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Selecione o a loja, fornecedor e tipo de documentoidentico ao pedido de compra criado. Image Removed Image Added
Navegue para aba"Itens / Totais" e clique em"Editar Itens do Documento > Opções > Adicionar Itens de Pedidos Pendentes."
Clique emFiltrar, ou informe um ou vários pedidos e clique emFiltrar.
Será exibido, os pedidos com Status"Aguardando Nota Fiscal" e"Quantidade Aberto maior que Zero". Altere o campo "Qtde. Recebido", se necessário altere os campos"Vl. Unit. e Vl. Desc."O valor desses campos serão utilizados no item da fiscal. Após alterar, clique emSalvar.
O item do pedido de compra será transferido para a tela deManutenção de Itens de Documento Fiscal. Após analisar os dados, clique emSalvar.
Clique emGerar Nota Fiscal, Aguarde o processo.
Após a emissão da nota fiscal de entrada, navegue emSuprimentos > Pedidos de Compra e clique emFiltrar. O pedido utilizado na nota fiscal, será exibido com o status de encerrado. Image Removed Image Added
Após conferir a emissão da nota e status do pedido de compra. Navegue emEstoque > Histórico de Movimentações e clique emFiltrar. Será exibido todo movimentação de entrada do pedido de compra utilizado. Image Removed Image Added
Caso a quantidade recebida informada no passo 6 for diferente da quantidade em aberto. A nota fiscal será emitida normalmente, porém o status do pedido vai permanecer como"Aguardando Nota Fiscal" e o status o item do pedido comoAtendido Parcial.Esse status será alterado novamente após utilizar o pedido de compra em outra nota fiscal.