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tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2,passo3,passo4
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defaultyes
referenciapasso1
  • Acessar a rotina Painel Orçamento (ofiixa018) e clicar na Opção "Pedido de Venda → Incluir";
  • Informar os dados do Pedido, informar uma peça que não tenha quantidade em estoque e Informar uma TES que NÃO movimenta estoque; 
  • Informar uma quantidade requisitada e clique em Salvar o Pedido.

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defaultno
referenciapasso2
  • De volta ao browse, selecionar o pedido gerado e clicar na opção "Pedido de Venda → Faturamento";
  • Salvar o pedido para gerar o orçamento.

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defaultno
referenciapasso3
  • Selecionar o Orçamento gerado e clicar na opção "Orçamento → Faturar";
  • Confirmar o orçamento informando que "Sim" na pergunta "Deseja faturar o Orçamento ?".

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referenciapasso4
  • Na tela "Como pagar", informe os dados do financeiro  e confirme;
  • O Orçamento deverá ser faturarado e Não deverá movimentar o estoque da peça.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes Gerados:Liberação Pendente

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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