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tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
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defaultyes
referenciapasso1

Acesse a rotina de contrato de venda(OGA290).

Inclua um contrato de venda.

Necessário informar os campos código e loja entidade, código e loja terceiro, safra, produto, tabela, Op. Triangular=Sim, TES de estoque e TES financeiro(gera financeiro, atualiza estoque igual a não) e demais dados necessários. 

Confirmar o contrato.


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defaultno
referenciapasso2

Acesse a rotina de romaneio com pesagem (OGA250).

Inclua uma romaneio do tipo 4-(S) Saída por venda.

Informe o campo contrato com o contrato com tipo de operação triangular, será preenchido alguns campo automaticamente conforme dados do contrato. Informe os demais campos e realize a pesagem. Na aba comercialização terá um item conforme dados do contrato informado no cabeçalho do romaneio, usando a entidade e TES financeira do contrato.

Atualize o romaneio. Na atualização do romaneio, na aba comercialização, no primeiro item será setado no campo subtipo o valor 45 (S) Venda a Ordem e será adicionado mais um item com a entidade de entrega, conforme o código de terceiro informado no contrato e a TES de estoque, e será setado com o subtipo 46 (S) Remessa por venda a Ordem. O campo subtipo é para controle.

Image Added


Confirme o romaneio. Na confirmação do romaneio será gerado o pedido de venda e as NF para os itens na aba comercialização. Primeiro será gerado a NF do item com subtipo 46 e em seguida a NF com subtipo 45. Nos itens do pedido de venda do item com subtipo 45 será referenciado a NF do item com subtipo 46, nos campos C6_NFORI,C6_SERIORI,C6_ITEMORI.

Image Added

Caso o parâmetro MV_AGRO025  esteja ativo e esteja configurado a transmissão será aberto o monitor do sefaz para transmissão da NF.

No parâmetro MV_AGRO026 poderá ser definido o subtipo que não aparecerá no monitor do sefaz para transmissão da NF ao confirmar o romaneio. 

Após a transmissão e autorização da NF no Sefaz do item do romaneio com subtipo 45, nas opções do menu no romaneio em Outras Ações → Informar Docto Referencia, será possível vincular a NF do cliente com a NF de remessa da venda a ordem, item do romaneio com subtipo 46, este vinculo será salvo na tabela N8J. Após informar os dados na opção Informar Docto Referencia será possível transmitir a NF de remessa da venda a ordem, subtipo 46 no item do romaneio.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
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TituloIMPORTANTE!

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