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  • Parâmetros - OMC0013

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Campo

Descrição

Quantidade m3Quantidade de metros cúbicos padrão, utilizada na geração de emitentes.
Nível de serviçoNível de serviço padrão, utilizado na geração de emitentes.
Local nat. oper. CFOP

Indica de quem deve ser selecionada a Natureza de Operação para a geração de Conhecimentos:

1 – Remetente
2 – Destinatário
3 – Pagador do frete

Ao definir a Natureza de Operação, de acordo com o parâmetro citado, a rotina buscará o CFOP devido para a geração dos Conhecimentos.

Se o parâmetro Efetuar parametrização fiscal pela situação do veículo e tipo serviço? da rotina LOG2240 estiver assinalada ou igual a S - Sim, a Natureza de Operação e o CFOP são definidos de acordo com regras parametrizadas na rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), sendo que este parâmetro é totalmente desconsiderado.

Se o Emitente selecionado possuir cadastro na rotina OMC0108, indicando que para o transporte entre uma UF de Origem e uma UF de Destino a Natureza de Operação deve ser diferenciada, esta será utilizada na busca do CFOP.

Ao definir a Natureza de Operação, seja a padrão do Emitente ou uma específica para uma UF de origem e UF de destino, é efetuada a busca do CFOP para a geração do Conhecimento. Este CFOP permanece cadastrado na rotina OMC0167 (Parâmetros Fiscais) do TMS Logix.

UM

Unidade de medida padrão do TMS Logix,

previamente cadastrada no módulo Manufatura, rotina MAN1170 (Unidades de Medida). É

a qual é utilizadapara buscar a sugestão de Tabelas de Frete e para o cálculo do frete de Notas Fiscais e Conhecimentos.

Abaixo, os principais processos nos quais este parâmetro é utilizado:

  • Digitação de Notas Fiscais na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS).
  • Importação de Notas Fiscais via EDI, rotina OMC0063 (Informações Importação Logix).
  • Geração de Notas Fiscais no TMS Logix, com base nas informações de Notas Fiscais faturadas no VDP, rotina OMC0068 (Importação Notas Fiscais VDP para TMS).
  • Geração de Notas Fiscais virtuais durante o faturamento de Notas Fiscais, rotina VDP0742 (Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido).
  • Geração de Notas Fiscais virtuais a partir de ordens de montagem geradas no VDP, rotina OMC0100 (Programação Cargas).
Informações
titleImportante!
A unidade de medida deve ser previamente cadastrada no módulo Manufatura, rotina MAN1170 (Unidades de Medida).
Imprime conhecimento discoQuando assinalado, indica que ao efetuar a impressão de um Conhecimento de Transporte, a opção Disco deve aparecer ou não, juntamente com as opções Impressora e Fim.
Fatura durante impressão

Quando assinalado, indica que se durante a impressão de Conhecimentos de Transporte, via rotina TMS20002 (Painel do CT-e), deve ser efetuada a integração do Conhecimento no Faturamento. 

Caso este parâmetro esteja desmarcado, a integração do Conhecimento no Faturamento será efetuada de forma batch, via rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte - TMS).

Número notas fiscais conhecimento

Número máximo de Notas Fiscais permitido para um Conhecimento de Transporte.

Ao chegar neste máximo, a rotina não gera o Conhecimento de Transporte (OMC0125 - Geração Pré-Conhecimento de Transporte).

% IOF seguro carga

Percentual de IOF que incide sobre os seguros de cargas dos tipos RCTR-C e RCF-DC.

É utilizado na geração do relatório de seguro das cargas transportadas, que é enviado para as seguradoras pela rotina OMC0065 (Averbação Seguros).

% ISS

Alíquota de ISS padrão para as Notas Fiscais e os Conhecimentos de Transporte que são transportados dentro de uma mesma cidade.

