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Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento |
Ambiente | Versões 11 e 12 |
Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO É possível realizar a inclusão de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelos módulos Financeiro e Faturamento, no módulo faturamento é necessário verificar a configuração do parâmetro MV_DEVNCC = "2" (Gera nota de credito para o cliente no financeiro) 1- Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; 2 -O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "Financeiro > Funções Ctas a Receber"; 3- Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída; 4- O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber; 5- Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC: Ações Relacionadas > Compensação > ok OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK |
Observações: | MV_DEVNCC - Indica se deve ser gerada a gera nota de credito para o cliente no financeiro - NCCMV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os titulos títulos de NCC na Devolução de Venda (Importante: Nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual - não automática) MV_NATNCC - Determina qual a natureza sera utilizada na geracao geração de titulos títulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente. MV_NCCRESI - Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLojaSiga Loja. MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao geração do titulo de NCC quando da devolucao devolução de vendas. |