Histórico da Página
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Campo | Descrição | |||||
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| Quantidade m3 | Quantidade de metros cúbicos padrão, utilizada na geração de emitentes. | |||||
| Nível de serviço | Nível de serviço padrão, utilizado na geração de emitentes. | |||||
| Local nat. oper. CFOP | Indica de quem deve ser selecionada a Natureza de Operação para a geração de Conhecimentos: 1 – Remetente Ao definir a Natureza de Operação, de acordo com o parâmetro citado, a rotina buscará o CFOP devido para a geração dos Conhecimentos. Se o parâmetro Efetuar parametrização fiscal pela situação do veículo e tipo serviço? da rotina LOG2240 estiver assinalada ou igual a S - Sim, a Natureza de Operação e o CFOP são definidos de acordo com regras parametrizadas na rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), sendo que este parâmetro é totalmente desconsiderado. Se o Emitente selecionado possuir cadastro na rotina OMC0108, indicando que para o transporte entre uma UF de Origem e uma UF de Destino a Natureza de Operação deve ser diferenciada, esta será utilizada na busca do CFOP. Ao definir a Natureza de Operação, seja a padrão do Emitente ou uma específica para uma UF de origem e UF de destino, é efetuada a busca do CFOP para a geração do Conhecimento. Este CFOP permanece cadastrado na rotina OMC0167 (Parâmetros Fiscais) do TMS Logix. | |||||
| UM | Unidade de medida padrão do TMS Logix, a qual é utilizadapara buscar a sugestão de Tabelas de Frete e para o cálculo do frete de Notas Fiscais e Conhecimentos. Abaixo, os principais processos nos quais este parâmetro é utilizado:
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| Imprime conhecimento disco | Quando assinalado, indica que ao efetuar a impressão de um Conhecimento de Transporte, a opção Disco deve aparecer ou não, juntamente com as opções Impressora e Fim. | |||||
| Fatura durante impressão | Quando assinalado, indica que se durante a impressão de Conhecimentos de Transporte, via rotina TMS20002 (Painel do CT-e), deve ser efetuada a integração do Conhecimento no Faturamento. Caso este parâmetro esteja desmarcado, a integração do Conhecimento no Faturamento será efetuada de forma batch, via rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte - TMS). | |||||
| Número notas fiscais conhecimento | Número máximo de Notas Fiscais permitido para um Conhecimento de Transporte. Ao chegar neste máximo, a rotina não gera o Conhecimento de Transporte (OMC0125 - Geração Pré-Conhecimento de Transporte). | |||||
| % IOF seguro carga | Percentual de IOF que incide sobre os seguros de cargas dos tipos RCTR-C e RCF-DC. É utilizado na geração do relatório de seguro das cargas transportadas, que é enviado para as seguradoras pela rotina OMC0065 (Averbação Seguros). | |||||
| % ISS | Alíquota de ISS padrão para as Notas Fiscais e os Conhecimentos de Transporte que são transportados dentro de uma mesma cidade. De acordo com parametrização, a cidade emissora do Conhecimento pode não influenciar na questão de ISS, sendo considerada somente as cidades do remetente e do destinatário. | |||||
| Condição pagamento à vista | Condição de pagamento para Conhecimentos de Transporte com frete negociado à vista. A condição de pagamento é utilizada no momento em que o Conhecimento de Transporte é integrado no faturamento. Para as empresas que trabalham com a visão Embarcador do TMS Logix, esta condição de pagamento é utilizada no momento de enviar um Conhecimento de Transporte para pagamento (OMC0104 - Exportação de CTRC (TMS) para o SUP. Para saber se um Conhecimento de Transporte teve seu frete negociado à vista, deve-se efetuar a consulta na rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte - TMS), pela opção de menu Cálculo Frete, verificando inclusive se o campo Frete a vista está assinalado.
