Pasos para realizar la solución: - Ingresar al módulo de SIGACOM, en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada "(MATA101N).
- Capturar el encabezado de la factura con los datos del Proveedor, configurado en las "Pre-condiciones".
- Capturar un ítem informando el Tipo de Entrada configurado en las "Pre-condiciones", como se muestra en la imagen:
 4. Informar un descuento en la pestaña de "Gastos":  5. Verificar en la pestaña de "Impuestos" que la Base del Impuesto sea la correcta.  6. Dar clic en "Grabar" para terminar el registro de la factura.
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