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Ao selecionar o botão Acerto é exibida uma nova tela. Essa tela tem por objetivo permitir realizar manutenções nos serviços que foram calculados. Nesta tela os serviços são agrupados por contrato, despesa, status e produto.
As principais ações são descritas abaixo:
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Deck of Cards |
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history | false |
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id | sample |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 01 |
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label | Calcular |
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effectType | fade |
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| Permite calcular os serviços de armazenagem. Nessa opção é realizada a mesma operação feita pela rotina Cálculo Serviços com a diferença que no término não é gerado um relatório, mas os dados são atualizados automaticamente na tela após o término do processamento. |
Card |
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id | 02 |
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label | Simular |
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effectType | fade |
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| Permite realizar o cálculo dos serviços de armazenagem, no entanto, como simulação. Não é permitido confirmar um serviço nessa situação. Seu status é apresentado com a legenda na cor cinza. Para calcular a simulação é necessário informar o contrato desejado, quantidade de retorno, data de retorno e tipo de controle (Físico ou Simbólico). Somente é possível fazer uma simulação por contrato. Para refazê-la é necessário excluir a anterior. |
Card |
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id | 03 |
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label | Aprovar |
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effectType | fade |
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| Permite realizar a aprovação de serviço que foi calculado quando seu status está como Pendente. Um cálculo de serviço somente estará pendente caso na Tabela de Serviço utilizada para sua geração, o campo Aprovação esteja como Manual. |
Card |
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id | 04 |
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label | Bonificar |
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effectType | fade |
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| Permite incluir um desconto no valor do serviço que foi calculado. |
Card |
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id | 05 |
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label | Conf. Serviços |
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effectType | fade |
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| Permite confirmar o serviço selecionado. A confirmação dará origem nos documentos fiscais de cobrança ou de saída do depósito em caso retenção. A confirmação do serviço exibe uma nova tela apresentando algumas opções: - Cobrança do valor do serviço vinculando um documento fiscal existente: quando campo Nota Emitida está como "SIM", deve ser informada a série e a nota fiscal de um documento válido para concluir o processo.
- Cobrança do valor do serviço gerando automaticamente o documento fiscal: quando campo Nota Emitida está como "NÃO", informe os campos TES, Série e condição de pagamento. Em seguida, clique em confirmar para geração automática do pedido de venda e da nota fiscal.
- Retenção: Caso tenha algum serviço gerado por modo de retenção (quebra técnica por exemplo), deve ser informado na parte inferior a TES, série e local de estoque para geração do documento de saída do depósito.
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Card |
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id | 06 |
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label | Excluir |
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effectType | fade |
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| Permite excluir o serviço selecionado que está calculado ou simulado, esta opção irá excluir todos os movimentos pendentes de fechamento ou bonificados para o serviço selecionado. |
Card |
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id | 07 |
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label | Contrato |
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effectType | fade |
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| Permite consultar os dados do contrato de armazenagem de terceiro. |
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