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| Data emissão retroativa | Data de emissão que será utilizada na emissão de Conhecimentos de Transporte. Caso esta data esteja em branco, o Sistema utilizará a data corrente como data de emissão dos Conhecimentos. | |||||
| Série conhecimento transporte | Série padrão para Conhecimentos de Transporte. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de Conhecimentos, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de CTRC?, na rotina LOG2240. | |||||
| Atualização clientes | Indica quais Emitentes do TMS deverão ser replicados ou ter suas informações atualizadas no cadastro de Clientes do VDP. Este parâmetro é consistido em rotinas como a digitação de Notas Fiscais (OMC0018 - Nota Fiscal Transporte - TMS) e importação de Notas Fiscais via EDI (OMC0063 - Importação Informações Logix):
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| Justificativa entrega prazo | Código de justificativa devidamente cadastrado na rotina OMC0021 (Justificativas), para indicar qual a justificativa padrão para as entregas de Conhecimentos efetuadas no prazo. Esta justificativa normalmente é utilizada na geração de arquivos via EDI (utilizando o layout OCORREN, por exemplo), que serão enviados aos clientes das transportadoras. | |||||
| Programa impressão CTRC | Código da rotina padrão de emissão de Conhecimentos, na empresa na qual o Logix está sendo executado. |
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Campo | Descrição |
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| Tipo cliente | Tipo de cliente padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Condição pagamento | Condição de pagamento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Tipo emitente | Tipo de emitente padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Contribuinte ICMS | Indicador padrão de contribuição de ICMS para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Natureza operação | Natureza de operação devidamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Tipo de serviço | Tipo de serviço padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Quantidade mínima NF | Quantidade mínima de Notas Fiscais padrões para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Quantidade máxima | Quantidade máxima de Notas Fiscais padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| % mínimo CTRC | Percentual padrão mínimo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.Este , sendo que esse percentual indica qual o valor mínimo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando. |
| % máximo CTRC | Percentual padrão máximo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Nota Fiscais com o TMS Logix.Este , sendo que esse percentual indica qual o valor máximo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando. |
| Valor mínimo NF | Valor mínimo padrão de uma Nota Fiscal para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor máximo NF | Valor máximo padrão de uma Nota Fiscal para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor mínimo conhecimento | Valor mínimo padrão de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor máximo | Valor máximo padrão de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Quantidade dias atraso pagamento | Quantidade de dias de tolerância utilizada para verificar se o cliente possui alguma pendência no Contas a Receber. A partir desta consistência é possível indicar se um determinado cliente está inadimplente ou não. Para que uma Nota Fiscal ou um Conhecimento de Transporte seja enviado para aprovação por conta de inadimplência do pagador do frete, além dos itens citados, o parâmetro Enviar NF/CTRC para aprovação se pagador com pendência no CRE? deve estar igual a S - Sim, para a empresa na qual o documento está sendo gerado. Este parâmetro está na rotina LOG2240. Exemplo Uso do parâmetro, tendo em conta que seu valor é 5 (cinco):
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Campo | Descrição |
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| Horário atendimento | Horário inicial e final de atendimento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de notas fiscais com o TMS Logix. |
| Coleta / entrega exclusiva? | Indicador padrão de coleta e/ou entrega exclusiva para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Recebe veículo? | Indicador padrão de recebimento de veículo para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Tempo coleta entrega | Tempo de coleta e/ou entrega padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Frete a vista? | Indicador padrão de frete a vista para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Data base prazo entrega | Data base padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Recebe coleta? | Indicador padrão de recebimento de coleta para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Transportadora pagador RCF-DC? | Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC.Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Transportadora pagador RCTR-C? | Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C.Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Emitente pagador RCF-DC? | Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC.Este indicador é utilizado , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Emitente pagador RCTR-C? | Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C.Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor máximo com rastreador | Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento.Caso Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação. Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor máximo sem rastreador | Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo não possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento.Caso Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação. Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Gera justificativa padrão? | Indicador padrão de que na geração de arquivos via EDI, na qual sejam emitidos Conhecimentos em que o emitente seja o pagador, deve ser emitida a justificativa padrão do Sistema. Este indicador , o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
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Campo | Descrição | |||||
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| Valor limite cobertura viagem | Valor máximo de mercadorias que uma Viagem, Romaneio ou Manifesto pode transportar. Qualquer documento citado que ultrapasse este valor será enviado para aprovação. Para que os Romaneios e Manifestos sejam enviados para aprovação, além da consistência citada é necessário que o parâmetro Enviar romaneio/manifesto para aprovação se valor acima da cobertura? esteja igual a S - Sim.
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| Tipo despesa CAP pagamento terceiro | Tipo de despesa padrão para a geração de ADs e APs de pagamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).
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| Tipo despesa CAP adiantamento terceiro | Tipo de despesa padrão para geração de ADs e APs de adiantamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).
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| Código lote pagamento | Código de lote de pagamento padrão para ADs e APs geradas no Contas a Pagar a partir de um Contrato de Terceiro ou de uma Carta de Frete, seja pela digitação manual de Contratos pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada, ou ainda, pela rotina TMS20002 (Painel do CT-e).
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| Pagamento terceiro automático? | Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento.Com Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento. | |||||
| Série contrato | Série padrão para Contratos de Terceiros e Cartas Frete. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada, e no momento de emissão de Contratos de Terceiros ou Cartas de Frete, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de contratos/cartas frete?, na rotina LOG2240. | |||||
| Bloquear viagem antes da saída? | Quando assinalado, indica que a criação de viagens deve ser bloqueada, caso o motorista ou o veículo informado já esteja alocado em uma determinada quantidade de viagens que não estejam com a situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência. | |||||
| Quantidade viagem permitida sem bloqueio? | Quando assinalado, indica a quantidade máxima de viagens com situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência, em que um motorista ou veículo pode ser alocado.
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