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1. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus
Segmento:Varejo
Módulo:Oficina (SIGAOFI)
Função:

Conf. de Orcamento (OFIXA013)

Ticket:9049618
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-5980
Pacote(s) Gerado(s):

Liberação Pendente


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Conf. de Orcamento (OFIXA013)existe a necessidade de inserir filtros que tragam os orçamentos ordenados por Prioridade.

03. SOLUÇÃO

Implementada a Melhoria na rotina Conf. de Orcamento (OFIXA013)para filtrar e ordenar os orçamentos por Prioridade Melhorias implementadas e as seguintes melhorias no Coletor de Dados: 

  • Alterada a rotina Conferência de Saída (OFIA070) via Coletor de Dados para que seja disponibilizada nova opção que liste apenas os Itens com Divergências da conferencia do Orçamento. A rotina também foi alterada para que na grid de Orçamentos seja identificado facilmente a Origem do mesmo (B-Balcão/T-Transferência). Quando se tratar de Orçamento de Transferência, foi inserido o Código da Filial de Destino antes do Nome da Filial. A lista de Orçamentos foi ordenada de acordo com a prioridade informada pelo vendedor no cabeçalho do Orçamento. A tabela de prioridades é cadastrada na rotina de Tabelas Genéricas do DMS (OFIOA560) 077 - Prioridade Separação Orçamento obedecendo a ordem de código da prioridade.
  • Alterada a rotina Consulta de Endereço (OFIOC050) via Coletor de Dados para listar além do Endereço também o Saldo do Item por Armazém. Esta funcionalidade é liberada através do parâmetro MV_MIL0137 (Dados Conforme orientação abaixo para criação do parâmetro abaixo).
  • Disponibilizada nova rotina no Coletor de Dados, Painel Novas Conferencias (OFIC090) que trata-se de um painel no na tela do coletor para sinalizar com "Beep" se existem a necessidade de novas Conferências de Entrada e/ou Saída a serem realizadaspor parte do usuário. É necessário inserir a opção no menu do módulo "SIGAACD" e os coletores fiquem o usuário fique dentro desta rotina para que sejam identificadas as novas Conferencias.
  • Disponibilizada nova rotina no Coletor de Dados, Atualiza Endereço (OFIA180) para possibilitar o usuário atualizar o Endereço (B5_LOCALI2/BZ_LOCALI2 dependendo do parâmetro MV_ARQPROD) via coletor. É necessário inserir a opção no menu do módulo "SIGAACD" e habilitar a permissão do usuário no Cadastro de Equipe Tecnica (OFIOA180), pasta "Peças", campo "Atu.End.Item".



Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VAI - Tecnicos:

Campo

VAI_ATUEND

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade1 - Alterar
Grupo de Campos

Título

Atu.End.Item

Descrição

Atual. Endereco Item?

Opções

0=Nao;1=Sim

Inic. Padrão

"0"

Inic. Browse
Con. Padrão

Modo

C

Val. Sistema

Pertence("01")

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Folder

2

Help

Permite usuario atualizar o Endereco do Item via Coletor de Dados?



Tabela VS1 - Orçamento:

Campo

VS1_PRISEP

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade1 - Alterar
Grupo de Campos

Título

Prior.Separ.

Descrição

Prior.Separacao Orcamento

Opções


Inic. Padrão


Inic. Browse
Con. PadrãoVX5

Modo

C

Val. Sistema

FG_Seek("VX5","'077'+M->VS1_PRISEP",1)

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Folder


Help

Informe a Prioridade da Separacao do Orcamento.



Criação dRelacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:

Domínio

VX5

Identificação

Última ordem referente a tabela VX5

C. Domínio

VS1

E. Domínio

VX5_CODIGO

E. C. Domínio

VS1_PRISEP

Propriedade

S

L. Domínio1
L. C. DomínioN
Condição SQL



Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Selecionar um registro liberado (ícone azul) e clicar no botão

Nome da Variável

MV_MIL0137

Tipo

Caracter

Descrição

Consulta Endereco pelo Coletor - Mostra Saldo? ( 0=Nao / 1=Sim )

Valor Padrão

"0

"
1 – Acessar a rotina Fechamento OS Mod2 (OFIXA100). 

"

Fechar";

2 – Selecionar o tipo de tempo (que contenha Serviços) e clicar no botão "Selecionar para Fechamento". Os novos campos serão mostrados na gridbox central da aba "Negociar Servicos". Então, informar os novos campos. Informar também os demais campos necessários da aba "Outras Inf." e clicar no botão "Salvar". Os novos campos serão gravados corretamente:

3 – Acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) no módulo "FATURAMENTO". Pesquisar pelo pedido de venda gerado no fechamento, Opção Visualizar. Na visualização do pedido gerado constará as informações preenchidas nos campos "NroPedCli" (VO4_PEDXML) e "ItePedCli" (VO4_ITEXML).






04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.30).


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.


Templatedocumentos


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