Ficha de ValidaçãoA Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações operacionais e financeiras armazenadas no ERP. FaturamentoA validação dos dados de faturamento pode ser realizada utilizando os relatórios MTR550 e/ou MATR660 do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada das informações de faturamento registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados. Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:Validação através do MATR660 Analytics: 1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - COM - MTR660" 
Protheus: 1. Acesse o módulo de Faturamento (SIGAFAT) 2. Acesse Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas 
3. Selecione o tipo Planilha Configurações: - Titulo: Resumo de vendas
- Ordem: Por Tp/Saida + Serie + Nota
- Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações" Parâmetros: Selecione a data Inicial e Final Inclui Devolução: Nao Considerar (É utilizado apenas na validação do dashboard Devolução) Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão) TES Qto Estoque: Movta. Estoque / Nao Movimenta / Considera Ambas TES Qto Faturamento: Gera Financeiro / Não Gera / Considera Ambas 
Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics. Parâmetros relatório de ValidaçãoEsta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: | Protheus | Resposta Exemplo | Analytics | Resposta Exemplo | Origem Banco de Dados Protheus |
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Grupo Empresa | Ao acessar o Protheus | Cod Grupo Empresa | T1,T2 | Escolhe o grupo de empresa desejado para validação | Filial | Ao acessar o Protheus | Cod Filial | Todos | Escolhe a filial desejada para validação | | Data Inicial | 01/01/2024 | Emissao Dê | 01/01/2024 | Filtra a data inicial de emissão da tabela SF2, campo F2_EMISSAO | | Data Final | 31/01/2024 | Emissao Até | 31/01/2024 | Filtra a data final de emissão da tabela SF2, campo F2_EMISSAO | | Inclui Devolução | Nao Considera | Tipo Nota Fiscal Saída | Todos exceto D | Filtra o tipo da nota fiscal da tabela SD2, campo D2_TIPO | TES Qto Estoque | Movta.Estoque | Gera Estoque TES | S | Filtra se gera movimentação de estoque da tabela SF4, campo F4_ESTOQUE | TES Qto Faturamento | Gera Financeiro | Gera Duplicata TES | Todos | Filtra se gera duplicata da tabela SF4, campo F4_DUPLIC | Qual Moeda | Moeda 1 | Cod Moeda | 1 | Atualmente não é realizado a conversão de moeda | Considera Dev. Compras | Nao | Tipo Nota Fiscal Saída | Todos exceto D | Seguir o mesmo filtro de Tipo Nota Fiscal Saída |
Apoio complementarO relatório de Resumo de Vendas (MATR660) possui a pergunta "TES Qto Faturamento" onde é possível definir: - Gera Financeiro: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim";
- Não Gera: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não";
- Considera Ambas: Sistema não realiza filtros baseados no campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC)
O relatório Resumo de Vendas (MATR660) possui duas colunas, a "Faturamento" e a "Outros Valores": 
Ao configurar o filtro do sistema pelo parâmetro "TES Qto Faturamento", os valores que estiverem dentro da condição inserida serão demonstrados na coluna "Faturamento". Os demais valores, que não estão dentro do filtro, serão demonstrados na coluna "Outros Valores". Exemplo: Caso o parâmetro "TES Qto Faturamento" do relatório esteja como "Gera Financeiro", todos os valores das notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim" serão demonstrados na coluna "Faturamento", as notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não" serão apresentadas na coluna "Outros Valores". Ao comparar com o relatório Analytics "VAL - COM - MTR660" a separação será através do campo "Gera Duplocatas TES" = S ou N 
Validação através do MATR550Analytics: - Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - COM - MTR550"
Protheus: 1. Acesse o módulo de Faturamento (SIGAFAT) 2. Acesse Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas 
3. Selecione o tipo Planilha Configurações: - Titulo: Resumo de vendas
- Ordem: Por Tp/Saida + Serie + Nota
- Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações" Parâmetros: Selecione a data Inicial e Final Inclui Devolução: Nao Considerar (É utilizado apenas na validação do dashboard Devolução) Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão) TES Qto Estoque: Movta. Estoque / Nao Movimenta / Considera Ambas TES Qto Faturamento: Gera Financeiro / Não Gera / Considera Ambas 
Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics. Parâmetros relatório de ValidaçãoEsta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: | Protheus | Resposta Exemplo | Analytics | Resposta Exemplo | Origem Banco de Dados Protheus |
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Grupo Empresa | Ao acessar o Protheus | Cod Grupo Empresa | T1,T2 | Escolhe o grupo de empresa desejado para validação | Filial | Ao acessar o Protheus | Cod Filial | Todos | Escolhe a filial desejada para validação | | Data Inicial | 01/01/2024 | Emissao Dê | 01/01/2024 | Filtra a data inicial de emissão da tabela SF2, campo F2_EMISSAO | | Data Final | 31/01/2024 | Emissao Até | 31/01/2024 | Filtra a data final de emissão da tabela SF2, campo F2_EMISSAO | | Inclui Devolução | Nao Considera | Tipo Nota Fiscal Saída | Todos exceto D | Filtra o tipo da nota fiscal da tabela SD2, campo D2_TIPO | TES Qto Estoque | Movta.Estoque | Gera Estoque TES | S | Filtra se gera movimentação de estoque da tabela SF4, campo F4_ESTOQUE | TES Qto Faturamento | Gera Financeiro | Gera Duplicata TES | Todos | Filtra se gera duplicata da tabela SF4, campo F4_DUPLIC | Qual Moeda | Moeda 1 | Cod Moeda | 1 | Atualmente não é realizado a conversão de moeda | Considera Dev. Compras | Nao | Tipo Nota Fiscal Saída | Todos exceto D | Seguir o mesmo filtro de Tipo Nota Fiscal Saída |
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