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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15486.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
- Para la Remisión de Devolución Compras(especie RCD), en el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedor, configurar Proveedor con los campos Dirección (A2_END), RUC (A2_CGC) y Establ. Dest (A2_CODZON) con sus valores correspondientes.
- En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
Proceso para Guías de Remisión tipo Normal: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA462N):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp. (F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):

- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota Guía Remisión: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
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Proceso para Guías de Remisión tipo Transferencia (Especie RTS): - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota Guía Remisión: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.
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Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie RFDRCD): - En el módulo Facturación módulo Compras(SIGAFATSIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos| FormDev. De Remisión | Devoluciones de Form. De RemisiónRecepc(MATA462DNMATA102DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F1F2_VEICUL1VEICULO), Motivo Tras (F1F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F1F2_FECDSE), Fch. Entrega (F1F2_FECENT) , Ruta (F1F2_RUTA), Serie Sust. (F1F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1F2_DOCMANNFAGREG):
- Nota: Los campos Ruta (F1F2_RUTA), Serie Sust. (F1F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1F2_DOCMANNFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota Guía Remisión: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
...
Nombre de la Variable
...
MV_CFDFTGR
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión normal y de transferencia. (FATGRECU.INI)
...
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Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Ventas(Especie RFD): - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
- Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDFTGR |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión normal y de transferencia. (FATGRECU.INI) |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini' |
Nombre de la Variable | MV_VALGREQ |
Tipo | Lógico |
Descripción | Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir guías de remisión |
Valor Estándar | .T. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Grupo de campos |
---|
01 | ¿Serie de Guía Remisión ? | C | 3 | 0 | Get | SERNF |
| 094 - Id de Control dos doc. fiscales |
02 | ¿Guía Remisión Inicial ? | C | 13 | 0 | Get |
|
| 018 - Documento de entrada/salida |
03 | ¿Guía Remisión Final ? | C | 13 | 0 | Get |
| !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | 018 - Documento de entrada/salida |
Grupo: MATA486
...
Nombre de la Variable
...
MV_VALGREQ
...
Tipo
...
Lógico
...
Descripción
...
Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir guías de remisión
...
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto |
---|
Consulta estándar | Validación | Grupo de campos | 01 | ¿Serie de Guía Remisión ? | C | 3 | 0 | Get | SERNF | 094 - Id de Control dos doc. fiscales | 02 | ¿Guía Remisión Inicial ? | C | 13 | 0 | Get | 018 - Documento de entrada/salida | 03 | ¿Guía Remisión Final ? | C | 13 | 0 | Get | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | 018 - Documento de entrada/salida | Grupo: MATA486
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Item 1
...
Informe el tipo de documento con el que
se estará trabajando durante la
transmisión electrónica:
1. Factura
2. Nota de Débito
3. Nota de Crédito
4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Help |
---|
01 | ¿Tipo de Documento ? | C | 1 | 0 | Combo | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Guía Remisión | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: 1. Factura 2. Nota de Débito 3. Nota de Crédito 4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.
|
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustento | SF2 |
DOCSUS | 2 | 01 | 01 | N. Documento + Serie |
|
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie Docto. | F2_SERIE |
DOCSUS | 4 | 01 | 02 | N. Documento | F2_DOC |
DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Nº Autoriz | F2_NUMAUT |
DOCSUS | 5 | 01 |
|
| SF2->F2_SERIE |
DOCSUS | 5 | 02 |
|
| SF2->F2_DOC |
DOCSUS | 6 | 01 |
|
| F2_ESPECIE == "NF" |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
Atributo | Contenido |
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Campo | A4_TIPOTRA |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Validación | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) |
Consulta estándar | TB - Tipo de Documento de Identidad |
Tit. Español | Tp.Iden.Tran |
Desc. Español | Tipo Identificación Trans |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
...
Alias
...
Tipo
...
DOCSUS
...
1
...
DOCSUS
...
2
...
DOCSUS
...
4
...
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
A4TIPOTRACODLOC |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño |
23 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
ValidaciónConsulta estándar | TB - Tipo de Documento de Identidad |
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) | TpIden.TranTipo Identificación TransCód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRICódigo de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla
...
SA2 -
...
Proveedores:
A1CODLOCCODZON |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Establ. Dest |
Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Salida:
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