Histórico da Página
...
Rutina | Nombre | Fecha | |||
---|---|---|---|---|---|
MATA486 | Documentos Electrónicos. | 1820/04/2022 | |||
MATA462AN | Generación de Remitos. | 06/04/2022 | |||
M486XFUNEQ | Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador. | 1820/04/2022 | |||
LOCXFUNA | Funciones generales de documentos fiscales. | 1820/04/2022 | |||
MATV410A | Funciones Genéricas para Pedidos de Venta. | 30/03/2022 | |||
FATGRECU.INI | Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta. | 3020/0304/2022 | |||
LOCXNF | Notas Fiscales | 18/04/2022 | |||
LOCXEQU | Funciones Genéricas para Notas Fiscales Ecuador | 1820/04/2022 | |||
LOCXNF2 | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales | 18/04/2022 | FATGDECU.INI | Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Devolución. | 1820/04/2022 |
Informações |
---|
Los cambios a Diccionario se realizaron en el pacote: 010341 |
...
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.
Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie
...
RCD)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F1F2_VEICUL1VEICULO), Motivo Tras (F1F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F1F2_FECDSE), Fch. Entrega (F1F2_FECENT) , Ruta (F1F2_RUTA), Serie Sust. (F1F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1F2_DOCMANNFAGREG):
- Nota: Los campos Ruta (F1F2_RUTA), Serie Sust. (F1F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1F2_DOCMANNFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F1F2_VEICUL1VEICULO), Motivo Tras (F1F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F1F2_FECDSE), Fch. Entrega (F1F2_FECENT) , Ruta (F1F2_RUTA), Serie Sust. (F1F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1F2_DOCMANNFAGREG):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
03. CONFIGURACIONES
- Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
- Configurar parámetro MV_CFDFTGD con la ubicación del archivo FATGDECU.ini.
FATGRECU.INI
...
Proceso
...
para Guías de Remisión
...
tipo Devolución Ventas(Especie RFD):
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
- Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
03. CONFIGURACIONES
- Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
- Configurar parámetro MV_CFDFTGD con la ubicación del archivo FATGDECU.ini.
FATGRECU.INI
A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
[XXX POSICIONAMENTOS] [XXX INICIALIZACION] | ||||||
Painel | ||||||
| ||||||
[XXX POSICIONAMENTOS] [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10) [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] [XXX DESTINATARIO] [SD2 DETALLE] [XXX INFOADICIONAL] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
...
04. DICCIONARIO DE DATOS
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDFTGR |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI) |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini' |
Nombre de la Variable | MV_ |
VALGREQ |
Tipo |
Lógico |
Descripción |
Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Nombre de la Variable
MV_VALGREQ
Tipo
Lógico
Descripción
Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión
Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión | |
Valor Estándar | .T. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Grupo de campos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Serie de Guía Remisión ? | C | 3 | 0 | Get | SERNF | 094 - Id de Control dos doc.fiscales | |
02 | ¿Guía Remisión Inicial ? | C | 13 | 0 | Get | 018 - Documento de entrada/salida | ||
03 | ¿Guía Remisión Final ? | C | 13 | 0 | Get | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | 018 - Documento de entrada/salida |
Grupo: MATA486Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto |
---|
Consulta estándar
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Help | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
¿Tipo de |
Documento ? |
C |
1 | 0 | Combo |
Factura |
0
Grupo: MATA486
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Item 1
...
Nota de Débito | Nota de Crédito | Rem Norm y Tras | Remisión Devol. | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: 1. Factura 2. Nota de Débito 3. Nota de Crédito 4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia. |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustento | SF2 |
DOCSUS | 2 | 01 | 01 | N. Documento + Serie | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie Docto. | F2_SERIE |
DOCSUS | 4 | 01 | 02 | N. Documento | F2_DOC |
DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Nº Autoriz | F2_NUMAUT |
DOCSUS | 5 | 01 | SF2->F2_SERIE | ||
DOCSUS | 5 | 02 | SF2->F2_DOC | ||
DOCSUS | 6 | 01 | F2_ESPECIE == "NF" |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A4_TIPOTRA |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Validación | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) |
Consulta estándar | TB - Tipo de Documento de Identidad |
Tit. Español | Tp.Iden.Tran |
Desc. Español | Tipo Identificación Trans |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI. |
...
Informe el tipo de documento con el que
se estará trabajando durante la
transmisión electrónica:
1. Factura
2. Nota de Débito
3. Nota de Crédito
4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias
Tipo
DOCSUS
1
DOCSUS
2
DOCSUS
4
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 SA1 - TransportadoraClientes:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
A1_ |
CODLOC | |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño |
3 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Establ. |
Dest |
Desc. Español |
Cód. Establecimiento Dest | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 SA2 - ClientesProveedores:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
A2_ |
CODZON | |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Establ. Dest |
Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:
...