Este erro de validação ocorre porque na linha informada existe o valor contábil e a base de cálculo, porém o valor do imposto está zerado. O CFOP que possui divergência de valor consta na posição 03 até a posição 08 da linha informada na mensagem. Deverá ser verificadas quais notas fiscais de saída ou entrada que possuem este CFOP e que estão com o valor de ICMS zerado e realizar a correção nos valores. Para as notas fiscais de entrada, as alterações poderão ser realizadas por meio do programa SUP3760 quando o período estiver aberto. Dúvidas quanto as alterações nas notas fiscais de entrada devem ser tratadas junto a equipe de Suprimentos. Caso seja alterado alguma nota fiscal de entrada, será necessário reprocessar o OBF12000 opção Entrada . Quanto as notas fiscais de saída, o procedimentos para alteração deve ser verificado junto a equipe de Vendas. Caso seja alterado alguma nota fiscal de saída, será necessário reprocessar o OBF0010. Após correção, deve-se reprocessar a Apuração de Impostos (ICMS e IPI). Feito isso, gere novo arquivo da GIA SP para validação. |