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RutinaNombreFecha
MATA486Documentos Electrónicos.1820/04/2022
MATA462ANGeneración de Remitos.06/04/2022
M486XFUNEQFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.1820/04/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.1820/04/2022
MATV410AFunciones Genéricas para Pedidos de Venta.30/03/2022
FATGRECU.INIScript de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.3020/0304/2022
LOCXNFNotas Fiscales18/04/2022
LOCXEQUFunciones Genéricas para Notas Fiscales Ecuador1820/04/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales18/04/2022FATGDECU.INIScript de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Devolución.1820/04/2022



Informações

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...

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
    • Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG) 
      • Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
      • Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

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Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
    • Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG) 
      • Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
    • Indique los Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

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Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie

...

RCD)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
    • Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F1F2_VEICUL1VEICULO), Motivo Tras (F1F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F1F2_FECDSE), Fch. Entrega (F1F2_FECENT) , Ruta (F1F2_RUTA), Serie Sust. (F1F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1F2_DOCMANNFAGREG): 
      • Nota:  Los campos  Ruta  (F1F2_RUTA),  Serie Sust.  (F1F2_SERMAN) y  No. Doc Sust  (F1F2_DOCMANNFAGREG), no son obligatorios para la generación de la   Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y , Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
    • Indique Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

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03. CONFIGURACIONES

  • Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
  • Configurar parámetro MV_CFDFTGD con la ubicación del archivo FATGDECU.ini.

FATGRECU.INI

...

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Proceso

...

para Guías de Remisión

...

tipo Devolución Ventas(Especie RFD):

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
    • Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN): 
      • Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.

03. CONFIGURACIONES

  • Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
  • Configurar parámetro MV_CFDFTGD con la ubicación del archivo FATGDECU.ini.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):


Painel
titleBGColorlightblue
borderStyledashed
titleFATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->

Painel
titleBGColorlightblue
borderStyledashed
titleFATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust     := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '    <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],'        <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := '    <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.) 
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust         := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := '         <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),'                <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),'                <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,'                <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,'                <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,'                <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,'                <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '               <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := '                   <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                        <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := '            </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '         </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '    </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]


...

04. DICCIONARIO DE DATOS


Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la Variable

MV_CFDFTGR

Tipo

Caracter

Descripción

Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'                

Nombre de la Variable

MV_

CFDFTGR

VALGREQ

Tipo

Caracter

Lógico

Descripción

Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'                

Nombre de la Variable

MV_VALGREQ

Tipo

Lógico

Descripción

Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión

Valor Estándar.T.

Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión

Valor Estándar.T.


Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Consulta estándar

ValidaciónGrupo de campos
01¿Serie de Guía Remisión ? C30GetSERNF
094 - Id de Control dos doc.fiscales
02¿Guía Remisión Inicial ?    C13

0

Get

018 - Documento de entrada/salida
03¿Guía Remisión Final ?C130Get
!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 018 - Documento de entrada/salida


Grupo: MATA486Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Consulta estándar

ValidaciónGrupo de campos

Item 1

Item 2Item 3Item 4Item 5Help
01
¿Serie
¿Tipo de
Guía Remisión
Documento ?
 
C
3
10Combo
Get
Factura
SERNF094 - Id de Control dos doc.fiscales02¿Guía Remisión Inicial ?    C13

0

Get018 - Documento de entrada/salida03¿Guía Remisión Final ?C130Get!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

...

Orden

...

Título

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Objeto

...

Item 1

...

Nota de Débito Nota de CréditoRem Norm y TrasRemisión Devol.

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.



Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

DOCSUS

1

01DBDocumento SustentoSF2

DOCSUS

2

0101N. Documento + Serie

DOCSUS

4

0101Serie Docto.F2_SERIE
DOCSUS40102N. Documento       F2_DOC
DOCSUS40103Nº Autoriz          F2_NUMAUT
DOCSUS501

SF2->F2_SERIE
DOCSUS502

SF2->F2_DOC
DOCSUS601

F2_ESPECIE == "NF"


Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

AtributoContenido
CampoA4_TIPOTRA
TipoC - Caracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
ValidaciónVazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) 
Consulta estándarTB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. EspañolTp.Iden.Tran
Desc. EspañolTipo Identificación Trans
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

...

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

DOCSUS

1

01DBDocumento SustentoSF2

DOCSUS

2

0101N. Documento + Serie

DOCSUS

4

0101Serie Docto.F2_SERIEDOCSUS40102N. Documento       F2_DOCDOCSUS40103Nº Autoriz          F2_NUMAUTDOCSUS501SF2->F2_SERIEDOCSUS502SF2->F2_DOCDOCSUS601F2_ESPECIE == "NF"


Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 SA1 - TransportadoraClientes:

AtributoContenido
Campo
A4
A1_
TIPOTRA
CODLOC
TipoC - Caracter
Tamaño
2
3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
ValidaciónVazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) Consulta estándarTB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español
Tp
Establ.
Iden.Tran
Dest
Desc. Español
Tipo Identificación Trans
Cód. Establecimiento Dest
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help
Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI

Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.


Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 SA2 - ClientesProveedores:

AtributoContenido
Campo
A1
A2_
CODLOC
CODZON
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolEstabl. Dest
Desc. EspañolCód. Establecimiento Dest
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:

...