Na rotina Layout Faturas de Venda (LAYFAT01) criada no módulo Faturación | Miscelanea vamos configurar os parametros para realizar a execução da rotina - Começamos pelo Tipo Documento, onde definimos se vamos filtrar por Fatura, Nota de Crédito ou Nota de Débito.
- De Documento e A Documento, informamos o range de documentos que serão consultados
- De Serie e A Serie, informamos a serie correspondente a esses documentos
- De Fecha e A Fecha, informamos o período no qual os documentos serão buscados
- De Cliente e A Cliente, informamos qual cliente será usado para consultar seus respectivos documentos
- De Tiende e A Tienda, informamos a loja que está vinculada a este cliente
- Copias, informamos quantas copias do arquivo de layout serão geradas.
- Genera PDF, informamos se ao gerar o arquivo de layout, se vamos gerar um arquivo pdf ou se o registro será enviado somente para impressão
- Dir. PDF, informamos o diretório onde o arquivo pdf será armazenado caso optemos pela sua geração
Parametros devidamente configurados, clicamos em OK e aguardamos o processamento ser concluído. Caso tenha optado por gerar o arquivo pdf, depois de finalizar o processamento, os documentos gerados estarão criados no diretório informado no parametros.
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