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01. DATOS GENERALES


1292823214374010062
010122
Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones genéricas.06/03/2024
LOCXMEXFunciones genéricas localizadas para México.06/03/2024
MATA521Eliminación de documentos de Salida.26/01/2022
País:México
Ticket:18954604
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-Pacote en Atusx21955


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Traslado (¿Tipo Factura? - Traslado) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) donde permite realizar la selección de los productos de una Factura de Venta realizada previamente.

...

En la rutina Funciones genéricas (LOCXNF) se agrega la opción en el menú de "Otras acciones" la opción de Facturas, solo disponible en la Factura de Traslado Normal(Ingreso) cuando es una Carta Porte (F2_TPCOMPL = S).

En la rutina Funciones genéricas localizadas para México (LOCMEX) se agregan las funciones:

...

realizan los siguientes ajustes:

    • En la función que muestra la pantalla de los productos disponibles de las Facturas de tipo "Normal" creadas previamente para su selección

...

    • (

...

    • LxMxPFact), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos).
    • En la función que valida si fue seleccionado al menos un producto de la pantalla de Facturas

...

    • (

...

    • LxMxVldPrd), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos)
    • En la función

LxMxBusCve() - Función que permite la búsqueda de un producto específico en base a las claves "Factura+Serie+Item+Cod producto" o "Cod Producto+Factura+Serie".

LxMxCrgPrd() - Función que realiza la carga de los productos seleccionados a los ítems de la Factura de Traslado.

...

    • que valida que la cantidad digitada no sea mayor a la del documento original

...

    • (LxMxQtdNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos)
    • En la función que actualiza la cantidad disponible del documento original cuando se realiza la eliminación de una Factura

...

    • (LxMxAQtDel), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos)

En la rutina Eliminación de documentos de Salida (MATA521) se agrega una validación cuando se elimina la factura para el país México y el Tipo de Documento de Traslado Normal (F2_TIPODOC = "2101").




Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-

    14734

    21955.

  3. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.

  4. Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
  5. Contar con una Factura de venta de tipo "Normal".
  6. Contar con una TES configurada para Traslado (que no afecte financiero).
  7. Contar con un producto de tipo servicio.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo TrasladoNormal.
  3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
    ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
    ¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
    ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
    ¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.

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  5. Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.
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  6. Se cargaran los productos seleccionados en la Factura de Traslado.
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  7. Se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura.
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  8. Seleccionar la Factura en el browse y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
  9. Llenar la información de la Carta Porte.

...