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  • 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa

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Totvs custom tabs box
tabsLayout, Configuração, Filtros
idslayout,configuracao,parametro
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialayout
Totvs custom tabs box
tabsXML Exportação
idsxmlExportacao
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaxmlExportacao
Totvs custom tabs box
tabsLayout, Exemplo, Descrição dos Campos
idslayoutExportacao,exemplo,descricaoCampo
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialayoutExportacao
Bloco de código
languagexml
themeRDark
firstline1
linenumberstrue
<dados>
	<empresa> <!-- Ocorrencia: 1-1 -->
		<nrCnpj>CHAR(18) PK *</nrCnpj>
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		<cdMunicipio>NUMBER(9) *</cdMunicipio> <!-- IBGE -->
		<dsMunicipio>CHAR(60) *</dsMunicipio>
		<cdUF>CHAR(3) *</cdUF>
		<cdCEP>CHAR(8)</cdCEP>		
		<cdPais>NUMBER(5) *</cdPais> <!-- IBGE -->
		<dsPais>CHAR(60) *</dsPais>
		<dsTelefone>CHAR(20)</dsTelefone>
		<tpRegimeTrib>CHAR(1) *</tpRegimeTrib> <!-- 2: Simples nacional / 4: Lucro real / 5: Lucro presumido / 6: MEI / 9: Outros -->
		<dsEMail>CHAR(60)</dsEMail>
        <cdTOTVS>CHAR(100)</cdTOTVS>
        <cdOrganizacional>CHAR(100)</cdOrganizacional>
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		<inSSL>CHAR(1)*</inSSL><!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		<dsLogoDanfe>CLOB</dsLogoDanfe>
		<cdEmpresa> </cdEmpresa> <!-- Novo 19/02/2019 -->
		<cdGrupoEmpresa> </cdGrupoEmpresa> <!-- Novo 19/02/2019 -->
	</empresa>
	<parametro> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdParametro>CHAR(25)</cdParametro>
		<dsValorParametro>CHAR(2000)</dsValorParametro>
	</parametro>
	<operacaoEmpresa> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdOperacao>CHAR(10) PK *</cdOperacao>
		<dsOperacao>CHAR(60) *</dsOperacao>		
		<tpOperacao>CHAR(1) *</tpOperacao> <!-- E: Entrada / S - Saida -->
		<tpDocumentoFiscal>NUMBER(2) *</tpDocumentoFiscal>	<!-- 1: Nota fiscal / 55: NFe / 59: CFe SAT / 65: NFCe / 71: Cupom fiscal-->		
		<tpModalidade>NUMBER(2) *</tpModalidade> <!-- 1: Venda ECF / 2: Venda Manual / 3: Venda NFC-e / 4: Venda NF-e / 5: Venda CF-e SAT / 6: Devolucao Venda / 7: Saida Brinde / 8: Saida Condicional / 9: Devolucao Condicional / 10: Venda Condicional / 11: Venda Vale Presente / 12: NFe Referencial Cupom	-->		
		<cdSerie>CHAR(3)</cdSerie>
		<inFinanceiro>CHAR(1)</inFinanceiro> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		<operacaoSaldo>
			<cdSaldo>NUMBER(3) *</cdSaldo>
			<dsSaldo>VARCHAR(40)</dsSaldo> <!-- ds_saldo.prd_tiposaldo -->
			<tpOperacao>CHAR(1) *</tpOperacao> <!-- E: Entrada / S: Saida -->
			<cdHistorico>NUMBER(4)</cdHistorico>
			<dsHistorico>VARCHAR(60)</dsHistorico> <!-- ds_historico.glb_historico -->
			<inGeraKardex>CHAR(1)</inGeraKardex> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
			<inSaldoPadrao>CHAR(1)</inSaldoPadrao> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		</operacaoSaldo>
		<operacaoValor>
			<tpUnidValor>CHAR(1) *</tpUnidValor> <!-- C: Custo / P: Preco -->
			<cdUnidValor>NUMBER(4) *</cdUnidValor>
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		</operacaoValor>
	</operacaoEmpresa>
	<tipoVenda> <!-- Ocorrencia: 0-N -->	
		<cdTipoVenda>CHAR(10) PK *</cdTipoVenda>
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	</tipoVenda>
	<condicaoPagamento> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
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		<inBloqCondPgto>CHAR(1)</inBloqCondPgto> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		<prDescCondPgto>NUMBER(5,2)</prDescCondPgto> <!-- Novo 19/02/2019 -->
		<prJuroCondPgto>NUMBER(5,2)</prJuroCondPgto> <!-- Novo 19/02/2019 -->
		<itemCondPgto> <!-- Ocorrencia: 1-N -->
			<nrSeqCondPgto>NUMBER(4) *</nrSeqCondPgto> <!-- Novo 19/02/2019 -->
