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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Tener ambiente configurado para Transmisión de Facturas electrónicas integración con Signature para país Chile.
Tener Configuración de TSS para conexión con Signature. - Parámetros
- MV_CFDDOCS (Ruta donde se guardan archivos XML).
- MV_SIGNADM (E-mail del responsable de signature).
- MV_SIGNPAS (Contraseña de email).
- MV_TESEXE (TES exenta).
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente informando campos necesarios para facturación electrónica.
- Nombre (A1_NOME)
- Tipo de documentos de identificación del cliente (A1_TIPDOC)
- RUT (A1_CGC)
- País (A1_PAIS)
- Dirección (A1_END)
- Barrio (A1_BAIRRO)
- Municipio (A1_MUN)
- Código Postal (A1_CEP)
A través de la rutina “Series Para Factura”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de serie. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada y salida. - Ejemplo
- TES 577 de Salida que Genera título Financiero
- TES 578 de Salida que No genera título Financiero
- TES 004 de Salida que Genera título Financiero
- TES 005 de Salida que No genera título Financiero
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura indicando la TES que generá genera título. - A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura indicando la TES que NO generá genera título.
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| - A través de la rutina “Transmisión electrónica”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), establecer parámetros para NF.
- A través del botón "Otras acciones", indicar la opción Transmitir.
Mediante Param. se indica serie y rango de folios de facturas. Una vez indicados los parámetros se presiona Ok. Una vez finalizado el proceso se despliega aviso indicando que la transmisión fue exitosa y el documento queda en estatus Recibido (Azul).
- Validar la generación del XML en la carpeta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS.
- Cuando se transmita una Factura que no genera título financiero, los nodos 'FechaVenc' y 'FechaPago' deberán ser informados con la fecha de emisión del título.
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