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tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15486.
  3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  • Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  • Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15486.
  • Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección



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    defaultno
    referenciaPasos
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Archivos Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
    2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Archivos Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
    3. En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
    4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).

    Proceso para Guías de Remisión tipo Normal:

    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
      • Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG) 
        • Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
        • Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
    2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
      • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
      • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
        1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
        2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
        3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
      • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
      • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
      • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
        1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
        2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
        3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
      • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

     



    Proceso para Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS):

    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
      • Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG) 
        • Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
    2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
      • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
      • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
        1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
        2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
        3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
      • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
      • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
      • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
        1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
        2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
        3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
      • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

    Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución(Especie RFD):

    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
      • Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN): 
        • Nota: Los campos Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
    2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
      • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
      • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
        1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
        2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
        3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
      • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
      • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
      • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
        1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
        2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
        3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
      • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciaPre-condiciones


    04.

    ...

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

     

    Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    ...

    DT Facturación Electrónica EQU

    DT Guías de Remisión OSE STUPENDO EQU


    Templatedocumentos