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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Tecnico
MATA123.PRXPurchase Order
País:Mercado Internacional
Ticket:

22392867

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22381


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Problema identificado en la pantalla "Seleccionar Solicitudes" en la Rutina de  (MATA123). Al hacer clic en el botón Marcar todo "Marca / Desmarca todos los ítems" el comportamiento es incorrecto, no selecciona nada;


03. SOLUCIÓN

Se cambió la construcción de CheckBox para corregir la función del botón marcar todoimplementan los cambios en la rutina Purchase Order (MATA123), para habilitar la funcionalidad en el botón de "Marca / Desmarca todos los ítems".


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-22381

    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir proveedor.
    • Informar el campo Asignar el valor "3-Todos" al campo "Fabricante" (A2_FABRICA=3 (Todos).
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto, . Informar el valor "Sí" para el campo "Prod. Import" (B1_IMPORT=Si).
  5. A través de la rutina “Solicitud de Importación”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de solicitud.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Purchase Order”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de Purchase Order.
    1. Informar el proveedor y exportador (deberán ser el mismo).
    2. Dar clic en botón "Otras acciones", y seleccionar la opción Solicitud.
    3. Dar clic en el checkbo "Marca / Desmarca todos los ítems".
      1. Confirmar que sean seleccionados los ítems.
    4. Dar clic en guardar.Haga clic en la opción para marcar Todo y guardar
  2. En la pestaña de Transporte se informan campos obligatorios para grabar la Purchase Order.
    1. Ag. Embarc.
    2. Vía Transp.
    3. Origen.
    4. Destino.
    5. Incoterm.
  3. Dar clic en Grabar.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica


    Templatedocumentos

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