De acordo com parametrização, a cidade emissora do Conhecimento pode não influenciar na questão de ISS, sendo considerada somente as cidades do remetente e do destinatário.

Condição pagamento à vista

Condição de pagamento para Conhecimentos de Transporte com frete negociado à vista.

A condição de pagamento é utilizada no momento em que o Conhecimento de Transporte é integrado no faturamento.

Para as empresas que trabalham com a visão Embarcador do TMS Logix, esta condição de pagamento é utilizada no momento de enviar um Conhecimento de Transporte para pagamento (OMC0104 - Exportação de CTRC (TMS) para o SUP.

Para saber se um Conhecimento de Transporte teve seu frete negociado à vista, deve-se efetuar a consulta na rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte - TMS), pela opção de menu Cálculo Frete, verificando inclusive se o campo Frete a vista está assinalado.

Informações
titleImportante!
A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0140 (Condição de Pagamento).
Data emissão retroativa

Data de emissão que será utilizada na emissão de Conhecimentos de Transporte.

Caso esta data esteja em branco, o Sistema utilizará a data corrente como data de emissão dos Conhecimentos.

Série conhecimento transporte

Série padrão para Conhecimentos de Transporte.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de Conhecimentos, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada.

Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de CTRC?, na rotina LOG2240.

Atualização clientes

Indica quais Emitentes do TMS deverão ser replicados ou ter suas informações atualizadas no cadastro de Clientes do VDP.

Este parâmetro é consistido em rotinas como a digitação de Notas Fiscais (OMC0018 - Nota Fiscal Transporte - TMS) e importação de Notas Fiscais via EDI (OMC0063 - Importação Informações Logix):

  • Pagador frete: somente o pagador do frete da Nota Fiscal terá as suas informações atualizadas no cadastro de clientes.
  • Todos emitentes: o Remetente, o Destinatário e o Consignatário terão as suas informações atualizadas no cadastro de clientes.
Justificativa entrega prazo

Código de justificativa devidamente cadastrado na rotina OMC0021 (Justificativas), para indicar qual a justificativa padrão para as entregas de Conhecimentos efetuadas no prazo.

Esta justificativa normalmente é utilizada na geração de arquivos via EDI (utilizando o layout OCORREN, por exemplo), que serão enviados aos clientes das transportadoras.

Programa impressão CTRC

Código da rotina padrão de emissão de Conhecimentos, na empresa na qual o Logix está sendo executado.

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Campo

Descrição

Tipo clienteTipo de cliente padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Condição pagamentoCondição de pagamento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Tipo emitenteTipo de emitente padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Contribuinte ICMSIndicador padrão de contribuição de ICMS para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Natureza operaçãoNatureza de operação devidamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Tipo de serviçoTipo de serviço padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Quantidade mínima NFQuantidade mínima de Notas Fiscais padrões para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Quantidade máximaQuantidade máxima de Notas Fiscais padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
% mínimo CTRC

Percentual padrão mínimo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.Este , sendo que esse percentual indica qual o valor mínimo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando.

% máximo CTRC

Percentual padrão máximo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Nota Fiscais com o TMS Logix.Este , sendo que esse percentual indica qual o valor máximo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando.

Valor mínimo NFValor mínimo padrão de uma Nota Fiscal para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Valor máximo NFValor máximo padrão de uma Nota Fiscal para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Valor mínimo conhecimentoValor mínimo padrão de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Valor máximoValor máximo padrão de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Quantidade dias atraso pagamento

Quantidade de dias de tolerância utilizada para verificar se o cliente possui alguma pendência no Contas a Receber.

A partir desta consistência é possível indicar se um determinado cliente está inadimplente ou não.

Para que uma Nota Fiscal ou um Conhecimento de Transporte seja enviado para aprovação por conta de inadimplência do pagador do frete, além dos itens citados, o parâmetro Enviar NF/CTRC para aprovação se pagador com pendência no CRE? deve estar igual a S - Sim, para a empresa na qual o documento está sendo gerado. Este parâmetro está na rotina LOG2240.