			<qtDiaCondPgto>NUMBER(4) *</qtDiaCondPgto>
		</itemCondPgto>
	</condicaoPagamento>
	<usuario> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdUsuario>NUMBER(9) PK *</cdUsuario>
		<dsLogin>CHAR(10) *</dsLogin>
		<dsUsuario>CHAR(60) *</dsUsuario>
		<tokenUsuario>CHAR(40)*</tokenUsuario>
		<tpUsuario>CHAR(1) *</tpUsuario> <!-- 1: Padrao / 2: Gerente / 3: Administrador -->
		<tpSituacao>NUMBER(1) *</tpSituacao> <!-- 0: Liberado / 2: Bloqueado -->
		<prDescontoMax>NUMBER(18,6)</prDescontoMax>
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		<operacaoUsuario> <!-- Ocorrencia: 1-N -->
			<cdOperacaoUsuario>CHAR(10) PK *</cdOperacaoUsuario>
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		</operacaoUsuario>
		<restricaoUsuario> <!-- Ocorrencia: 1-N -->		
			<cdRestricao>CHAR(20) PK *</cdRestricao>
			<inSenhaRestricao>CHAR(1)</inSenhaRestricao> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->			
		</restricaoUsuario>
	</usuario> 
	<documentoFinanceiro> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<tpDocumento>NUMBER(2) *</tpDocumento> <!-- 1  - Fatura / 2  - Cheque / 3  - Dinheiro / 4  - Cartao credito / 5  - Cartao debito / 6 - Nota debito /  7 - TEF / 8  - Cheque TEF / 9  - Troco / 10 - Adiantamento (saida cx.) / 11 - Desconto financeiro / 12 - DOFNI / 13 - Vale / 14 - Nota promissoria / 15 - Cheque garantido / 16 - TED/DOC / 17 - Pre-Autorizacao TEF / 18 - Cheque presente / 19 - TEF/Outros / 20 - CREDEV / 21 - Cartao proprio / 22 - TEF/HIPERCARD / 23 - Bonus desconto / 50 - Outro documento / -->
		<dsDocumento>CHAR(40)</dsDocumento>		   
		<dsOperadora>CHAR(60)</dsOperadora>		   	
		<dsBandeira>CHAR(60)</dsBandeira>		
		<qtMaxParcela>NUMBER(3)</qtMaxParcela>
		<vlMinimoParcela>NUMBER(14,2)</vlMinimoParcela>
		<nrCNPJOperadora>CHAR(18)</nrCNPJOperadora>
	</documentoFinanceiro>
	<vendedor> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdVendedor>CHAR(10) PK *</cdVendedor>
		<dsVendedor>CHAR(60) *</dsVendedor>	
		<cdUsuVend>NUMER(9) </cdUsuVend>
	</vendedor>
	<motivoDevolucao> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdMotivo>CHAR(10) PK *</cdMotivo>
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	</motivoDevolucao>		
	<motivoAltSitTransacao> <!-- Ocorrencia: 0-N -->					
		<cdMotivoAltSitTransacao>CHAR(10) PK *</cdMotivoAltSitTransacao>
		<dsMotivoAltSitTransacao>CHAR(40) *</dsMotivoAltSitTransacao>	
	</motivoAltSitTransacao>	
	<caixa> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdCaixa>CHAR(10) PK *</cdCaixa>
		<dsCaixa>CHAR(60) *</dsCaixa>
		<inSelfCheckout>CHAR(1)</inSelfCheckout><!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		<periferico><!-- Ocorrencia: 0-N -->
			<nrSeqPos>NUMBER(9)</nrSeqPos>
			<dsDescricao>VARCHAR2(60)</dsDescricao>
			<nrSerie>VARCHAR2(60)</nrSerie>
			<dsChaveRequisicao>VARCHAR2(60)</dsChaveRequisicao>
			<inInativo>CHAR(1)</inInativo><!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		</periferico>
	</caixa>
	<configCupomPromo> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdConfigCupom>CHAR(20) PK *</cdConfigCupom>
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		<dtVigenciaInicio>DATE *</dtVigenciaInicio>				
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		<vlDesconto>NUMBER(14,2)</vlDesconto>						
		<tpCupom>NUMBER(2) *</tpCupom> <!-- 1: Sorteio / 2: Desconto -->		
		<tpSituacaoPromo>NUMBER(2) *</tpSituacaoPromo> <!-- 01: Andamento / 02: Finalizada / 03: Cancelada -->				
		<tpPessoaPromo>NUMBER(2) *</tpPessoaPromo> <!-- 01: Fisica / 02: Fisica menos Funcionario / 03: Juridica / 04: Fisica e Juridica / 05: Fisica e Juridica menos Funcionario -->						
		<tpImpressaoCupom>NUMBER(2) *</tpImpressaoCupom> <!-- 01: Permite reimpressao / 02: Permite 1 reimpressao / 03: Bloqueia reimpressao -->				
		<cdModeloTRA>NUMBER(6)</cdModeloTRA>
	</configCupomPromo>
	<PAFECF> <!-- Ocorrencia: 0-1 -->
