo do ajuste da apuração e dedução, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1 do SPED Fiscal.Código Ajuste SPed Fiscal (OF0313B(imp-valor.char-1,11,20) OU (imp-valor.char-1,1,10)
3DESCR_COMPL_AJDescrição complementar do ajuste da apuração.Descrição do Ajuste (OF0313B)imp-valor.descricao
4VL_AJ_APURValor do ajuste da apuraçãoimp-valor.vl-lancamento
5COD_SUBITEMCódigo do Subitem (Campo novo cfme TDN: Alteração 004 - 2.6)

“Sequencial da Ocorrência” (OF0313B)

Item
Campo
Descrição
Origem

T020AF Resumo por CFOP:

Códgo do Subitemimp-valor.int-1


T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - 1922

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para Sub-Apuração do ICMS no programa OF0313 - Aba "Valores" Botão "Inf Adicionais".

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AB"
2COD_DACódigo do modelo do documento de arrecadação :
0 - documento estadual de arrecadação
1 – GNRE
Fixo "0"
3NUM_DANúmero do documento de arrecadação estadual, se houverdwf-apurac-impto-arrecadac.cod-docto-arrecadac
4NUM_PROCNúmero do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houverdwf-apurac-impto-arrecadac.cod-proces
5IND_PROCIndicador da origem do processo:
0- Sefaz;
1- Justiça Federal;
2- Justiça Estadual;
9- Outros
dwf-apurac-impto-arrecadac.idi-orig-proces
6TXT_COMPLDescrição complementardwf-apurac-impto-arrecadac.cod-obs-fisc

 

T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais - 1923 

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para Sub-Apuração do ICMS no programa OF0313 - Aba "Valores" Botão "Documentos". 

Origem - Cadastro
SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1
Campo
Descrição
Origem - Campo (Tabela)
REGISTROTipo de registro (Fixo "T020AF")--T020AC"
2COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro T003):
- do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas;
- do adquirente, no caso de saídas
dwf-apurac-impto-docto.cod-emitente
3COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do SPED Fiscal.dwf-apurac-impto-docto.cod-model-docto         
4SERSérie do documento fiscaldwf-apurac-impto-docto.cod-serie
5SUBSubserie do documento fiscal 
6NUM_DOCNúmero do documento fiscaldwf-apurac-impto-docto.cod-docto-arrecadac
7DT_DOCData da emissão do documento fiscaldwf-apurac-impto-docto.dat-emis-docto
8COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro T007)dwf-apurac-impto-docto.cod-item
9VL_AJ_ITEMValor do ajuste para a operação/itemdwf-apurac-impto-docto.val-ajust-item


T020AD - Valores Declaratórios - 1925

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/OF0303) para a tabela DWF-APURAC-IMPTO-ADC.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AD"
2COD_INF_ADIC

Código da informação adicional conforme tabela a ser definida 
pela SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.2 do SPED Fiscal.

dwf-apurac-impto-inform-adc.cod-inf-adic
3VL_INF_ADICValor referente à informação adicionaldwf-apurac-impto-inform-adc.val-inform-adic
4DESCR_COMPL_AJDescrição complementar do ajuste(dwf-apurac-impto-inform-adc.cod-livre-1,1,255)


T020AE - Obrigações à Recolher - 1926

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para Sub-Apuração do ICMS no programa OF0313 - Aba Recolhimento.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AE"
2COD_ORCódigo da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal.dwf-apurac-impto-recolh.cod-ajust
3VL_ORValor da obrigação a recolher dwf-apurac-impto-recolh.val-ajust-apurac
4DT_VCTOData de vencimento da obrigaçãodwf-apurac-impto-recolh.dat-vencto
5COD_RECCódigo de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual,dwf-apurac-impto-recolh.cod-receita 
6NUM_PROCNúmero do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver.dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces
7IND_PROCIndicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justiça Federal;
2- Justiça Estadual;
9- Outros
dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces
8TXT_COMPLDescrição complementar das obrigações a recolher.dwf-apurac-impto-recolh.dsl-ajust-apurac
9MES_REFInforme o mês de referência no formato “mmaaaa”MONTH(dwf-apurac-impto-recolh.dat-apurac-inicial-impto)


T020AF - Resumo por CFOP

OF0305/OF0311
ITEMNOME DO CAMPODESCRIÇÃOTAMCOMENTÁRIO
1REGISTROTipo de registro8Fixo "T020AF"
2COD_CTA Informar neste campo o código da conta contábil analítica ou sintética utilizada na Escrituração Contábil da pessoa jurídica60 
3CFOPDeve representar o Código Fiscal de Operação e Prestação( CFOP )4 
4VLR_CONTABILDeve representar o valor contábil consolidado por Conta Contábil + CFOP16 
5BASEDeve representar a base de calculo do tributo consolidado por Conta Contábil + CFOP16 
6IMP_CREDITADODeve representar o valor de crédito /débito do tributo consolidado por Conta Contábil + CFOP16 
7ISENTO_NTRIBDeve representar o valor de isento e/ou não tributado referente ao tributo, de forma consolidada por Conta Contábil + CFOP16 
8OUTROSDeve representar o outros valores do tributo, de forma consolidada por Conta Contábil + CFOP16 
COD_CTACódigo da Conta Contábilt-doc-fisc.ct-codigo ou it-doc-fisc.conta-contabilOF0305/OF0311
CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação( CFOP )doc-fiscal.cod-cfopOF0305/OF0311
VLR_CONTABILValor Contábilit-doc-fisc.vl-tot-itemOF0305/OF0311
BASEValor da Base de Cálculoit-doc-fisc.vl-bicms-itOF0305/OF0311
IMP_CREDITADOValor do Imposto (crédito/débito)it-doc-fisc.vl-icms-itOF0305/OF0311
ISENTO_NTRIBValor de Isento e/ou Não Tributado Referente ao Tributoit-doc-fisc.vl-icmsnt-itOF0305/OF0311
OUTROSOutros Valores do Tributoit-doc-fisc.vl-icmsou-it