Exemplo

Uso do parâmetro, tendo em conta que seu valor é 5 (cinco):

  • Data corrente: 11/07/2011
  • Data limite para o vencimento de pagamentos: 06/07/2011
  • Se o cliente estiver com saldo a pagar em algum documento no Contas a Receber que não esteja cancelado, que não esteja sobre protesto e que sua data de vencimento sem desconto (ou data prorrogada se existir) seja igual ou anterior ao dia 06/07/2011, ele será considerado inadimplente.

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Campo

Descrição

Horário atendimentoHorário inicial e final de atendimento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de notas fiscais com o TMS Logix.
Coleta / entrega exclusiva?Indicador padrão de coleta e/ou entrega exclusiva para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Recebe veículo?Indicador padrão de recebimento de veículo para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Tempo coleta entregaTempo de coleta e/ou entrega padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Frete a vista?Indicador padrão de frete a vista para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Data base prazo entregaData base padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Recebe coleta?Indicador padrão de recebimento de coleta para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.
Transportadora pagador RCF-DC?

Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC.Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Transportadora pagador RCTR-C?

Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C.Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Emitente pagador RCF-DC?

Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC.Este indicador é utilizado , o qual é  utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Emitente pagador RCTR-C?

Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C.Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo com rastreador

Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento.Caso  Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação.

Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo sem rastreador

Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo não possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento.Caso  Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação.

Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Gera justificativa padrão?

Indicador padrão de que na geração de arquivos via EDI, na qual sejam emitidos Conhecimentos em que o emitente seja o pagador, deve ser emitida a justificativa padrão do Sistema. Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

...

Campo

Descrição

Valor limite cobertura viagem

Valor máximo de mercadorias que uma Viagem, Romaneio ou Manifesto pode transportar. Qualquer documento citado que ultrapasse este valor será enviado para aprovação.

Para que os Romaneios e Manifestos sejam enviados para aprovação, além da consistência citada é necessário que o parâmetro Enviar romaneio/manifesto para aprovação se valor acima da cobertura? esteja igual a S - Sim.

Informações
titleIMPORTANTE!
Este parâmetro está localizado na rotina LOG2240.
Tipo despesa CAP pagamento terceiro

Tipo de despesa padrão para a geração de ADs e APs de pagamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).

Informações
titleImportante!
Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas).
Tipo despesa CAP adiantamento terceiro

Tipo de despesa padrão para geração de ADs e APs de adiantamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).

Informações
titleImportante!
Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas).
Código lote pagamento

Código de lote de pagamento padrão para ADs e APs geradas no Contas a Pagar a partir de um Contrato de Terceiro ou de uma Carta de Frete, seja pela digitação manual de Contratos pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada,  ou ainda, pela rotina TMS20002 (Painel do CT-e). 

Informações
titleImportante!
Quando este parâmetro existir, após a criação da AD e AP no Contas a Pagar, o Sistema atualiza o lote de pagamento para este parâmetro.
Pagamento terceiro automático?

Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento.Com  Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento.

Série contrato

Série padrão para Contratos de Terceiros e Cartas Frete.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada, e no momento de emissão de Contratos de Terceiros ou Cartas de Frete, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada.

Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de contratos/cartas frete?, na rotina LOG2240.

Bloquear viagem antes da saída?Quando assinalado, indica que a criação de viagens deve ser bloqueada, caso o motorista ou o veículo informado já esteja alocado em uma determinada quantidade de viagens que não estejam com a situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência.
Quantidade viagem permitida sem bloqueio?

Quando assinalado, indica a quantidade máxima de viagens com situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência, em que um motorista ou veículo pode ser alocado.

Informações
titleImportante!
Para que este parâmetro possa ser considerado, o parâmetro Bloquear viagem antes da saída? deve estar assinalado (ativo).

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