		<cdLaudoPAF>CHAR(40) PK *</cdLaudoPAF>
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		<nrLogradouroPAF>NUMBER(5)</nrLogradouroPAF>
		<dsBairroPAF>CHAR(40)</dsBairroPAF>
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		<dsExecutavelPAF>CHAR(60)</dsExecutavelPAF>				
		<dsCodigoEXE1PAF>CHAR(200)</dsCodigoEXE1PAF>
		<dsCodigoEXE2PAF>CHAR(200)</dsCodigoEXE2PAF>						
		<dsCodigoEXE3PAF>CHAR(200)</dsCodigoEXE3PAF>						
		<cdCEPPAF>CHAR(8)</cdCEPPAF>
		<dsInscMunicipalPAF>CHAR(20)</dsInscMunicipalPAF>
		<dsVersaoPAFECF>CHAR(20)</dsVersaoPAFECF>	
		<cdMunicipioPAF>NUMBER(9)</cdMunicipioPAF>
		<dsMunicipioPAF>CHAR(60)</dsMunicipioPAF>
		<cdUFPAF>CHAR(3)</cdUFPAF>
		<cdPaisPAF>NUMBER(5)</cdPaisPAF>
		<dsPaisPAF>CHAR(60)</dsPaisPAF>
		<dtLaudo>DATE *</dtLaudo>
		<dsPerfilLaudo>CHAR(40)</dsPerfilLaudo>
	</PAFECF>
	<modeloCupom><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdModelo>NUMBER(6)</cdModelo>
		<tpModelo>NUMBER(2)</tpModelo><!-- 01: Promocional / 02: Cupom Troca / 03: Presente / 04: Vale Troca / 05: Produto Controlado / 06: Venda Funcionario-->
		<dsModelo>CLOB</dsModelo>
	</modeloCupom>
	<tipoDesconto><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdTipoDesconto>NUMBER(3)</cdTipoDesconto>
		<dsTipoDesconto>CHAR(60)</dsTipoDesconto>
		<prDesconto>NUMBER(18,6)</prDesconto>
		<tpSituacao>CHAR(1)</tpSituacao><!-- 0: Inativo / 1: Ativo -->
	</tipoDesconto>
	<tipoClassificacaoPadrao><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdTpClassificacao>NUMBER(4)</cdTpClassificacao>
		<dsTpClassificacao>CHAR(40)</dsTpClassificacao>
		<inMultiClassificacao>CHAR(1)</inMultiClassificacao><!-- 0: Inativo / 1: Ativo -->
	</tipoClassificacaoPadrao>
	<classificacaoPadrao><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdTpClassificacao>NUMBER(4)</cdTpClassificacao>
		<cdClassificacao>CHAR(10)</cdClassificacao>
		<dsClassificacao>CHAR(60)</dsClassificacao>
	</classificacaoPadrao>
	<banco>
		<nrBanco>NUMBER(5) PK *</nrBanco>
		<dsBanco>CHAR(60) *</dsBanco>
		<agencia>
			<nrAgencia>NUMBER(4) PK *</nrAgencia>
			<dsAgencia>CHAR(60) *</dsAgencia>
			<dsDACAgencia>CHAR(1) *</dsDACAgencia>			
			<conta>				
				<dsConta>CHAR(20) PK *</dsConta>
				<inContaAtiva>CHAR(1)</inContaAtiva> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
				<dsTitularConta>CHAR(20)</dsTitularConta>
			</conta>			
		</agencia>
	</banco>
	<tipoCartaoFidelidade>
		<cdTpCartao>NUMBER(6)</cdTpCartao>
		<dsTpCartao>VARCHAR2(60)</dsTpCartao>
		<tpCartao>NUMBER(2)</tpCartao>
	</tipoCartaoFidelidade>
	<motivoDesconto><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdMotivoDesconto>NUMBER(3)</cdMotivoDesconto>
		<dsMotivoDesconto>CHAR(60)</dsMotivoDesconto>
		<tpSituacao>CHAR(1)</tpSituacao><!-- 0: Inativo / 1: Ativo -->
	</motivoDesconto>
	<softwareHouse> <!-- Novo Dados Software House NT 2018/005 -->
		<nrSequencia>NUMBER(9)</nrSequencia>
		<nrCnpj>CHAR(15)</nrCnpj>
		<nmContato>CHAR(60)</nmContato>
		<dsEmail>CHAR(60)</dsEmail>
		<nrTelefone>CHAR(20)</nrTelefone>
		<nrIdCsrt>NUMBER(2)</nrIdCsrt>
		<dsCsrt>VARCHAR(40)</dsCsrt>
		<tpSituacao>NUMBER(2)</tpSituacao>
	</softwareHouse>
    <faixaSangria> <!-- Validação Faixa de Sangria -->
        <cdMensagem>NUMBER(4) PK *</cdMensagem>
		<cdOperador>NUMBER(6)</cdOperador>
		<dtCadastro>DATE</dtCadastro>
        <vlLimite>NUMBER(14,2)</vlLimite>
        <dsMensagem>CLOB</dsMensagem>
        <tpOperacao>CHAR(1)</tpOperacao>
        <tpSituacao>CHAR(1)</tpSituacao>
        <inLiberacao>CHAR(1)</inLiberacao>
    </faixaSangria>
    <tipoClassificacaoTransacao> <!-- 0:n -->
        <cdTipoClas>NUMBER(4) PK *</cdTipoClas>
        <dsTipoClas>VARCHAR(40) *</dsTipoClas>
        <classificacaoTransacao><!-- 1:n -->
            <cdClassificacao>CHAR(10) PK *</cdClassificacao>
            <dsClassificacao>VARCHAR(40) *</dsClassificacao>
        </classificacaoTransacao>
    </tipoClassificacaoTransacao>
</dados>


