Histórico da Página
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | são São movimentados os títulos a serem pagos dentro do módulo de Contas a Pagar. Para informações adicionais sobre os campos desta função, veja Janela Manutenção Títulos Pagamento – Pasta Parâmetros. |
...
Campo: | Descrição: |
Parâmetros | parâmetros Parâmetros a serem utilizados para o Título que está sendo cadastrado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja tabela de campos descrita a seguir. |
Título | informações Informações do título que está sendo parametrizado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja Janela Manutenção Título Prestador – Pasta Título. |
Estabelecimento | código Código do estabelecimento a ser relacionada para o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir estabelecimentos diferentes. |
Grupo | código Código do grupo de pagamento a ser relacionado ao titulo que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir grupos de pagamentos diferentes. |
Espécie Documento | código Código da espécie de documento a ser relacionada ao título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir espécies diferentes de documentos. O Código da espécie de documento aqui definido representará o código da espécie de documento a ser integrada no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Tipo Despesa | código Código do tipo de despesa a ser relacionada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de despesas diferentes. O Código do tipo de despesa aqui definido representará o código do tipo de despesa a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Tipo Pagamento | código Código do tipo de pagamento a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de pagamentos diferentes. O Código do tipo de pagamento aqui definido representará o código do tipo de pagamento a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS |
Fornecedor | código Código do fornecedor a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir fornecedores diferentes. O Código do fornecedor aqui definido representará o código do fornecedor a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Conta Contábil | Código da conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta conta contábil será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS. |
Sub Conta Contábil | Código da sub conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta sub conta será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS. |
Portador | Código do portador a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir portadores diferentes. O Código do portador aqui definido representará o código do portador a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Estabelecimento Pagto | Código do Estabelecimento de Pagamento quando os pagamentos são efetuados de forma centralizada na organização, não possuindo estabelecimentos diferentes para pagamento. |
Unidade Negócio | Unidade de negócio, quando a organização utiliza este tipo de Nomenclatura. |
Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Títulos Prestador - Pasta Título
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção nos títulos gerados para pagamento de prestador dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Num Seqüencial Processo | Número do título do sistema e a sua respectiva descrição referente à origem do título no sistema. |
Origem | Origem do título que está sendo movimentado no sistema. Opções:
|
...
| |
Data Pagto | Data para o efetivo pagamento do título dentro do módulo de Contas a Pagar. |
Valor Título | Valor do título para pagamento dentro do módulo de Contas a Pagar. |
Data Geração | Data de geração (original) do título a ser pago pelo módulo de Contas a Pagar. |
Situação | Situação do título para pagamento dentro do módulo de Folha de Pagamento, se o mesmo já foi Integrado ou Não. Desta forma, é uma facilidade para o usuário a movimentação do mesmo dentro do sistema. |
Texto Descritivo | Histórico padrão referente ao pagamento do título. |
Pré-requisitos:
Manutenção Portadores (FP4320)
Tarefas Integração Produto EMS5 Portador - FP4320
Manutenção Fornecedor - FP4330Manutenção Fornecedores (FP4330)
Manutenção Espécie de Documento (- FP4340)
Manutenção Fluxo Financeiro (- FP4350)
Manutenção Forma de Pagamento (- FP4360)
Manutenção Grupos de Grupo Pagamento (- FP4370)Geração Títulos Pagamento (FP4310)
Tarefas Integração Produto EMS5 Pagamento Padrão - FP4310