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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

RutinaNombre técnicoFecha
FISA815Complemento de Recepción de PagosXX/02/2022

   

País:México (MEX)
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-1459914959

02.

...

SITUACIÓN/REQUISITO

A partir del 01 de enero del 2022, se actualiza la versión del complemento de pagos a la versión 2.0, siendo su uso obligatorio a partir del 1 de mayo del 2022.

Sustento Legal:

Actualización factura electrónica – Reforma Fiscal 2022

03. SOLUCIÓN

En la rutina para generación de Complemento de Recepción de Pagos (FISA815), se realizan las actualizaciones indicadas en el punto 04. INFORMACION ADICIONAL, ; para adecuar la generación del complemento a la nueva versión 2.0, para mayor información podrá consultar la documentación proporcionada por el SAT dando clic aquí.en el siguiente enlace:

Factura de Recepción de Pagos


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Contar con la implementación de Facturación Electrónica para México versión 4.0
  • Configurar el parámetro MV_CFDI40 con valor ".T."<sin comillas>.
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
    • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14959.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  • Contar con al menos una Factura de Venta previamente timbrada con una condición de pago a parcialidades (PPD).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cobros Diversos" (FINA087A).
    • Indicar los parámetros.
  3. Capturar un nuevo cobro Cobro diverso.
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos del pago.
    3. Dar clic en Avanzar.
    4. Seleccionar el Cliente al cual fue emitida la factura indicada en las Pre-condiciones.
    5. Dar clic en Avanzar.
    6. Seleccionar la factura e informar el valor a compensar, dar clic en Ok.
    7. Dar clic en Avanzar.
    8. Dar clic en Confirmar.
  4. Si es requerido confirmar generación e impresión del Complemento de Recepción de Pago.
    • Dentro del XML se observarán las actualizaciones indicadas en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL, así como en la representación impresa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones a la estructura de XML.

...

Card documentos
InformacaoSolución disponible para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior, mientras se tengan las actualizaciones indicadas en el presente documento técnico.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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