* Campos obrigatórios 

PK Primary key (Chave primaria)


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaexemplo
Bloco de código
languagexml
themeRDark
firstline1
linenumberstrue
<dados>
 <empresa>
  <nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
  <dsIE>11111111111</dsIE>
  <dsNome>EMPRESA UM  HOMOLOGACAO</dsNome>
  <dsFantasia>NOME FANTASIA 100000011</dsFantasia>
  <dsLogradouro>AV BRASIL</dsLogradouro>
  <nrLogradouro>542</nrLogradouro>
  <dsComplemento>LOJA 2016</dsComplemento>
  <dsBairro>GENERICO</dsBairro>
  <cdMunicipio>3304557</cdMunicipio>
  <dsMunicipio>CAMPO GRANDE</dsMunicipio>
  <cdUF>RJ</cdUF>
  <cdCEP>23079-900</cdCEP>
  <cdPais>1058</cdPais>
  <dsPais>BRASIL</dsPais>
  <dsTelefone>4733319001</dsTelefone>
  <tpRegimeTrib>1</tpRegimeTrib>
  <dsEMail>[email protected]</dsEMail>
  <cdTOTVS>TFC777</cdTOTVS>
  <cdOrganizacional>0513999</cdOrganizacional>
  <dsSMTP>smtprelay.gruponabhan.com.br</dsSMTP>
  <dsPorta>25</dsPorta>
  <dsConta>[email protected]</dsConta>
  <tokenConta>xxxxxxxxxx</tokenConta>
  <inSSL>0</inSSL>
 </empresa>
 <parametro>
  <cdParametro>CLIENTE_PDV</cdParametro>
  <dsValorParametro>95410312000180</dsValorParametro>
 </parametro>
 <parametro>
  <cdParametro>IN_BLOQ_DESC_ITEM_PROM</cdParametro>
  <dsValorParametro>0</dsValorParametro>
 </parametro>
 <operacaoEmpresa>
  <cdOperacao>60</cdOperacao>
  <dsOperacao>6-VENDA ECF</dsOperacao>
  <tpOperacao>S</tpOperacao>
  <tpModalidade>1</tpModalidade>
  <cdSerie>ECF</cdSerie>
  <inFinanceiro>1</inFinanceiro>
  <operacaoSaldo>
   <cdSaldo>1</cdSaldo>
   <dsSaldo>FISICO</dsSaldo>
   <tpOperacao>S</tpOperacao>
   <cdHistorico>5</cdHistorico>
   <dsHistorico>VENDA</dsHistorico>
   <inGeraKardex>F</inGeraKardex>
   <inSaldoPadrao>T</inSaldoPadrao>
  </operacaoSaldo>
  <operacaoValor>
   <tpValor>P</tpValor>
   <cdValor>1</cdValor>
   <dsValor>VENDA ATACADO (CD 1)</dsValor>
   <inPrecoPadrao>T</inPrecoPadrao>
  </operacaoValor>
 </operacaoEmpresa>
 <operacaoEmpresa>
  <cdOperacao>2093</cdOperacao>
  <dsOperacao>VARIACAO DE EMBARQUE - COMPL.FATURAMENTO</dsOperacao>
  <tpOperacao>S</tpOperacao>
  <tpModalidade>2</tpModalidade>
  <cdSerie>UN</cdSerie>
  <inFinanceiro>1</inFinanceiro>
  <operacaoSaldo>
   <cdSaldo>2</cdSaldo>
   <dsSaldo>DISPONIVEL</dsSaldo>
   <tpOperacao>S</tpOperacao>
   <cdHistorico>5</cdHistorico>
   <dsHistorico>VENDA</dsHistorico>
  </operacaoSaldo>
  <operacaoSaldo>
   <cdSaldo>1</cdSaldo>
   <dsSaldo>FISICO</dsSaldo>
   <tpOperacao>N</tpOperacao>
   <cdHistorico>4</cdHistorico>
   <dsHistorico>REQUISICAO DE ESTOQUE</dsHistorico>
   <inSaldoPadrao>T</inSaldoPadrao>
  </operacaoSaldo>
  <operacaoValor>
   <tpValor>P</tpValor>
   <cdValor>3</cdValor>
   <dsValor>DISTRI V. P. ENTREGA  FORT E 10%+ EVT</dsValor>
   <inPrecoPadrao>T</inPrecoPadrao>
  </operacaoValor>
 </operacaoEmpresa>
 <tipoVenda>
  <cdTipoVenda>001</cdTipoVenda>
  <dsTipoVenda>TESTE</dsTipoVenda>
 </tipoVenda>
 <tipoVenda>
  <cdTipoVenda>1</cdTipoVenda>
  <dsTipoVenda>DESARCODO LOGISTICO</dsTipoVenda>
 </tipoVenda>
 <condicaoPagamento>
  <cdCondPgto>1370</cdCondPgto>
  <dsCondPgto>42/70/98</dsCondPgto>
  <inBloqcondPgto>0</inBloqcondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>1</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>42</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>2</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>70</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>3</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>98</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
 </condicaoPagamento>
 <condicaoPagamento>
  <cdCondPgto>1270</cdCondPgto>
  <dsCondPgto>28/56/84/112</dsCondPgto>
  <inBloqcondPgto>0</inBloqcondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>1</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>28</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>2</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>56</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>3</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>84</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>4</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>112</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
 </condicaoPagamento>
 <usuario>
  <cdUsuario>1</cdUsuario>
  <dsLogin>ADMIN</dsLogin>
  <dsUsuario>VIRTUAL AGE - SUP. EXTERNO CIANORTE / ESCRITORIOS</dsUsuario>
  <tokenUsuario>683F129E39AD9C6E07FABD324A3BE2FA</tokenUsuario>
  <tpUsuario>3</tpUsuario>
  <tpSituacao>0</tpSituacao>
  <prDescontoMax>1000</prDescontoMax>
 </usuario>
 <usuario>
  <cdUsuario>999999</cdUsuario>
  <dsLogin>VIRTUAL</dsLogin>
  <dsUsuario>VIRTUAL AGE - SUPORTE INTERNO CIANORTE</dsUsuario>
  <tokenUsuario>DF3A861D194014DBB2DEB818749B7747</tokenUsuario>
  <tpUsuario>3</tpUsuario>
  <tpSituacao>0</tpSituacao>
 </usuario>
 <documentoFinanceiro>
  <tpDocumento>1</tpDocumento>
  <dsDocumento>FATURA</dsDocumento>
  <dsOperadora>FATURA</dsOperadora>
  <dsBandeira>CREDIARIO</dsBandeira>
 </documentoFinanceiro>
 <documentoFinanceiro>
  <tpDocumento>50</tpDocumento>
  <dsDocumento>OUTRO DOCUMENTO</dsDocumento>
 </documentoFinanceiro>
 <vendedor>
  <cdVendedor>28</cdVendedor>
  <dsVendedor>VENDEDOR 28</dsVendedor>
 </vendedor>
 <vendedor>
  <cdVendedor>999888</cdVendedor>
  <dsVendedor>VENDEDOR 999888</dsVendedor>
 </vendedor>
 <motivoDevolucao>
  <cdMotivo>001</cdMotivo>
  <dsMotivo>TESTE</dsMotivo>
 </motivoDevolucao>
 <motivoDevolucao>
  <cdMotivo>9</cdMotivo>
  <dsMotivo>REFATURAMENTO</dsMotivo>
 </motivoDevolucao>
 <motivoAltSitTransacao>
  <cdMotivoAltSitTransacao>1</cdMotivoAltSitTransacao>
  <dsMotivoAltSitTransacao>TESTE</dsMotivoAltSitTransacao>
 </motivoAltSitTransacao>
 <motivoAltSitTransacao>
  <cdMotivoAltSitTransacao>3</cdMotivoAltSitTransacao>
  <dsMotivoAltSitTransacao>V - 03 - CLIENTE SEM DINHEIRO EM ESPECIE</dsMotivoAltSitTransacao>
 </motivoAltSitTransacao>
 <caixa>
  <cdCaixa>001</cdCaixa>
  <dsCaixa>TERMINAL DESEN</dsCaixa>
  <inSelfCheckout>0</inSelfCheckout>
 </caixa>
 <caixa>
  <cdCaixa>014</cdCaixa>
  <dsCaixa>JULIANO</dsCaixa>
  <inSelfCheckout>0</inSelfCheckout>
 </caixa>
 <configCupomPromo>
  <cdConfigCupom>3</cdConfigCupom>
  <dsConfigCupom>TESTE</dsConfigCupom>
  <dtVigenciaInicio>01/11/2015</dtVigenciaInicio>
  <dtVigenciaFim>30/11/2015</dtVigenciaFim>
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 <faixasSangria>
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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciadescricaoCampo
NomeTipoDescriçãoExemplo
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<empresa>


