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  • RMPAT00004_Roteiro de Conversão do Totvs Gestão Patrimonial

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Produto

:

Totvs Gestão Patrimonial – Versão: 11.5x

Processo

:

Conversão do Totvs Gestão Patrimonial

Subprocesso

:

Conversão

Data da publicação

:

08/08/2013

 


Este documento tem como objetivo orientá-lo nos procedimentos que devem ser feitos antes e após a conversão para o Bonum.Net.
O TOTVS Gestão Patrimonial foi todo migrado para a tecnologia .Net. Esta linguagem de programação possui várias funcionalidades que permitem que sejam disponibilizados maior usabilidade e flexibilidade no dia a dia dos usuários dos sistemas da linha RM.

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Por este motivo, sugerimos que para os meses que já se encontram encerrados (integrados com a contabilidade) seja feita a liberação mensal até o mês em questão. Assim não ocorrerão diferenças entre os valores apresentados no sistema de Gestão Patrimonial e o sistema de Gestão Contábil.
As contabilizações e todas as operações patrimoniais (baixas, acréscimos, etc) dos próximos meses (meses que ainda não foram encerrados) deverão ser feitas no Bonum.Net (versão 11.50).  


Sugerimos que antes do processo de Liberação de Período verifique se as cotações estão corretamente informadas, ou seja, verifique se não há variação de um ano para outro,  através do menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecione o índice > Anexos > Cotação. O mesmo processo de ser realizado para a moeda R$, caso tenha uma alteração de cotação acerte conforme processo  abaixo, emita os relatórios e verifique os valores novamente.

 


Acesse Menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecionar a moeda R$ > Processos > Preencher intervalo de cotações:
Período aplicar: (Somente para o período em aberto)
Fator: 1,000
Marcar: Subescrever datas do intervalo
Marcar: Fator Fixo
Desmarcar: Considerar Somente dias úteis 


Acesse Menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecionar o índice UFIR > Processos > Preencher intervalo de cotações:
Período aplicar: 01/01/1990 a 31/12/2030
Fator: 0,8287
Marcar: Subescrever datas do intervalo
Marcar: Fator Fixo
Desmarcar: Considerar Somente dias úteis 


Ex: Vamos supor que meu ano cálculo no RM Bonum é 01/2012 ( o ano cálculo na versão 11.40 pode ser visualizado no rodapé da tela do sistema). Todas as contabilizações de aquisições, ocorrências e depreciações até o mês de setembro já foram integradas com a contabilidade.
Então preciso emitir o relatório "Razão Auxiliar" no Bonum para conferir se os saldos Patrimoniais estão de acordo com a contabilidade.

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3º PASSO: Para liberação mensal deve ser acessado o menu Utilitários/Liberações.

 


Após será apresentada a tela para que sejam informados os dados da liberação.

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Após será apresentado o relatório conforme tela abaixo, com os valores Patrimoniais (valores bases) e valores de depreciação acumulada com suas depreciações e possíveis operações patrimoniais (baixas, acréscimos, etc).

  


Em nosso exemplo, emitimos o relatório apenas para o grupo 850, reparem que os saldos anteriores referentes ao dia 30/09/2012 são os mesmos saldos que foram apresentados no sistema Delphi antes de realizarmos a conversão para a versão 11.50.
Atenção: O relatório deve ser emitido para todos os grupos do ativo imobilizado para conferências dos valores.

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