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CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser preenchido com:

Manual - as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
Data de Emissão - as faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
Data de entrega - as faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Tipo de FaturaO campo Tipo de Fatura indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver o conteúdo preenchido com 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega.
Comprovante de EntregaEste campo indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.
Separa Cliente

Este campo permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes:

0 = Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor;
1 = FOB- Remetente: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente;
2 = CIF- destinatário: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário;
3 = CIF-consignatário: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário;
4 = FOB-consignatário: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário;
5 = CIF-despachante: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante;
6 = FOB-despachante: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Separa EstadosEste campo indica os estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.
Separa TipoEste campo indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.
Faturamento Diferenciado

Este campo determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte.

A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif..

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

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06

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TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA REENTREGA

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Pg. Reentrega

Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria.

%1ª ReentregaIndica o percentual a ser pago na primeira reentrega.
%2ª ReentregaIndica o percentual a ser pago na segunda reentrega.
%3ª ReentregaIndica o percentual a ser pago na terceira reentrega.
%DemaisIndica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega.
Valor MáximoIndica o valor máximo do documento de reentrega.
Valor FixoIndica um valor fixo para a reentrega.Prim. Reentre.Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega.
Bas. Cal. Reen.

Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções:

1 - Frete com Imposto.
2 - Frete sem Imposto.

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Prim. Reentre.Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega.

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07. TELA 

PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA

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REFATURAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser

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Pg. Refatura

Indica se o cliente deve ou não pagar o refaturamento.

% Sobre FreteIndica o percentual de cobrança do refaturamento, calculado sobre o valor do frete original sem impostos.
Min. Doc. OrigDetermina qual é o valor mínimo do documento original que permite realizar a cobrança do refaturamento.

08. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA ARMAZENAGEM

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Pg. Armazenag

Indica se o cliente deve ou não pagar a armazenagem da mercadoria.

09. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA TDA

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Paga TDA

Determina em que momento o cliente, paga a Taxa de Difícil Acesso. Podendo ser:

1 - Coleta.
2 - Entrega.
3 - Coleta e Entrega.
4 - Coleta ou Entrega.

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10. TELA 

PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA

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EDI

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser

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EDI Automat.

Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo:

0 - Não Utiliza.
1 - Lote s/ Cálculo.
2 - Lote c/ Cálculo.

Lote EDI Aut.

Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 
1 - Por processamento
2 - Por destinatário.

Frt. EDI Aut

Informa se o valor do frete será 1=Assume Frete ou 2=Somente Informativo.

Agend. Autom.

Informa se será gerado agendamento automaticamente, apos a importaçao do arquivo MRP.

Conf. Ag. Aut.

Informa se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta.

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11. TELA 

PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA

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OUTROS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Inc. Produtos

Define como será o comportamento durante o cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO= .T.) .

'1' = Bloqueia o Lote;

'2' = Separa os documentos com produtos divergentes em CTRCs distintos conforme a divergência.

Sep Cod. Neg.

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.

Pode ser


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

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