Campo | Descrição |
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Atu. Pr. Compr. | Este campo informa se o Sistema deve ou não atualizar o preço de compra no Cadastro de Produtos, de acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preço será atualizado. Caso esteja preenchido com N (não), não será atualizado. |
Atual. Tecn. | Indica se a amarração Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada no momento da saída de uma nota fiscal. Dessa forma, ao ser gerado o documento de saída, o Sistema irá criar e atualizar a base atendimento do cliente, no ambiente Gestão de Serviço. |
Atual. Ativo | Este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lançado por meio do documento fiscal será considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentações que lhe são pertinentes. |
Crd.ICMS ST | Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, disponibilizando a visualização de seu efeito nos Livros Fiscais e na apuração do ICMS. |
Custo Dev. | Este campo determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada. |
Tes de Devolução | Este campo indica qual será o TES utilizado no processo de devolução/retorno de materiais. |
Tes Ret.Simb. | Este campo indica o TES utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para outro estabelecimento, ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros. |
TES P/envios | Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.), utilizado também para tratamentos de consignação. |
Qtd.Zerada | Indica aos documentos de entrada e saída se a quantidade pode ou não ser informada, quando se tratar de um documento que atualiza estoque. |
Sld.Poder 3 | Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso poder pode ser considerado para expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível. |
Bloqueado | Este campo é utilizado quando o uso do TES está bloqueado, ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. |
Desme. IT. ATF | Neste campo, será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no ativo fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto à quantidade informada no documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo. |
Folder – Impostos | Nesta pasta, são informados os dados que determinam como serão calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de saída. |
%Red. do ICMS | Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do ICMS. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração dessa base de cálculo. |
%Red. do IPI | Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do IPI. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração dessa base de cálculo. |
Calc. IPI. Fre | Este campo indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete, constante no documento fiscal de entrada e saída. |
Cálculo ISS | Este campo indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto Sobre Serviço) para recolhimento. O cálculo deve ser efetuado conforme a alíquota definida no parâmetro MV_ALIQISS ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS), caso a alíquota seja específica para o produto. |
L. Fisc. ISS | Através deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ISS do documento de entrada, ou de saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma: - "T" – Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ISS.
- "I" – Isento: Quando a operação for isenta, imune ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: Quando há incidência de ISS, mas este não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se
tratar de documentos de entrada, quando o ISS não deve ser destacado ou quando se tratar de documentos de saída. - "N" – Não: Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal.
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Mat. Consumo | Este campo indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo. |
Nr. Livro | Existem alguns casos previstos em lei, em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com numeração distinta, de acordo com cada tipo de operação realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. |
Formula | Fórmula que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas. |
Agrega Valor | O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padrão com que o sistema trata ovalor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e saída. O preenchimento ocorre dá da seguinte forma: - S: O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
- N: O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.
- I: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento.
- A: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
- B: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo o que
for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema. - C: O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este
agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
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Agrega Solid | Este campo é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao total do documento de entrada ou saída. |
L. Fisc. CIAP | Este campo indica se a movimentação irá gerar lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente). |
Desp. Ac. IPI | Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI. |
Form. Livro | Este campo é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis, informando-se a expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais. |
IPI Bruto | Este campo define se a base de cálculo que será utilizada, no processamento do IPI, será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. |
Bs. ICMS ST | Este campo define se a base de cálculo, que será utilizada no processamento do ICMS Substituição Tributária, será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. |
%Red. ICMS ST | Nos casos em que é permitida a redução da base de cálculo do ICMS Subst. Tributária, o percentual informado nesse parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada. |
%Red. do ISS | Nos casos em que é permitida a redução da base de cálculo do ISS, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada. |
Desp. Ac. ICMS | Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS. |
Sit. Trib. ICM | Este campo indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam, em seu cadastro, os códigos de tributação específicos. Tal código indica a forma de tributação do item: - Tributado integralmente
- Tributado com cobrança de ICMS por substituição
- Tributado com redução na base de cálculo
- Isento ou não tributado com cobrança de ICMS por substituição tributária
- Isento, não tributado, suspensão, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por substituição;
- Tributado com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por substituição tributária
- Ou outras formas de tributação
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PIS/COFINS | Este campo define se o item lançado, no documento fiscal de entrada ou de saída, irá gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. |
Credita PIS/COFINS | Este campo define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito/débito de PIS/COFINS da seguinte forma: Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o débito. Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o crédito. |
%Base PIS | Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. |
%Base COF | Neste campo, deve ser informado o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. |
IPI s/N.Trib | Este campo irá indicar se o valor do IPI calculado, no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou de saída, deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de não-tributados. |
ICM Diferido | Entende-se por ICMS diferido aquele que é recolhido pelo tomador da prestação. Este campo identifica este tipo de operação, em que deve ser indicado se a operação de entrada ou de saída de ICMS deve ser tratada como diferida. |
Trf. Deb/Crd. | Este campo informa ao Sistema se a movimentação trata-se de uma nota de transferência de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema irá demonstrar, na apuração de ICMS, os débitos e créditos referentes às notas de transferência. |
ICMS Observ. | Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. |
Solid. Obs | Este campo indica se o valor do ICMS solidário, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. |
Perc. ICM DIF | Este campo indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto será calculado com este percentual. |
Utiliza Selo | Este campo indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle que devem ser lançados para cada item do documento fiscal. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, de remessa e devolução, outros movimentos ou, também para indicar que a movimentação não deve utilizar o selo de controle. |
Pgto Imposto | Como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço) tanto dentro do município que emitiu o documento fiscal quanto no município que está recebendo o serviço, este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele. |
ICMS s/ST | Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
Frete Aut. | Campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS de Substituição Tributária. |
Mkp ICM.Comp | Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS Complementar. |
Marg.Solid. | Este campo indica qual a forma para considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações em que a margem será aplicada. Assim, é possível configurar a aplicação da margem da seguinte forma: - 1: Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido na base de cálculo.
- 2: Aplica conforme a configuração do Sistema (padrão).
- 3: Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido à base de cálculo.
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CFOP Extend | Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns estados. |
Agr. Soli. Col | Este campo informa se agrega o valor do ICMS retido na coluna ‘Outras/Isenta’. |