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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago

10/10/2024

País:PERÚ
Ticket:21101623
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24356

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24356.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
      • Agente Ret. = 2 - No
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada con cálculo de IGV y que no afecte stock.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad para operación de anticipo.
      •  Oper. antic. = 1 - Si
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
    • Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de tipo "anticipo"   e informar el proveedor, producto, tes y modalidad configurados anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de Pago para generar título PA

  • Ir a Financiero, SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
  • Informar los parámetros necesarios para mostrar los títulos de las Facturas de Entrada creadas en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
    • ¿Para que el saldo genere? = PA
    • ¿Imprime Comprobante? = 
    • ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
  • Seleccionar el título de la Factura de Entrada y dar clic en "+Pago automático".



    • En la sección "Forma de Pago", informar los datos requeridos:
      • Modalidad de tipo Anticipo creada en las precondiciones.
      • Debito inmediato TF.
      • Banco creado en las precondiciones.
  • Grabar los cambios.
  • Revisar la generación del certificado de retención.
  • Revisar la generación del título PA.


  • Ir a  Financiero, SIGAFIN | Consultas | Cunetas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    Revisar el título PA.

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS