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Neste documento vamos apresentar o processo de gestão de estoque CONSIGNADO, desde o processo de geração do pedido de Compra até a venda de um produto consignado, como também sua relação com a área financeira e Fiscal
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No formulário INFORMAÇÕES DE PRODUTOS - CARACTERISTICAS habilitar o parâmetro ESTOQUE - CONSIGNAÇÃO, disponibilizando na tela de Características de produtos, aba Estoque Filiais a coluna Consignação.
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a. PEDIDO DE COMPRAS
Para Emissão de um pedido de Compras para produtos Consignados acessar Movimentos>>Compras>>Pedido de Compras. Na aba Complemento, ao informar o Tipo de Nota específico não vai ser gerado informações Financeiras.
O pedido será confirmado e Liberado.
b. ENTRADA DE NOTA FISCAL CONSIGNADA
Execute o processo de entrada da Nota Fiscal de forma padrão utilizando Tipo de Nota de Entrada de Consignação . Observe em Dados da Negociação que não são geradas informações financeiras para esta movimentação de entrada.
Execute a confirmação. No momento da confirmação da Nota fiscal não gerou nenhuma informação no Conta a Pagar.
c. CONFERENCIA DE MERCADORIAS
Execute o processo de Conferência de mercadorias de forma padrão.
Ao confirmar a conferencia o sistema vai integrar os estoques FISICO e CONSIGNAÇÃO juntos.
d. VENDA DE ITENS CONSIGNADOS.
Execute um pedido de venda com o Item que possua estoque consignado.
Ao confirmar o pedido de venda e após passar no Caixa, o sistema ajusta o estoque FÍSICO, mantendo o estoque consignado inalterado.
Principais Campos e Parâmetros
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