<nrCnpj>CHAR(18) PK * Número do CNPJ<nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
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Descrição de Logo Danfe


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<cdParametro>CHAR(25)Código de Parâmetro<cdParametro>CLIENTE_PDV</cdParametro>
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<tpDocumentoFiscal>NUMBER(2) *Tipo de Documento Fiscal<tpDocumentoFiscal>1</tpDocumento Fiscal>
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<inPrecoPadrao>CHAR(1)Inclui Praço Padrão<inPrecoPadrao>T</inPrecoPadrao>
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<cdTipoVenda>CHAR(10) PK *Código de Tipo de Venda<cdTipoVenda>001</cdTipoVenda>
<dsTipoVenda>CHAR(80)Descrição de Tipode Venda<dsTipoVenda>TESTE</dsTipoVenda>
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<dsCondPgto>CHAR(40) *Desccrição de Condição de Pagamento<dsCondPgto>42/70/98</dsCondPgto>
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<itemCondPgto>


<nrSeqCondPgto>NUMBER(4) *Número Sequencial de Condição de Pagamento<nrSeqCondPgto>1</nrSeqCondPgto>
<qtDiaCondPgto>NUMBER(4) *Quantidade de Dias da Condição de Pagamento<qtDiaCondPgto>42</qtDiaCondPgto>
<usuario>


<cdUsuario>NUMBER(9) PK *Código do Usuário<cdUsuario>1</cdUsuario>
<dsLogin>CHAR(10) *Descrição do Login<dsLogin>ADMIN</dsLogin>
<dsUsuario>CHAR(60) *Descrição do Usuário<dsUsuario>VIRTUAL AGE - SUP. EXTERNO CIANORTE / ESCRITORIOS</dsUsuario>
<tokenUsuario>CHAR(40)*Token do Usuário<tokenUsuario>1A2B3C4D5F6E7H8I9J</tokenUsuario>
<tpUsuario>CHAR(1) *Tipo do Usuário<tpUsuario>3</tpUsuario>
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<cdIntegracao>CHAR(100)Código de Integração <cdIntegracao>1A2B3C4D5F6E7H8I9J</cdIntegracao>
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<cdOperacaoUsuario>CHAR(10) PK *Código de Operação do Usuário<cdOperacaoUsuario>1A2B3C4D5F6E7H8I9J</cdOperacaoUsuario>
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<cdRestricao>CHAR(20) PK *Código de Restrição<cdRestricao>1A2B3C4D5F6E7H8I9J</cdRestricao>
<inSenhaRestricao>CHAR(1)Inclui Senha de Restrição<inSenhaRestricao>1</inSenhaRestricao>
<documentoFinanceiro>


<tpDocumento>NUMBER(2) *Tipo de Documento<tpDocumento>1</tpDocumento>
<dsDocumento>CHAR(40)Descrição de Documento<dsDocumento>FATURA</dsDocumento>
<dsOperadora>CHAR(60)Descrição da Operadora<dsOperadora>FATURA</dsOperadora>
<dsBandeira>CHAR(60)Descrição da Bandeira<dsBandeira>CREDIARIO</dsBandeira>
<qtMaxParcela>NUMBER(3)Quantidade Máxima de Parcela<qtMaxParcela>036</qtMaxParcela>
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<nrCNPJOperadora>CHAR(18)Número CNPJ Operadora<nrCNPJOperadora>12345678901234</nrCNPJOperadora>
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<cdVendedor>CHAR(10) PK *Código do Vendedor<cdVendedor>28</cdVendedor>
<dsVendedor>CHAR(60) *Descrição do Vendedor<dsVendedor>VENDEDOR 28</dsVendedor>
<cdUsuVend>NUMER(9)Código de Usuário do Vendedor<cdUsuVend>123456789</cdUsuVend>
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<cdMotivo>CHAR(10) PK *Código do Motivo<cdMotivo>001</cdMotivo>
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<cdMotivoAltSitTransacao>CHAR(10) PK *Código do Motivo de Alteração de Situação da Transação<cdMotivoAltSitTransacao>1</cdMotivoAltSitTransacao>
<dsMotivoAltSitTransacao>CHAR(40) *Descrição do Motivo de Alteração de Situação da Transação<dsMotivoAltSitTransacao>TESTE</dsMotivoAltSitTransacao>
<caixa>


<cdCaixa>CHAR(10) PK *Código do Caixa<cdCaixa>001</cdCaixa>
<dsCaixa>CHAR(60) *Descrição do Caixa<dsCaixa>TERMINAL DESEN</dsCaixa>
<inSelfCheckout>CHAR(1)Inclui Self Checkout<inSelfCheckout>0</inSelfCheckout>
<periferico>


