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tabsPre-condiciones, Procedimiento de validación, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-11655.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con información en los siguientes catálogos:
    • Proveedores, con campo Domiciliado (A1_DOMICIL) en 2 - No domiciliado.
    • Productos.
    • Tipos de Entrada y Salida, con cálculo de IGV.
    • Condiciones de Pago.
  5. Crear una Factura de Entrada, utilizando la información del punto anterior.
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. Ingresar a la rutina Registro de Compra, ubicada en "Informes | Especificos | Registro de Compra" (FISR012).
  3. Informar los parámetros solicitados, de acuerdo al archivo que se desea generar, considerando lo siguiente:
    • En la pregunta ¿Generar Archivo?, informar: .
    • En la pregunta ¿Sujetos domiciliados?, informar: No.
  4. Dar clic en "Imprimir".
  5. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación de archivo ".txt".
  6. Validar que el archivo haya sido generado y que contenga valor en la columna 8, como en el siguiente ejemplo:

    20210200||M000000001|22/02/2021|00|NF |0000001|118.00||118.00|||||0.00|PEN|1.000|9589|PROVEEDOR 1|DIRECCION|20503644968|20503644968|PROVEEDOR 1|9589|||||0.00|0.00|00||01|||0|

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