Acessar a rotina de Pedidos de Venda (OFIXA018) Parte superior Pedidos – Incluir Preencher Cabeçalho e Itens Salvar Ainda na pasta “Pedido de Venda”, clicar em “Faturamento” ou “Liberar Itens com Saldo” (caso algum item não possuir saldo) Será gerado o Orçamento correspondente para seguir o Fluxo (parte inferior)
Posicione no novo Orçamento na parte inferior – Faturar Avançar Fases
Conferir os Itens Faturar (Gerar NF) Será gerada a NF.
Na grid inferior, posicione no Orçamento criado anteriormente Orçamentos → Tempos por Status do Orçamento Serão apresentadas as mudanças de fases do Orçamento posicionado na grid inferior. |