<nrSeqPos>NUMBER(9)Número de Sequência de Posição<nrSeqPos>123456789</nrSeqPos>
<dsDescricao>VARCHAR2(60)Descrição do Periférico<dsDescricao>PERIFERICO TESTE</dsDescricao>
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<cdConfigCupom>CHAR(20) PK *Código da Configuração de Cupom<cdConfigCupom>3</cdConfigCupom>
<dsConfigCupom>CHAR(80)Descrição da Configuração de Cupom<dsConfigCupom>TESTE</dsConfigCupom>
<dtVigenciaInicio>DATE *Data Inicial de Vigência <dtVigenciaInicio>01/11/2015</dtVigenciaInicio>
<dtVigenciaFim>DATE *Data Final de Vigência<dtVigenciaFim>30/11/2015</dtVigenciaFim>
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<nrLogradouroPAF>NUMBER(5)Número Logradouro PAF<nrLogradouroPAF>2185</nrLogradouroPAF>
<dsBairroPAF>CHAR(40)Descrição Bairro PAF<dsBairroPAF>CENTRO</dsBairroPAF>
<dsTelefonePAF>CHAR(20)Descrição Telefone PAF<dsTelefonePAF>(44) 3619 - 4410</dsTelefonePAF>
<dsContatoPAF>CHAR(60)Descrição de Contato PAF<dsContatoPAF>BIANKA MELLUZZI</dsContatoPAF>
<dsAplicativoPAF>CHAR(60)Descrição de Aplicativo PAF<dsAplicativoPAF>VIRTUALPDV</dsAplicativoPAF>
<dsVersaoPAF>CHAR(40)Descrição de Versão PAF<dsVersaoPAF>1.0</dsVersaoPAF>
<dsExecutavelPAF>CHAR(60)Descrição Executável PAF<dsExecutavelPAF>VIRTUALPDV.EXE</dsExecutavelPAF>
<dsCodigoEXE1PAF>CHAR(200)Descrição Código EXE 1 PAF<dsCodigoEXE1PAF>0837D32E49FD84321831C9433</dsCodigoEXE1PAF>
<dsCodigoEXE2PAF>CHAR(200)Descrição Código EXE 2 PAF<dsCodigoEXE2PAF>IDPAFECF.TXT</dsCodigoEXE2PAF>
<dsCodigoEXE3PAF>CHAR(200)Descrição Código EXE 3 PAF<dsCodigoEXE3PAF>0CDD08E20238501FEC44A52</dsCodigoEXE3PAF>
<cdCEPPAF>CHAR(8)Código CEP PAF<cdCEPPAF>87201100</cdCEPPAF>
<dsInscMunicipalPAF>CHAR(20)Descrição Inscrição Municipal PAF<dsInscMunicipalPAF>1630200-0</dsInscMunicipalPAF>
<dsVersaoPAFECF>CHAR(20)Descrição Versão PAFECF<dsVersaoPAFECF>02.05</dsVersaoPAFECF>
<cdMunicipioPAF>NUMBER(9)Código de Município PAF<cdMunicipioPAF>4105508</cdMunicipioPAF>
<dsMunicipioPAF>CHAR(60)Descrição de Município PAF<dsMunicipioPAF>CIANORTE</dsMunicipioPAF>
<cdUFPAF>CHAR(3)Código da UF PAF<cdUFPAF>PR</cdUFPAF>
<cdPaisPAF>NUMBER(5)Código do País PAF<cdPaisPAF>1058</cdPaisPAF>
<dsPaisPAF>CHAR(60)Descrição do País PAF<dsPaisPAF>BRASIL</dsPaisPAF>
<dtLaudo>DATE *Data de Laudo<dtLaudo>28/08/2017</dtLaudo>
<dsPerfilLaudo>CHAR(40)Descrição de Perfil de Laudo<dsPerfilLaudo>R, S, T, U, V, W, Y, Z</dsPerfilLaudo> 
<modeloCupom>


<cdModelo>NUMBER(6)Código do Modelo<cdModelo>1</cdModelo>
<tpModelo>NUMBER(2)Tipo do Modelo<tpModelo>1</tpModelo>
<dsModelo>CLOBDescrição do Modelo

<dsModelo>

@@530#40#@@ **************************************** **************************************** **********\nV A L I D OS O M E N T EP A R AO R C A M E N T O\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n CLIENTE............: @@11#60#@@ @@10#8#@@ - @@15#20#@@\n ENDERECO...........: @@16#40#@@ @@64#5#@@ - @@19#20#@@ - @@18#10#@@ - @@21#2#@@\n TELEFONE...........: @@20#29#@@\n OPERACAO...........: @@113#40#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n TRANSACAO: @@84#10#@@ DATA EMISSAO: @@85#10#@@ DATA IMPRESSAO: @@138#10#@@ OPER. IMPRESSAO: @@381#6#@@ HORA: @@139#5#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\nREDUZIDODESCRICAO DO PRODUTO REFERENCIA QUANTIDADEVL.UNITARIOVL.TOTAL\n @@4#10#@@ @@5#15#@@ @@87#10#@@ @@850#10#@@ @@851#10#@@ @@544#10#@@ @@545#10#@@ @@848#10#@@ @@849#10#@@ @@852#10#@@ @@853#10#@@\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n TOTAL GERAL........: @@92#10#@@ @@97#12#@@\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n TOTAL BRUTO........: @@97#12#@@\n TOTAL DESCONTO.....: @@98#12#@@\n FATURASFATFAT......: @@371#12#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n @@955#10#@@ @@956#80#@@\n @@347#10#@@\n NR SERIE: @@1086#20#@@\n NR CERT: @@1087#20#@@\n MUN: @@186#30#@@\n UF: @@187#10#@@\n DT: @@1088#20#@@\n @@630#20#@@\n @@630#20#@@ @@811#1#@@

