- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15116.
- Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con las configuraciones correspondientes a la transmisión de Comprobantes de Retención, mencionadas en el Documento Técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención, por ejemplo: R009.
Transmisión del Certificado de Retención Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos: - Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones. - Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
- Validar que se genere un Certificado de Retención.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención(MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención. - Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
- En el menú seleccione Transmitir.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
- El Certificado Comprobante de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).
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