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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago | 10/10/2024 |
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| País: | PERÚ |
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| Ticket: | 21101623 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24356 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24356.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada con cálculo de IGV y que no afecte stock.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad para operación de anticipo.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de tipo "anticipo" e informar el proveedor, producto, tes y modalidad configurados anteriormente.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS