Passo a passo: | O ST Guia pode ser lançado automaticamente e manualmente no pedido de compra, conforme segue: Automaticamente: - Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção de tributação desejada e clique Avançar;
- Preencha os filtros conforme necessidade e clique Confirmar;
- Informe os campos %IVA (se houver), Alíq. Interna e Alíq. Ext. Guia;
- Clique Avançar.
Manualmente: - Ao iniciar o pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, na tela de edição do item, caixa Cálculo da Subst. Tributária (ST) marque a opção Guia;
- Preencha os campos %IVA (se houver), Alíq. Interna e Alíq. Ext. Guia;
- Na caixa Custo fora da nota fiscal, campo ST Guia serão apresentados os valores do ST fora da nota. Esses valores não serão considerados na nota mas irão compor o custo do produto.
Na rotina 1301 depois de ser lançado o ST nos itens, deve ser gerado o financeiro do mesmo na aba ST fora da NF - F11, onde será informado os dados da Guia do ST. Será gerado um financeiro a pagar na conta gerencial 1904 - Conta de outros custos, parametrizado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência . |