A partir do dia 28/08 após às 20hs, o acesso ao TDN nas páginas logadas será integrado ao Identity Fluig, seguindo o mesmo padrão já adotado em outras ferramentas, como o Jira Produção.
Essa mudança tem como objetivo aprimorar a segurança e a gestão de acessos a ferramenta. Atenciosamente, equipe TOTVS.
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche generado para la issueDMINA-15512.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
En el módulo deFacturación(SIGAFAT) desde el menúActualizaciones | Facturación | Facturaciones.
Incluir y Timbrar el CFDI de unaFactura de Venta(NF) utilizando unaCondición de Pagoque tenga configurado el campoMet Pago SAT(E4_MPAGSAT) con valorPPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Generación/Timbrado de Complemento de Recepción de Pago:
Ingresar al móduloFinanciero (SIGAFIN).
Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
Configurar las preguntas de la rutina.
Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
InformarTipo Valor,Prefijo,Número,Valor,Moneda.
Seleccionar elCliente para el cual fue generado y timbrado previamente el CFDI de la Factura de Venta, presionarSiguiente.
Seleccionar elTítulo por Cobrarde la Factura a dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionarSiguiente.
Validar el Resumen del Recibo, presionarConfirmar.
Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
Validar que en XML en el nodo pago20:Totales se visualicen los atributos TotalRetencionesIVA, TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0, TotalTrasladosBaseIVA8 y TotalTrasladosBaseIVAExento de acuerdo a los Traslados y Retenciones que aplican para los documentos qu fueron dados de baja mediante el Cobro Diverso.
Validar que si el documentos que se dio de baja con el Cobro Diverso tiene Traslados/Retenciones en el nodo pago20:DoctoRelacionado el atributo se haya generado con el valor "02".
Validar que se haya generado el nodo pago20:ImpuestosDR, el cual contenga los nodos pago20:RetencionesDR y/o pago20:TrasladosDR para cada nodo pago20:DoctoRelacionado.
Validar que en el nodo pago20:Pagos se haya generado el nodo pago20:ImpuestosP, el cual contenga los nodos pago20:RetencionesP y/o pago20:TrasladosP.
Aviso
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Importante
La confirmación para la generación e impresión del Complemento de Recepción de Pago es requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC.