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Tabelas utilizadas: empresa, estabelec;
Observação: O registro T001 - Estabelecimentos sempre será gerado.
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Este registro será gerado com base nas informações geradas no registro T013AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa CD4035 - Processo Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | CD4035 - QUANDO: nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1 (Processo Referenciado) |
| 2 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | nota-fisc-adc.cod-proces |
| 3 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | nota-fisc-adc.idi-orig-proces |
| 4 | DESCRI_RESUMIDA | Deve representar a descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório | |
| 5 | ID_SEC_JUD | Identificação da Seção Judiciária | |
| 6 | ID_VARA | Identificação da Vara | |
| 7 | IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA | Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrata na Justica Federal: | |
| 8 | DESC_DEC_JUD | Descrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial proferida. | |
| 9 | DT_SENT_JUD | Data da Sentença/Decisão Judicial | |
| 10 | IND_NAT_ACAO_RECEITA | Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil: 01 – Processo Administrativo de Consulta 02 – Despacho Decisório 03 – Ato Declaratório Executivo 04 – Ato Declaratório Interpretativo 05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06 – Auto de Infração 99 – Outros | |
| 11 | DT_DEC_ADM | Data da Sentença/Decisão Judicial | |
| 12 | IND_PROC_ECF | Tipo do Processo |
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Este registro será gerado com base nos registros T013AK,T013AO,T013AU,T013AV,T015AI - Campo: VEIC_ID. As informações geradas neste registro tem origem do programa OF0305/OF0311 - Aba Transp (Dados do Transportador).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AC" |
| 2 | CODIGO | Código único de identificação do veículo no sistema legado objeto da integração. | placa |
| 3 | PLACA | Placa de identificação do veículo | placa |
| 4 | UFPLACA | UF da placa de identificação do veículo | UF |
| 5 | CODMUN | Codigo do municipio da placa do veículo | Cod Município IBGE |
| 6 | DESCRI | Descrição do veículo | EM BRANCO |
| 7 | CHASSI | Este campo deve Informar o número de chassi do veículo conforme registrado na documentação do mesmo. | EM BRANCO |
| 8 | TPVEIC | Este campo deve Informar o tipo do veículo transportador, podendo ser: 0-Embarcação;1-Empurrador/Rebocador; | |
| 9 | TPNAV | Este campo deve Informar o tipo de navegação, podendo ser: 0-Interior; 1-Cabotagem; | |
| 10 | RNTC | Este campo deve Informar número de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT). | |
| 11 | VAGAO | Identificação do Vagão | |
| 12 | BALSA | Identificação da Balsa |
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Este registro será gerado com base no registro T013AG - Cupom Fiscal Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Cupom Fiscal Referenciado.
| SEQ | CAMPO | ||
| DESCRIÇÃO | ORIGEM | ||
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AD" |
| 2 | IDENT_ECF | Código único de identificação do ECF/SAT-CF no Estabelecimento. | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf |
| 3 | ECF_MOD | Modelo do equipamento | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-model-ecf |
| 4 | ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF/SAT-CF | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf |
| 5 | ECF_CX | Número do caixa atribuído ao ECF/SAT-CF | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-cx-ecf |
| 6 | DESCRI | Descrição resumida para representacao cadastral do TAF nos campos virtuais | Texto Fixo: "Docto Referenciado" |
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Este registro será gerado com base no registro T013AE - Documento de Arrecadação Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo: T001AE |
| 2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | SE nota-fisc-adc.idi-model-docto <= "1" COD_DA = 0 SE nota-fisc-adc.idi-model-docto >= "2" COD_DA = 1 |
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação | nota-fisc-adc.cod-docto-arrecadac |
| 4 | UF | Unidade federada beneficiária do recolhimento | nota-fisc-adc.cod-uf |
