Realizar un respaldo del repositorio del ambiente deProtheus(archivo.RPO).
Aplicar el parche generado para la issueDMINA-13478(Validar que la rutina se encuentre actualizada a la fecha definida en la sección01. DATOS GENERALES).
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente deTSS(archivo.RPO).
Aplicar el parche generado para la issueDMINA-14250 (Validar que la rutina se encuentre actualizada a la fecha definida en la sección01. DATOS GENERALES).
Aviso
title
Nota
Se debe aplicar el parche de acuerdo a la versión de TSS instalada y versión de Protheus utilizada.
Actualizar el archivo SunatServiceConn.exe en la carpeta ../sunatFiles de la instalación de TSS (Realizar un respaldo del archivo antes de realizar la actualización).
Contar con la configuración de transmisión directa aSUNATconTSS.
Incluir y transmitir una Factura de Venta (NF),Nota de Crédito(NCC)oNota de Débito (NDC).
Después de realizar la transmisión:
Validar que en la tablaSPED050LdeTSSde la Factura de Venta,Nota de CréditooNota de Débitotenga el campoSTATUScon valor1o4.
Validar que el documento enProtheusse encuentre en estatusNo transmitida(Gris) o Transmitida (Azul).
Verificar que en la carpeta ..\sunatFiles\CRD no exista el archivo CDR del documento (el nombre del archivo está conformado por "R" - RUC del Recepctor - Tipo de Documento(Catálogo 01-Código de tipo de documento de la SUNAT) - Serie del Documento - Folio del Documento con extensión .xml)
Verificar que en la carpeta ..\sunatFiles\CRD no exista el archivo .out del documento (el nombre del archivo está conformado por RUC del Emisor - Tipo de Documento(Catálogo 01-Código de tipo de documento de la SUNAT) - Serie del Documento - Folio del Documento con extensión .xml más .out)
Verificar que en la carpeta ..\sunatFiles\XML exista el archivo XML del documento (el nombre del archivo está conformado por RUC del Emisor - Tipo de Documento(Catálogo 01-Código de tipo de documento de la SUNAT) - Serie del Documento - Folio del Documento con extensión .xml)
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menúActualizaciones|Facturación|Documentos Electrónicos(MATA486)
DesdeOtras accionesejecutar la acciónMonitor.
Consultar el documento electrónico, validar que se visualice con estatusAutorizado(Verde) y presionarOk.
DesdeOtras accionesejecutar la acciónComunica baja.
Informar los parámetros para visualizar el documento electrónico.
Seleccionar la Factura de Venta,Nota de CréditooNota de Débito ypresionarConfirmar.
Validar en el log de transmisión que se reciba la respuesta: Comunicado de baja ante la SUNAT y anulado del documento con éxitoy que el documento quede anulado en Protheus.