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Código: 30
Acesso: USADADFISC
Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos Este parâmetro apresenta a pasta dados fiscais no cadastro de tipos


Parâmetro 166 – BORDFIL
Código: 166.
Acesso: BORDFILeee , onde eee = código da empresa.
Conteúdo 1: Código da filial administrativa sem dígito.
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  • Parâmetro 30 – SPEDPF0000
  • Código: 30

Acesso: SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito. Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. Este parâmetro define o perfil da filial.
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Parâmetro 116 – SPEDATV000

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Acesso: SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 Este parâmetro define o código de atividade da empresa.
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  • Parâmetro 116 – SPEDNIVBAL

Código: 116.
Acesso: SPEDNIVBAL
Conteúdo 1: Nível de conta do balanço.
A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4.
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Parâmetro 116 – SPEDNIVDRE
Código: 116.
Acesso: SPEDNIVDRE
Conteúdo 1: Nível de conta da demonstração de resultados.
A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4.
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Parâmetro 116 – SPEDDTA Código: 116.
Acesso: SPEDDTAeee , onde eee = código da empresa.
Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7).
Conteúdo 2: Data do arquivamento do ato de conversão de sociedade simples para empresária (formato RMS7).
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Parâmetro 116 – SPEDINVXXX Código: 116.
Acesso: SPEDINVXXX , onde XXX = número sequencial.
Conteúdo 1: Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário (Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário).
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Parâmetro 116 – ReepppppppDescrição: Participante SPED Contábil  Código: 116.
 Acesso: Reeppppppp , onde "ee" é o código da empresa e "ppppppp" é o código do participante SEM dígito.  Conteúdo 1: Indica o código do relacionamento de acordo com a tabela do SPED (Código de relacionamento do SPED).
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ATENÇÃO!!!!!!!!
Para os cadastrados como "Participantes SPED Contábil", também devem ser cadastrados os TODOS os campos corretamente da Pasta DADOS FISCAIS
Entidades
OBSERVÇÃO IMPORTANTE
Caso alguma das Entidades já esteja cadastrada, é necessário alterar a NATUREZA anterior para a NATUREZA ATUAL
Esta alteração deve ser feira no cadastro de entidades VABUTIPO.

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Descrição do processo


SPED Escrituração Fiscal Digital
Fluxo
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Empresa 1 – Filial 1-9
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Filial administrativa – 1-9
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  • Contador – Natureza CT

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Técnico de Informática – Natureza TI
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Signatário Diretor – Natureza SD
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Signatário Empresário – Natureza SE
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Signatário Procurador – Natureza SP

Para o signatário ter qualificação de assinante como PROCURADOR, a natureza deste, no VABUTIPO – Cadastro de Tipos, deve estar assinalada como SP.
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Signatário Contabilista – Natureza SC
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Cadastro de tipos

No cadastro de tipos, lojas, fornecedor etc. é obrigatório informar:
O CÓDIGO DO MUNICÍPIO.
Os campos da pasta DADOS COMPLEMENTARES.
Loja
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Fornecedor
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Cliente Varejo (VABUCVAR)
No cadastro de Cliente Varejo é obrigatório informar:
CPF e RG para Pessoa Física ou CNPJ e Inscrição Estadual para Pessoa Jurídica.
CÓDIGO DO MUNICÍPIO.
Os campos de endereço completo.
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Plano de Contas – Contabilidade Antiga (Facultativo)

Associação do plano de contas referencial com o plano de contas RMS.
No cadastro do plano de Contas deve ser informada a conta do plano referencial do SPED
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O plano de contas referencial pode ser encontrado no help do próprio validador do SPED. Tabelas externasPlano de contas referencial da receita federal
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Geração do SPED


Definição
A geração do SPED pode ser feita de duas formas distintas:

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Na geração do Diário Resumido é necessário informar o Código HASH de cada Razão Auxiliar. Este código é gerado quando do envio dos livros auxiliares à Receita.

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Cadastro do programa

Cadastrar o programa VACGSPED – Registro Fiscal Administrativo e Financeiro no menu RMS.
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VACGSPED
Caso o programa apresente a mensagem abaixo, é preciso liberar o mês através do programa VACMSELX - Seleção do mês / Contabilidade.
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VACMSELX - Seleção do mês / Contabilidade
Liberando o mês através do VACMSELX.
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Após informar os dados de tela tecle em F5 Geração
Opção Escrituração do Diário GERAL.
Lembrando:
Escrituração Geral
Quando o cliente NÃO POSSUI Integrações Sintéticas da Contabilidade.
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Campo "Demonstrativos"
Neste campo o cliente escolhe a opção de:
= GERAR os registros J 100 - Balanço Patrimonial e J 150 - Demonstrativos de Resultados.
= NÃO GERAR os registros J 100 - Balanço Patrimonial e J 150 - Demonstrativos de Resultados.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Lotes de Apuração: Informar a numeração dos lotes utilizados para a Apuração de Resultado, caso o processo de Apuração não tenha sido feito pelo RMS
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  • Arquivo gerado na DBX

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  • Importação no validador do SPED

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  • Arquivo validado

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Após a validação é possível consultar as movimentações e demonstrações contábeis no próprio programa do SPED.
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Opção Escrituração do Diário Resumido.
Lembrando:
Se o cliente POSSUI Integrações de Contas a Pagar ou de Contas a Receber, SINTÉTICAS (Mais de um movimento por lançamento contábil), provavelmente será necessário que seja enviado os Razões Auxiliares juntamente com a Escrituração da Contabilidade.
Estes Razões Auxiliares são:
 Auxiliar do Inventário
 Auxiliar do Contas a Pagar
 Auxiliar do Contas a Receber.
Na geração do Diário Resumido é necessário informar o Código HASH de cada Razão Auxiliar. Este código é gerado quando do envio dos livros auxiliares à Receita.
O processo de geração do diário resumido é feito após a geração dos auxiliares que são descritos a seguir:
Opção Escrituração do Auxiliar Contas a Pagar.
Para gerar o Razão Auxiliar do Contas a Pagar é necessário executar primeiro o Diário Auxiliar do Contas a Pagar do RMS (Programa VAPRDIAX).
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  • Arquivo gerado na DBX

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  • Importação no validador do SPED

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