Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
---|---|
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Essa rotina é utilizada para criar as Séries Fiscais, que serão utilizadas na implantação dos documentos dos fornecedores.
As séries são criadas, indicando um conjunto de caracteres alfanuméricos no campo “Série”, e relacionando ao mesmo uma combinação de Tipo de Espécie de Documento, Letra de Comprovante e Ponto de Venda. Dessa forma, quando é implantado um documento no módulo Contas a Pagar, indicando no mesmo uma determinada série, a mesma irá relacionar o documento a uma Letra de Comprovante e a um Ponto de Venda.
Base da Manutenção de Séries Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir dar manutenção nas Séries Fiscais utilizadas na implantação de documentos no módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à tela de inclusão de séries do Contas a Pagar. |
Inclusão de Séries do Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir registrar novas séries fiscais para serem utilizadas no módulo Contas a Pagar |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Tipo de Espécie de Documento
...
Indica qual tipo da espécie de documento que poderá utilizar a série cadastrada. Deve ser informado um dos seguintes tipos: “Normal”, “Nota de Crédito”, “Nota de Débito”, “Ordem de Pagamento”, “Retenção” ou “Unificada”.
...
Último Número Impresso
...