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tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05
idsPasso 01,Passo 02,Passo 03,Passo 04,Passo 05
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defaultyes
referenciaPasso 01

Incluir Informações de API do Banco do Brasil para registro de boletos na Conta de Cobrança

Cadastrar as informações de comunicação com a API do Banco do Brasil para registrar boletos emitidos.

Acessar: Supervisor > Parâmetros > Cobrança > Conta de Cobrança para marcar o parâmetro Gera Cobrança por API que será habilitado quando o banco selecionado for 1 - Banco do Brasil.

Ao marcar o parâmetro a aba API também será habilitada, permitindo cadastrar as informações para comunicação com o Banco do Brasil.

Imagem 1 - Parâmetro Gera Cobrança por API Habilitado

A aba API exibe a opção para a escola do Ambiente e também os campos Application Key e Token Autenticação que receberão informações copiadas do portal developers do Banco do Brasil

Imagem 2 - Aba API com campos para comunicação com Banco do Brasil.

Informações

Clique aqui e consulte o passo a passo da aplicação.

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referenciaPasso 02

Gerar o Boleto Hibrido do Banco do Brasil para emissão

Acessar: Operador Financeiro > Relatórios > Emissão Duplicatas/Boleto, realizar a pesquisa e marcação do boleto para ser emitido. Foi adicionada a coluna Registrado que informa o método de registro utilizado.

Imagem 1 - Coluna Registrado

Caso a integração via API tenha retornado algum erro será possível clicar no campo ERRO para visualizar o log.

Imagem 2 - Log integração


Boleto modelo

Na emissão dos boletos listados, pode ser emitido Qrcode PIX, após configurado Conta Cobrança.

  • C5Boleto3bol_pagina
  • c5boletobesc
  • C5BoletoEntrega
  • c5boletoentregacorrbanc
  • C5BoletoPadrao
  • c5boletopadraocorrbanc 

Imagem 3 - Boleto com Pix QrCode

Informações

Caso utilize arquivo QRP diferente do padrão para impressão do boleto, é necessário incluir as novas informações. Clique aqui para seguir o passo a passo.

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referenciaPasso 03

Ocorrência Bancária

Para ocorrer a geração de ocorrência de cobrança é necessário realizar a configuração no supervisor de ocorrência bancária 

Acesse: Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Ocorrência Bancaria.

Preencha os campos conforme o necessário e clique no botão Incluir ou Atualizar.

Imagem 1- Ocorrência de Registro de títulos


Imagem 2 - Alteração de data Vencimento


Selecionar Títulos para Registro de Cobrança Online

Acesse a nova tela de geração de cobrança online onde é registrada as ocorrências de alterações de data de vencimento de boleto e registro de boleto.

Acesse: Operador Financeiro > Cobrança > Selecionar Títulos para Geração de cobrança online.

Exemplo: Ocorrência de alteração de data de Vencimento de boleto.

Informe os campos necessários e clique no botão Selecionar

Será exibida as ocorrências conforme os filtros informados Marque a(s) ocorrência(s) desejada(s) e clique no botão Enviar Ocorrência para Registro.

Será exibido a mensagem das ocorrências selecionadas e registradas.

Imagem 3 - Ocorrência de Alteração de data vencimento

Caso ocorra inconsistência no registro a coluna situação exibira a mensagem de Erro.

Clique na linha para exibir os detalhes do erro na parte inferior da aplicação.

Imagem 4 - Erro

Para exibir o Log de Registro Onilne clique duas vezes na coluna situação no registro com erro.

Imagem 5 - Registro de Log Online

Informações

Clique aqui e consulte o passo a passo da aplicação.

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defaultno
referenciaPasso 04

Verificação dos campos SEQTITULO e SEQBOLETO.

Ao emitir um boleto hibrido o mesmo é registrado para realizar a impressão com o QRCode, possibilitando o pagamento via PIX. No momento da impressão, não existe ainda o título para enviar a informação do SEQTITULO que hoje é utilizada no arquivo de retorno.

Para a emissão correta, foi alterado o processo de registro online que envia a informação do SEQBOLETO como campo reservado para empresa. Na importação é identificado se o campo enviado foi o SEQTITULO ou SEQBOLETO para fazer o vínculo.

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referenciaPasso 05

Protestar, Cancelar e Sustar Protesto

Ao gerar as ocorrências Protestar(6), Não protestar(7) e Sustar Protesto(10) em título com cobrança registrada, deve integrar as instruções para o Banco do Brasil via API.

Na aplicação Operador Financeiro > Cobrança > Selecionar Títulos para Geração de cobrança online, para exibir as ocorrências e gerar as informações solicitadas pelo banco.

(COMO É FEITO ISSO, TEM COMO MOSTRAR NA APLICAÇÃO)
Sendo:

  • Protestar: a imagem abaixo ilustra a ação realizada na aplicação Operador Financeiro > Manutenções > Título de manutenção de título. A ação deve ser realizada quando deseja encaminhar ao cartório no dia seguinte. Por esse motivo é enviado o valor 1(dia) na propriedade quantidadeDiasProtesto. (onde está essa propriedade?)

Imagem 1- Encaminhar ao cartório para protesto

Bloco de código
languagejs
titleGera informação "indicadorProtestar" exemplo:
{"numeroConvenio":3128557,"indicadorProtestar":"S","protesto": {"quantidadeDiasProtesto":1}}


  • Não Protestar: a imagem abaixo ilustra a ação realizada na aplicação Operador Financeiro > Manutenções > Título de manutenção de título. Deve ser utilizada para cancelar uma instrução de protesto enviada ao Banco na mesma data ou que ainda não tenha sido processada pelo Banco.

Imagem 2- Não encaminhar ao cartório para protesto

Bloco de código
languagejs
titleGera informação "indicadorCancelarProtesto" exemplo:
{"numeroConvenio":3128557,"indicadorCancelarProtesto":"S"}


  • Sustar Protesto: a imagem abaixo ilustra a ação realizada na aplicação Operador Financeiro > Manutenções > Título de manutenção de título. Deve ser utilizada para sustar uma instrução de protesto já processada pelo Banco.

Imagem 3- Sustar Protesto

Bloco de código
languagejs
titleGera informação "indicadorSustacaoProtesto" exemplo:
{"numeroConvenio":3128557,"indicadorSustacaoProtesto":"S"}

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Atualizar o sistema para a versão 22.07 ou versão superior.

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