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Chave

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

são São movimentados os títulos a serem pagos dentro do módulo de Contas a Pagar. Para informações adicionais sobre os campos desta função, veja Janela Manutenção Títulos Pagamento – Pasta Parâmetros.

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Campo:

Descrição:

Parâmetrosparâmetros Parâmetros a serem utilizados para o Título que está sendo cadastrado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja tabela de campos descrita a seguir.
Título informações Informações do título que está sendo parametrizado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja Janela Manutenção Título Prestador – Pasta Título.
Estabelecimento código Código do estabelecimento a ser relacionada para o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir estabelecimentos diferentes.
Grupo código Código do grupo de pagamento a ser relacionado ao titulo que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir grupos de pagamentos diferentes.
Espécie Documentocódigo Código da espécie de documento a ser relacionada ao título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir espécies diferentes de documentos. O Código da espécie de documento aqui definido representará o código da espécie de documento a ser integrada no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Tipo Despesacódigo Código do tipo de despesa a ser relacionada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de despesas diferentes. O Código do tipo de despesa aqui definido representará o código do tipo de despesa a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Tipo Pagamentocódigo Código do tipo de pagamento a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de pagamentos diferentes. O Código do tipo de pagamento aqui definido representará o código do tipo de pagamento a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS
Fornecedor

código Código do fornecedor a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir fornecedores diferentes. O Código do fornecedor aqui definido representará o código do fornecedor a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.

Conta Contábil

Código da conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta conta contábil será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS.
Sub Conta ContábilCódigo da sub conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta sub conta será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS.
PortadorCódigo do portador a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir portadores diferentes. O Código do portador aqui definido representará o código do portador a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Estabelecimento PagtoCódigo do Estabelecimento de Pagamento quando os pagamentos são efetuados de forma centralizada na organização, não possuindo estabelecimentos diferentes para pagamento.
Unidade NegócioUnidade de negócio, quando a organização utiliza este tipo de Nomenclatura.

Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Títulos Prestador - Pasta Título

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção nos títulos gerados para pagamento de prestador dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Num Seqüencial ProcessoNúmero do título do sistema e a sua respectiva descrição referente à origem do título no sistema.
Origem

Origem do título que está sendo movimentado no sistema. Opções:

  • Manual: para títulos implantados manualmente no sistema.
  • Geração: 

 

...

  • para títulos gerados a partir do processo.
Data PagtoData para o efetivo pagamento do título dentro do módulo de Contas a Pagar.
Valor TítuloValor do título para pagamento dentro do módulo de Contas a Pagar.
Data GeraçãoData de geração (original) do título a ser pago pelo módulo de Contas a Pagar.
SituaçãoSituação do título para pagamento dentro do módulo de Folha de Pagamento, se o mesmo já foi Integrado ou Não. Desta forma, é uma facilidade para o usuário a movimentação do mesmo dentro do sistema.
Texto DescritivoHistórico padrão referente ao pagamento do título.
Pré-requisitos:
Manutenção Portadores (FP4320)
Tarefas Integração Produto EMS5 Portador - FP4320

Manutenção Fornecedor - FP4330Manutenção Fornecedores (FP4330)

Manutenção Espécie de Documento (- FP4340)

Manutenção Fluxo Financeiro (- FP4350)

Manutenção Forma de Pagamento (- FP4360)

Manutenção Grupos de Grupo Pagamento (- FP4370)Geração Títulos Pagamento (FP4310)

Tarefas Integração Produto EMS5 Pagamento Padrão - FP4310