Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor: Observação: para o exemplo abaixo estamos alterando um fornecedor já cadastrado no sistema.
1. Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de Registro; 2. Preencha no campo Código, o código do fornecedor desejado e clique Pesquisar; 3. Duplo clique sobre o fornecedor exibido; 4. No campo Tipo de Frete Despacho selecione a opção desejada, se: C - CIF, F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB ou T- Terceiros; Observação: a campo Tipo de Frete Despacho define o valor padrão de frete despacho do fornecedor, para o processo de devolução de fornecedor.

4.1 Clique o botão Sim da tela Confirmação; 
Rotina 1302 -
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