</dsModelo>

<tipoDesconto>


<cdTipoDesconto>NUMBER(3)Código de Tipo de desconto<cdTipoDesconto>1</cdTipoDesconto>
<dsTipoDesconto>CHAR(60)Descrição de Tipo de Desconto<dsTipoDesconto>DESCONTO POTUALIDADE</dsTipoDesconto>
<prDesconto>NUMBER(18,6)Percentual de Desconto<prDesconto>10</prDesconto>
<tpSituacao>CHAR(1)Tipo de Situação<tpSituacao>1</tpSituacao>
<tipoClassificacaoPadrao>


<cdTpClassificacao>NUMBER(4)Código de Tipo de Classificação<cdTpClassificacao>1234</cdTpClassificacao>
<dsTpClassificacao>CHAR(40)Descrição de Tipo do Classificação<dsTpClassificacao>MARCA</dsTpClassificacao>
<inMultiClassificacao>CHAR(1)Inclui Multi Classificação<inMultiClassificacao>1</inMultiClassificacao>
<classificacaoPadrao>


<cdTpClassificacao>NUMBER(4)Código de Tipo de Classificação<cdTpClassificacao>1234</cdTpClassificacao>
<cdClassificacao>CHAR(10)Código de Classificação<cdClassificacao>1A2B3C</cdClassificacao>
<dsClassificacao>CHAR(60)Descrição de Classificação<dsClassificacao>TOTVS</dsClassificacao>
<banco>


<nrBanco>NUMBER(5) PK *Número de Banco<nrBanco>99999</nrBanco>
<dsBanco>CHAR(60) *Descrição de Banco<dsBanco>ByteBank</dsBanco>
<agencia>


<nrAgencia>NUMBER(4) PK *Número da Agência<nrAgencia>1234</nrAgencia>
<dsAgencia>CHAR(60) *Descrição da Agência<dsAgencia>AGENCIA TOTVS</dsAgencia>
<dsDACAgencia>CHAR(1) *Descrição DAC Agência<dsDACAgencia>1<dsDACAgencia>
<conta>


<dsConta>CHAR(20) PK *Descrição da Conta<dsConta>CONTA TOTVS</dsConta>
<inContaAtiva>CHAR(1)Inclui Conta Ativa<inContaAtiva>1</inContaAtiva>
<dsTitularConta>CHAR(20)Descrição do Titular da Conta<dsTitularConta>JOAO TOTVS</dsTitularConta>
<tipoCartaoFidelidade>


<cdTpCartao>NUMBER(6)Código de Tipo de Cartão<cdTpCartao>1</cdTpCartao>
<dsTpCartao>VARCHAR2(60)Descrição de Tipo de Cartão<dsTpCartao>CARTAO PROPRIO - CREDITO</dsTpCartao>
<tpCartao>NUMBER(2)Tipo de Cartão<tpCartao>1</tpCartao>
<motivoDesconto>


<cdMotivoDesconto>NUMBER(3)Código de Motivo de Desconto<cdMotivoDesconto>999</cdMotivoDesconto>
<dsMotivoDesconto>CHAR(60)Descrição Motivo de Desconto<dsMotivoDesconto>DESCONTO TESTE</dsMotivoDesconto>
<tpSituacao>CHAR(1)Tipo de Situação<tpSituacao>1</tpSituacao>
<softwareHouse>


<nrSequencia>NUMBER(9)Número de Sequência<nrSequencia>1</nrSequencia>
<nrCnpj>CHAR(15)Número de CPNJ<nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
<nmContato>CHAR(60)Nome de Contato<nmContato>JOAO FULANO CICLANO</nmContato>
<dsEmail>CHAR(60)Descrição de E-mail<dsEmail>[email protected]</dsEmail>
<nrTelefone>CHAR(20)Numeno de Telefone<nrTelefone>62981659046</nrTelefone>
<nrIdCsrt>NUMBER(2)Código Segurança Resposável Técnico<nrIdCsrt>99</nrIdCsrt>
<dsCsrt>VARCHAR(40)Descrição de CRST<dsCsrt>DESCRIÇÃO CRST TESTE<dsCsrt>
<tpSituacao>NUMBER(2)Tipo de Situação<tpSituacao>2</tpSituacao>
<faixaSangria>


<cdMensagem>NUMBER(4) PK *Código de Mensagem<cdMensagem>1</cdMensagem>
<cdOperador>NUMBER(6)Código de Operador<cdOperador>999998</cdOperador>
<dtCadastro>DATEData de Cadastro<dtCadastro>2019032914475800</dtCadastro>
<vlLimite>NUMBER(14,2)Valor de Limite<vlLimite>100</vlLimite>
<dsMensagem>CLOBDescrição de Mensagem<dsMensagem>Mensagem teste 100,00</dsMensagem>
<tpOperacao>CHAR(1)Tipo de Operação<tpOperacao>1</tpOperacao>
<tpSituacao>CHAR(1)Tipo de Situação<tpSituacao>1</tpSituacao>
<inLiberacao>CHAR(1)Inclui Liberação<inLiberacao>1</inLiberacao>
<tipoClassificacaoTransacao>


<cdTipoClas>NUMBER(4) PK *Código de Tipo de Classificação<cdTipoClas>1</cdTipoClas>
<dsTipoClas>VARCHAR(40) *Descrição de Tipo de Classificação<dsTipoClas>MOTIVO DEVOLUCAO</dsTipoClas>
<classificacaoTransacao>

<classificacaoTransacao>
<cdClassificacao>CHAR(10) PK *Código de Classificação<cdClassificacao>001</cdClassificacao>
<dsClassificacao>VARCHAR(40) *Descrição de Classificação<dsClassificacao>TESTE</dsClassificacao>
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referenciaconfiguracao
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tabsManual, Automático
idsmanual,auto
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defaultyes
referenciamanual
Totvs custom tabs box
tabsEmpresa, Tipo, Processo, Parâmetro, Lista/Manutenção, Conteúdo, Utilizar Filtro, Executar, Intervalo Data/Hora, Detalhamento pacote, Exportar conteúdo
idsp1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11
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defaultyes
referenciap1

Imagem 1 - Na imagem em destaque, o filtro de intervalo de código de empresa. Também é possível utilizar o botão "Seleção... " para selecionar as empresas. Será gerado um pacote de representante para cada empresa filtrada.

