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  • Parâmetros - OMC0013

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Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de contratos/cartas frete?, na rotina LOG2240.

Campo

Descrição

Valor limite cobertura viagem

Valor máximo de mercadorias que uma Viagem, Romaneio ou Manifesto pode transportar. Qualquer documento citado que ultrapasse este valor será enviado para aprovação.

Para que os Romaneios e Manifestos sejam enviados para aprovação, além da consistência citada é necessário que o parâmetro Enviar romaneio/manifesto para aprovação se valor acima da cobertura? esteja igual a S - Sim.

Informações
titleIMPORTANTE!
Este parâmetro está localizado na rotina LOG2240.
Tipo despesa CAP pagamento terceiro

Tipo de despesa padrão para a geração de ADs e APs de pagamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).

Informações
titleImportante!
Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas).
Tipo despesa CAP adiantamento terceiro

Tipo de despesa padrão para geração de ADs e APs de adiantamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).

Informações
titleImportante!
Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas).
Código lote pagamento

Código de lote de pagamento padrão para ADs e APs geradas no Contas a Pagar a partir de um Contrato de Terceiro ou de uma Carta de Frete, seja pela digitação manual de Contratos pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada,  ou ainda, pela rotina TMS20002 (Painel do CT-e). 

Quando este parâmetro existir, após a criação da AD e AP no Contas a Pagar, o Sistema atualiza o lote de pagamento para este parâmetro.

Pagamento terceiro automático?

Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento.

Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento.

Série contrato

Série padrão para Contratos de Terceiros e Cartas Frete.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada, e no momento de emissão de Contratos de Terceiros ou Cartas de Frete, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada.

Informações
titleImportante!
Bloquear viagem antes da saída?Quando assinalado, indica que a criação de viagens deve ser bloqueada, caso o motorista ou o veículo informado já esteja alocado em uma determinada quantidade de viagens que não estejam com a situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência.
Quantidade viagem permitida sem bloqueio?

Quando assinalado, indica a quantidade máxima de viagens com situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência, em que um motorista ou veículo pode ser alocado.

Informações
titleImportante!
Para que este parâmetro possa ser considerado, o parâmetro Bloquear viagem antes da saída? deve estar assinalado (ativo).

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