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  • Se habilitan los siguientes campos para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB):
    • F2_MODTRAD- Motivo de traslado
    • F2_TRANSP- Transportadora
    • F2_PBRUTO-Peso Bruto
    • F2_VEICULO-Vehiculo del traslado
    • F2_FECDSE-Fecha de Inicio de Traslado
    • F2_CLIENT-Cliente de Entrega
    • F2_LOJENT-Tienda de Entrega
    • F2_UUIDREL-Documentos relacionados

Para la issue DMICNS-21995 se habilitan los campos mencionados anteriormente para poder informarlos atendiendo.

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tabsPre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
idsPre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
    • Registrar la serie para la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
  6. En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
    1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A2_CEPE
      • Direcc.Entre - A2_ENDENT
      • País - A2_PAIS
      • Tipo Doc.  - A2_TIPDOC
      • Razon Social - A2_NOME
      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.


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defaultno
referenciaInclusión de Remisión
  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
  2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
      • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
      • F2_TRANSP - Transportadora.
      • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
      • F2_VEICULO - Vehículo del traslado.
      • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
      • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
      • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
    • Guardar la remisión
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defaultno
referenciaTransmisión de Guia de Remisión
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
    • Especificar en los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
      • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
      • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.



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