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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
NombreRutinaFecha
M486RNFXMLGuías Guias de Remisión Electrónicas24/01/2025
M486XFUNFunciones genéricas de Facturación Electrónica24/01/2025
País:Perú
Ticket:22139120 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22184

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
idsPre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue issue DMICNS-22184.
    • NOTA: Validar  Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección sección 01. DATOS  DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de de Guías de Remisión, para más información ver el el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección sección 04. INFORMACIÓN  INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
    • Registrar la serie para la especie RFN, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "6-RFN".
  6. En el módulo de Compras(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes":
    1. Registrar un cliente con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A1_CEPE
      • Direcc.Entre - A1_ENDENT
      • País - A1_PAIS
      • Tipo Doc.  - A1_TIPDOC
      • Nombre - A1_NOME
      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A1_CGC, de lo contrario informar DNI. - A1_PFISICA.

  7. Desde la rutina Vehículos - OMSA060 , configurar configurar Vehículo con el campo ¿Veh. M1 o L?(DA3_TIPID) igual a Si. 
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defaultno
referenciaInclusión de Remisión
  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
  2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Normal.".
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
      • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
      • F2_TRANSP - Transportadora.
      • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
      • F2_VEICULO - Vehículo del traslado(dado de alta de el apartado "Pre-condiciones")
      • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
      • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
      • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
    • Guardar la remisión
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTransmisión de Guia de Remisión


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
    • Especificar en los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
      • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
      • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Cliente"
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
      • Image Modified
    • Validar que en el XML se muestre en nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>
      • Para la modalidad de traslado Transporte privado(A4_TIPOTRA igual a "02"), validar que no se genere el nodo cac:DriverPerson
      • Para la mdalidad de traslado Trasporte público(A4_TIPOTRA igual a "01"), validar que no genere el nodo cac:CarrierParty

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Creación de nuevos campos SA2 DA3 – Proveedores:

CampoA2_CEPE
TipoC
Tamaño8
Decimal0
Formato@R 99999-999
TítuloCP Entrega
DescripciónCódigo Postal Entrega
ObligatorioNo
ValidaciónVazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A2_CEPE,1,6)
UtilizadoSi
BrowseNo
ContextoReal
PropiedadModificar
ConsultaPER013
Help de Campo

Código Postal de Entrega

Campo usado para generar el nodocac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID en XML de guías de remisió


Informações
titlePacote Diccionario (uso exclusivo interno)

Código: 014915015060
Pacote: FAT MI - DMICNS-21949 22184 - PER Guía remisión proveedorGUÍA REM. VEHÍCULO M1OL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

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