| 5 | COD_REC | Deve representar o código da Receita referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AC, REC:100013 - ICMS Comunicação. | 100013 - Comunicação (Mod. 21,22) 100021 - Energia Elétrica (Mod. 06) 100030 - Transporte (Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26,27,57) 100056 - Importação (CFOP Iniciado em 3.XXX) 100099 - Subst. Tributária por Operação (CFOP 1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603, 5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5,931, 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6,931) 100080 - Recolhimentos Especiais (Demais casos que não se enquadraram na regra acima). |
| 6 | TIP_DOC_ORIGEM | Deve representar o código do tipo do documento de origem referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AM, REC:100064 - ICMS Autuação fiscal; TIPO:13 = AUTO LANÇAMENTO | |
| 7 | DOC_ORIGEM | Deve representar neste campo o número contido no documento de origem caso seja informado algo no Tipo de documento de Origem. | |
| 8 | PERIODO | Deve representar neste campo o período de apuração a que a GNRE se refere. | Período de Processamento (Formato: mmaaaa) |
| 9 | NUM_PARC | Deve representar neste campo o número da parcela do débito. | |
| 10 | REFERENCIA | Deve representar o código de referência do período: 0 = Mensal 1 = 1º Quinzena 2 = 2º Quinzena 3 = 1º Decêndio 4 = 2º Decêndio 5 = 3º Decêndio | |
| 11 | VALOR_PRINCIPAL | Deve representar o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. | nota-fisc-adc.val-docto |
| 12 | ATU_MONETARIA | Deve representar o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. | |
| 13 | JUROS | Deve representar o valor dos juros apurados neste documento | |
| 14 | MULTA | Deve representar o valor da multa apurado neste documento | |
| 15 | TOTAL_RECOLHER | Deve representar o valor total do documento (VALOR_PRINCIPAL + ATU_MONETARIA + JUROS + MULTA ) | nota-fisc-adc.val-docto |
| 16 | COD_AUT | Código completo da autenticação bancária | nota-fisc-adc.cod-autentic |
| 17 | DT_VCTO | Data de vencimento do documento de arrecadação | nota-fisc-adc.dat-vencto |
| 18 | DT_PGTO | Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher. | nota-fisc-adc.dat-pagto |
| 19 | DET_REC | Deve representar neste campo o código de detalhamento da receita. Ex: UF:MA, REC:100013 - ICMS Comunicação, DET_REC:000006. | |
| 20 | COD_PRODUTO | Deve representar neste campo o código do produto referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:MA, REC:100048 - ICMS ST por Apuração, PRODUTO:1 | |
| 21 | CONVENIO | Deve representar neste campo o número do convênio. | |
| 22 | COD_PARTICIPANTE | Deve representar neste campo o código do Participante | |
| 23 | DESCRICAO_DOCUMENTO | Deve representar a descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação. | SE COD_DA = 0 DESCRICAO_DOCUMENTO = "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO" SE COD_DA = 1 DESCRICAO_DOCUMENTO = "GNRE ONLINE" |
| 24 | COD_BANCO | Deve representar o código da instituição financeira conforme cadastro do SFN (Sistema Financeiro Nacional) | |
| 25 | COD_AGENCIA | Deve representar o código da agência da instituição financeira selecionada | |
| 26 | NUM_CC | Deve representar o número da conta corrente | |
| 27 | VALOR_DEVOLUCAO | Deve representar o valor relativo as devoluções decorrentes de operações com substituição tributária. | |
| 28 | VALOR_RESSARCIMENTO | Deve representar o valor relativo aos ressarcimentos decorrentes de operações com substituição tributária. | |
| 29 | DIG_AGE | Deve representar o Número do dígito da agência. |
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Registro T001AJ - Código dos Totalizadores da Redução
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AJ" |
| 2 | COD_TOT_PAR | Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal. | |
| 3 | DESCRICAO | Deve representar neste campo a descrição do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal |
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| 4 | CONTEUDO | Deve representar neste campo o conteúdo do totalizador conforme tabela 4.4.6 do EFD Fiscal. | |
| 5 | VIGENCIA | Deve representar a data limite de vigência deste código. Data em branco identifica código vigente no momento. |
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Este registro será gerado com base no registro T013AA, conforme as observações lançadas nos documentos fiscais - Modelo 01, 1B e 55.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AK" |
| 2 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal | Sequencial - Será agrupado pelo campo "TXT_COMPL" para não gerar a mesma observação com código distintos. |
| 3 | TXT_COMPL | Descrição resumida | Observação do documento fiscal. Saída - Notas Fiscais Lançadas no módulo do Faturamento (nota-fiscal.observ-nota) |
