- documentos de saída.
- "N" – Não: Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal.
|
Mat. Consumo | Este campo indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo. |
Nr. Livro | Existem alguns casos previstos em lei, em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com numeração distinta, de acordo com cada tipo de operação realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. |
Formula | Fórmula que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas. |
Agrega Valor | O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padrão com que o sistema trata ovalor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e saída. O preenchimento ocorre dá da seguinte forma: - S: O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
- N: O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.
- I: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento.
- A: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
- B: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo o que
for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema. - C: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este
agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
|
Agrega Solid | Este campo é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao total do documento de entrada ou saída. |
L. Fisc. CIAP | Este campo indica se a movimentação irá gerar lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente). |
Desp. Ac. IPI | Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI. |
Form. Livro | Este campo é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis, informando-se a expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais. |
IPI Bruto | Este campo define se a base de cálculo que será utilizada, no processamento do IPI, será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. |
Bs. ICMS ST | Este campo define se a base de cálculo, que será utilizada no processamento do ICMS Substituição Tributária, será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. |
%Red. ICMS ST | Nos casos em que é permitida a redução da base de cálculo do ICMS Subst. Tributária, o percentual informado nesse parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada. |
%Red. do ISS | Nos casos em que é permitida a redução da base de cálculo do ISS, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada. |
Desp. Ac. ICMS | Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS. |
Sit. Trib. ICM | Este campo indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam, em seu cadastro, os códigos de tributação específicos. Tal código indica a forma de tributação do item: - Tributado integralmente
- Tributado com cobrança de ICMS por substituição
- Tributado com redução na base de cálculo
- Isento ou não tributado com cobrança de ICMS por substituição tributária
- Isento, não tributado, suspensão, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por substituição;
- Tributado com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por substituição tributária
- Ou outras formas de tributação
|
PIS/COFINS | Este campo define se o item lançado, no documento fiscal de entrada ou de saída, irá gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. |
Credita PIS/COFINS | Este campo define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito/débito de PIS/COFINS da seguinte forma: Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o débito. Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o crédito. |
%Base PIS | Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. |
%Base COF | Neste campo, deve ser informado o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. |
IPI s/N.Trib | Este campo irá indicar se o valor do IPI calculado, no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou de saída, deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de não-tributados. |
ICM Diferido | Entende-se por ICMS diferido aquele que é recolhido pelo tomador da prestação. Este campo identifica este tipo de operação, em que deve ser indicado se a operação de entrada ou de saída de ICMS deve ser tratada como diferida. |
Trf. Deb/Crd. | Este campo informa ao Sistema se a movimentação trata-se de uma nota de transferência de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema irá demonstrar, na apuração de ICMS, os débitos e créditos referentes às notas de transferência. |
ICMS Observ. | Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. |
Solid. Obs | Este campo indica se o valor do ICMS solidário, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. |
Perc. ICM DIF | Este campo indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto será calculado com este percentual. |
Utiliza Selo | Este campo indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle que devem ser lançados para cada item do documento fiscal. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, de remessa e devolução, outros movimentos ou, também para indicar que a movimentação não deve utilizar o selo de controle. |
Pgto Imposto | Como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço) tanto dentro do município que emitiu o documento fiscal quanto no município que está recebendo o serviço, este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele. |
ICMS s/ST | Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
Frete Aut. | Campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS de Substituição Tributária. |
Mkp ICM.Comp | Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS Complementar. |
Marg.Solid. | Este campo indica qual a forma para considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações em que a margem será aplicada. Assim, é possível configurar a aplicação da margem da seguinte forma: |