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  • Exportação das Informações - OMC0062

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CONTEÚDO

Índice
indent8.1.
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01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite cadastrar as regras de entrada que serão utilizadas na importação de arquivos via EDI, efetuando um De-Para entre uma informação que vem no arquivo e a informação que deve ser armazenada na base de dados. gerar os arquivos nos layouts CONEMB, DOCCOB e OCORREN para os clientes, utilizando a VAN PROCEDA.

O layout CONEMB possui as informações dos Conhecimentos transportados por uma determinada transportadora. O arquivo gerado será enviado ao cliente desta transportadora, para que ele possa efetuar a conferência dos fretes.

O layout OCORREN possui as informações dos acontecimentos que ocorreram durante o transporte das Notas Fiscais, para que o cliente da transportadora possa efetuar o acompanhamento do transporte de cada Nota Fiscal e repassar aos seus clientes.

O layout DOCCOB possui as informações referentes a cobrança dos Conhecimentos transportados. Informações como valor a pagar, desconto, banco, agência e conta para pagamento, entre outras informações, fazem parte deste layout.

A emissão dos arquivos respeita o cadastro OMC0072 (Referências Saída) para cada VAN e layoutPara cadastrar uma regra de entrada é necessário a existência de uma referência de entrada, cadastrada na rotina OMC0061 (Referência de Entrada), para a visão Transportador ou Operador Logístico, ou na rotina OMC0102 (Referências de Entrada - CTRCs Transportadoras), para a visão Embarcador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Exportar as Informações

  1.  Na tela Regras Entrada Exportação Informaçõesclique em Incluir Informar.

  2.  Selecione o número da VAN.
  3.  Selecione também o layout.

  4.  Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
  5. cliente para o qual o arquivo será gerado 

  6.  Clique em OK.
  7.  Clique em Processar, para iniciar a exportação das informações Confira os dados e confirme.

03. TELA

...

EXPORTAÇÃO INFORMAÇÕES

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

AçãoDescrição
ReprocessarPermite efetuar o reprocessamento de um arquivo.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

VAN

Número do Value-added Networks (VAN), que é um canal exclusivo de comunicação entre as empresas.

Deve ser previamente cadastrado na rotina VDP0501 (VAN).

Layout

Layout para geração de arquivos para comunicação via EDI, tendo como mais conhecidos para o TMS Logix o CONEMB, DOCCOB, OCORREN e NOTFIS.

Deve ser previamente cadastrado na rotina VDP0523 (Layouts).

Tipo de registro de entradaTipo de registro que determina as linhas do arquivo e indica que tipo de informação elas contém.TabelaNome de tabela do TMS Logix.Campo

Campo de tabela do TMS Logix.

De acordo com a tabela selecionada será possível selecionar um dos campos que a compõe.

Se o campo de tabela for digitado, a rotina validará se realmente é um campo da tabela informada.

PosiçãoPosição inicial da informação no tipo de registro.Valor origemValor que veio no arquivo.Valor destinoValor que será armazenado na base de dados.

...

Cliente

Cliente para o qual o arquivo será gerado.

De acordo com as parametrizações do cliente será emitido um único layout ou todos os citados no tópico Visão Geral.

04. TELA REPROCESSA EXPORTAÇÃO INFORMAÇÕES

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Emp. doc.

Código da empresa dos documentos que serão selecionados para reprocessamento do arquivo.

Data período

Período que deverá ser utilizado para seleção dos Conhecimentos:

1 – Emissão Fatura
2 – Emissão Conhecimento

Período

Datas inicial e final, que estabelecerão o período para filtro de Conhecimentos ou Faturas, utilizando sua data de emissão.

Se o período inicial não for informado, a rotina assume a data 180 dias anterior a data corrente.

Se o período de término não for informado, a rotina assume a data corrente.

Centro custo

Código de centro de custo, para que sejam selecionados somente os Conhecimentos que possuírem este centro de custo informado.

Depois do campo Centro de custo, a rotina emite a pergunta “Deseja informar algum dos documentos abaixo para geração do arquivo, ou utilizar o período informado em tela?”, permitindo a seleção das opções abaixo: 

  • Fatura: será permitido informar um ou mais números de Faturas.

  • Conhecimento: será permitido informar um ou mais números e séries de Conhecimentos.

  • Nota Fiscal: será permitido informar ou mais números (séries e remetentes) de Notas Fiscais.

  • Usar Período: será utilizado somente o período informado em tela.

Os campos a seguir serão habilitados somente de acordo com a opção selecionada acima.

Faturas

Código das Faturas.

Conhecimento

Código dos Conhecimentos.

Série

Série de cada número de Conhecimento informado.

Nota Fiscal

Códigos das Notas Fiscais.

Série

Série de cada número da Nota Fiscal informada.

Remetente

Remetente de cada número da Nota Fiscal informada.

Cliente

Código de cliente para o qual os arquivos serão gerados.

De acordo com o cliente informado serão selecionados todos os layouts cadastrados para ele e gerados os arquivos.

Envia e-mail?

Quando assinalado, indica que deve ser enviado e-mail após o processamento, com os arquivos para o cliente.

E-mail

Endereço para o qual deve ser efetuado o envio do e-mail.

AssuntoAssunto do e-mail a ser enviado.
CorpoCorpo do e-mail a ser enviado.

05TABELAS UTILIZADAS

  • Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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