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Na tela Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor, clique em Informar.
Na grade Identificação de Estoque, informe os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec, indicando qual será a NF/Sequência de destino. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações nas quais as Notas Fiscais serão trocadas.
Confira os dados e confirme.
Clique em Processar, para que seja trocada a NF/Sequência relacionada a identificação de estoque.
03. TELA TROCA NF ENTRADA PARA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR
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