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Registro T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AL" |
| 2 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T013AL) | |
| 3 | TXT_COMPL | Descrição resumida da observação. |
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Registro T005 - Identificação das Unidades de Medida
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T005" |
| 2 | UNID | Código da unidade de medida | |
| 3 | DESCR | Descrição da unidade de medida | |
| 4 | UNID_ECF | Código da unidade de medida ECF |
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Este registro será gerado com base nas unidades de medidas o item (Registro T007) que possuem fator de conversão.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T006" |
| 2 | UNID | Código da unidade de medida PADRÃO do estoque | UN do Cadastro do Item CD0204 (item.un) |
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Registro T006AA - Fatores de Conversão de Unidade de Medida
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T006AA" |
| 2 | UNID_CONV | Unidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200. | UN do Item no Documento Fiscal - it-doc-fisc.un (OF0305/OF0311) |
| 3 | FAT_CONV | Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser | SE POSSUI FATOR DE CONVERSÃO PARA A UNIDADE DE MEDIDA DA ORIGEM E DO DESTINO ENTÃO SE O TIPO DA NOTA É SAÍDA (OF0305/OF0311) ENTÃO |
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Registro T007 - Identificação do Item(Produtos/Serviços)
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T007" |
| 2 | COD_ITEM | Código do item | |
| 3 | DESCR_ITEM | Descrição do item | |
| 4 | COD_BARRA | Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver. | |
| 5 | UNID_INV | Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. | |
| 6 | TIPO_ITEM | Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços: 00 – Mercadoria para Revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produto em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto; 06 – Produto Intermediário; 07 – Material de Uso e Consumo; 08 – Ativo Imobilizado; 09 – Serviços; 10 – Outros insumos; 99 – Outras | |
| 7 | COD_NCM | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul | |
| 8 | EX_IPI | Código EX, conforme a TIPI | |
| 9 | COD_GEN | Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1. | |
| 10 | COD_LST | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. | |
| 11 | COD_COMB | Código do combustível, conforme tabela publicada pela ANP | |
| 12 | COD_TAB | Código indicador da Tabela de Incidência, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08: 01 – Tabela I 02 – Tabela II 03 – Tabela III 04 – Tabela IV 05 – Tabela V 06 – Tabela VI 07 – Tabela VII 08– Tabela VIII 09 – Tabela IX 10 – Tabela X 11 – Tabela XI 12 – Tabela XII | |
| 13 | COD_GRU | Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08. | |
| 14 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | |
| 15 | DT_INCLUSAO | Data de inclusão do Produto no ERP para as operações do estabelecimento | |
| 16 | ALIQ_ICMS | Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas | |
| 17 | ESTOQUE | Identificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos); | |
| 18 | ALIQ_IPI | Alíquota do IPI do produto | |
| 19 | RED_BC_ICMS | % de Redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas |
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Este registro será gerado com base nas alterações do item (Registro T007), e as informações geradas tem como origem os cadastros CD0204 - Implantação Item / CD0205 - Alteração Código Item.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T007AA" |
| 2 | DT_ALT | Data de alteração do cadastro | dwf-alter-dados.dat-alter |
| 3 | NR_CAMPO | Número do campo alterado (Somente campos 02 a 16) | SE dwf-alter-dados.num-campo = 1 ENTÃO "03" SE dwf-alter-dados.num-campo = 2 ENTÃO "02" |
| 4 | CONT_ANT | Conteúdo anterior do campo | dwf-alter-dados.dsl-contdo-ant |
| 5 | HR_ALT | Hora de alteração do cadastro de produtos | Fixo "00:00:00" |
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Registro T009 - Cadastro de Natureza de Operação
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T009" |
| 2 | COD_NAT | Código da natureza da operação/prestação | |
| 3 | DESCR_NAT | Descrição da natureza da operação/prestação | |
| COD_NAT_ECF | Código da natureza da operação/prestação ECF | ||
| 5 | OBJ_OPER | Objetivo da natureza de operação |
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