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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla Pantallas Proveedor Global
  4. Pantalla Pantallas XML con RFC de emisor diferente
  5. Pantallas carga de listado 69-B.
  6. Pantallas creación de Factura de Entrada y carga de XML.Principales campos y controles
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Para el registros de Facturas de Viáticos, no se requiere tener dado de alta en el sistema los diferentes proveedores; sino que se utilizará un Proveedor Genérico de tipo Global (A2_TIPOTER=15), y con este proveedor se registrarán todas las factura de este tipo.

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para la correcta ejecución se requiere de la siguiente configuración:

  1. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) crear un proveedor con el campo Tipo Tercero = 15 - Proveedor global:.
  2. Contar con XML generado a partir de un documento de salida cuyo emisor cuente con un RFC diferente al informado para el proveedor global..
  3. Configurar los parámetros MV_IDCBAJA = "2|4|6|9|13|16"y MV_XMLPRO = <ubicación local dentro de la carpeta protheus_data\system>.
  4. Desde la rutina MATA101N, realizar la carga del Cargar el listado 69-B del SAT.
  5. Crear Factura de Entrada informando el proveedor global y cargando el XML cuyo emisor tiene RFC diferente.


03. 

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PANTALLAS PROVEEDOR GLOBAL

04. 

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PANTALLAS XML CON RFC DE EMISOR DIFERENTE

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05. PANTALLAS CARGA DE LISTADO 69-B

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06. PANTALLAS CREACIÓN DE FACTURA DE ENTRADA Y CARGA DE XML.

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07. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - Proveedores
  • SF1 - Encabezado de Factura de Entrada
  • SD1 - Ítems de las Facturas de Entrada
  • MB0 - Listado 6-B