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En la rutina GERXMLA1, se agrega función para calculo de IVA e IR en base al tipo de documento, recordando que un documento origen puede tener de 1 a n cantidad de recibos de cobro y pueden existir varias facturas para el mismo cliente (1 a n), que deberán sumarse para obtener los totales, en base al periodo (obtiene totales por documento y cliente). 

Realizar Se realiza función para la formación de nodos en el Xml en caso de que tenga cobros NO hubo facturación pero si hubo retenciones de facturas o notas de crédito pero (es decir que los documentos ligados pertenezcan a una fecha anterior ("no existen en el mes"), en este caso habrá que obtener todos los cobros dentro del rango de fechas, hacer una comparación con los nodos existentes (no debo repetir nodos), si no existen crear el nodo por cliente y tipo de documento, si existe el nodo, no traerlo, recordemos que los cobros deben estar en el rango de fechas pasados como parámetros, pero los documentos a los que van ligados no (pudieran ser incluso de años anteriores), pero habrá que traerlas por que se ocupa el numero de documento, recordar que los recibos de cobro a obtener no deben ser todos si no solo los de RR o RI.


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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del reposito (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15133.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección 01. Datos Generales - "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con un cliente.
  5. Contar con un producto.
  6. Contar un una NF
  7. Contar con cobros ligados a mi Factura
  8. Contar con una NCD 
  9. Contar con cobros ligados a mi nota de crédito
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a móduloLibros Fiscales  (SIGAFIS).
  2. Ingresar al menú | Miscelanea  | Calculos  | Movimientos | Arch. Magneticos  (GERXMLA1).
  3. En Parámetros indicar:
    • las fechas a buscar
  4. Confirmar la Impresión.
  5. Definir las configuraciones para impresión y confirmar.
  6. Se genera el informe y proceder a cerrarlo
  7. Abrir el xml generado 
  8. Validar el xml  muestre correctamente la suma del IVA e IR

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