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referenciap2

Imagem 2 - No quadro "Agendamento" devemos informar o tipo do processo através do campo "Tipo ", iremos selecionar a opção "Geração pacote".

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referenciap3

Imagem 3 - Ainda no quadro "Agendamento" iremos informar o processo através do campo "Processo >>", podemos informar o código 1001 referente a pacote de empresa. Ou pressionar F12/clique duplo para abrir a lista(GLBFL087) e selecionar o processo 1001 – empresa, conforme mostra o destaque da imagem.

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referenciap4

Imagem 4 - "Parâmetro >>" neste campo, pode ser informado um ou mais parâmetros que tem a função de filtrar a empresa. Para informar um ou mais parâmetros, pressionar F12/clique duplo para abrir a lista "GERFM251 - Lista/Manutenção de Parâmetro para Agendamento".

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referenciap5

Imagem 5 - No GERFM251 – “Lista/Manutenção de Parâmetro para Agendamento”, podemos criar uma ou mais lista de parâmetros/filtros para serem utilizados diversas vezes, evitando retrabalho de digitar diversos filtros sempre que for filtrar produtos. Para salvar um filtro, no quadro "Parâmetro por agendamento" informar um número para o campo "Sequência", no campo "Função" informar um descritivo para o filtro, exemplo "FILTRO DE EXPORTAÇÃO DE EMPRESA". 

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referenciap6

Imagem 6 - Em seguida, no quadro "Parâmetro disponível", informar "Conteúdo" para os parâmetros/filtros que se deseja utilizar. Ao final, salvar, para então utilizar o filtro.

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referenciap7

Imagem 7 - Para utilizar um filtro, selecionar o filtro desejado e dar um clique duplo ou a tecla de atalho “F12” em um dos campos "Sequência", "Função" ou "Parâmetro".

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referenciap8

Imagem 8 - Após a todas as configurações realizadas, iremos gerar um pacote de maneira manual ao clicar no botão “Executar”.

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referenciap9

Imagem 9 - Será apresentado ao usuário a GERFP001 – “Seleção Geral de Intervalo de Data/Hora” contendo filtros que se referem a intervalo de data/hora de alteração de produtos. E então clicamos em Confirmar

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referenciap10

Imagem 10 - O sistema irá gerar os pacotes e os apresenta em tela, no quadro "Log execução”. O pacote já está disponível para ser utilizado, o passo a seguir serve somente caso o usuário queira consultar o conteúdo do pacote gerado, clicando no botão “Detalhamento pacote”. 


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referenciap11

Imagem 11 - Será apresentado o componente INTFC008 – “Detalhamento de pacote”, no quadro "Pacote" são apresentadas as informações de “capa” do pacote e no quadro "Conteúdo" o XML do pacote que possui as informações de produto. Se desejar o usuário poderá exportar o conteúdo do pacote para consulta clicando no botão “Exportar conteúdo”.

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referenciaauto
Totvs custom tabs box
tabsEmpresa, Tipo, Processo, Frequência, Execuções, Ultima execução
idspp1,pp2,pp3,pp4,pp5,pp6
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defaultyes
referenciapp1

Imagem 1 - Na imagem em destaque, o filtro de intervalo de código de empresa. Também é possível utilizar o botão "Seleção... " para selecionar as empresas. Será gerado um pacote de produto para cada empresa filtrada.

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referenciapp2

Imagem 2 - No quadro "Agendamento" devemos informar o tipo do processo através do campo "Tipo ", iremos selecionar a opção "Geração pacote".

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referenciapp3

Imagem 3 - Ainda no quadro "Agendamento" iremos informar o processo através do campo "Processo >>", podemos informar o código 1001 referente a pacote de empresa. Ou pressionar F12/clique duplo para abrir a lista(GLBFL087) e selecionar o processo 1001– empresa, conforme mostra o destaque da imagem.

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referenciapp4

Imagem 4 - Frequência é o campo onde selecionamos a frequência de geração de pacotes. Podemos optar por Intervalo de minutos  ou frequência Diária.

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referenciapp5

Imagem 5 - Na imagem temos um exemplo de agendamento com o campo “Frequência “ configurado com “Intervalo minuto” o agendamento iniciou-se em “30/01/2020 as 00:00” e terminou em “31/01/2020 as 00:00” com intervalo de “10 minutos” entre as gerações de pacote. O campo “Próxima execução” mostra que o próximo pacote será gerado em “30/01/2020 as 16:33”. 

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referenciapp6

Imagem 6 - Após cada execução automática a coluna “Ultima execução” será alimentada com a data e hora da última geração e o pacote gerado ficará disponível no quadro “Log execução” como mostra os destaques na imagem.



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referenciaparametro
ParâmetroNome do ParâmetroDescrição
CD_TERMINALCódigo do TerminalGera o pacote de acordo com o terminal informado
DS_LSTOPERACAOLista de OperaçãoGera o pacote de acordo com a lista de operações informadas
IN_OPEREMPInclui Operação EmpresaGera o pacote incluindo as operações da empresa informadas no parâmetro DS_LSTOPERACAO (0 - Falso / 1 - Verdadeiro)
IN_TERMINALInclui TerminalGera o pacote incluindo os terminais informados no parâmetro CD_TERMINAL (0 - Falso / 1 - Verdadeiro)
NM_APLICATIVONome AplicativoGera o pacote de acordo com informações de PAF
NR_PRIORIDADENúmero PrioridadeGera o pacote com uma prioridade